集团公司差旅费管理制度第一章 总则一、目的为规范公务出差流程,控制费用,降低成本,提高出差效率,规范出差人员的审批及报销流程,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于集团本部及各公司全体员工。第二章 制度内容一、规范1、出差定义:指员工因工作需要到异地办理事务。2、出差审批申请:出差人员出差前须填写出差申请表,注明姓名、所属部门、出差地点,并详细填写出差事由及出差期间的行程安排等,并报相关领导审批。3、审批程序:公司员工出差报所属部门负责人审批后,报主管副总、总经理审批,各公司高管级别人员需报集团董事长批准。4、借款:出差申请经批准后,出差人员需填写借款单,说明用款计划,由部门领导签字,财务人员审核,总经理审批后,方可凭出差申请表及借款单在各公司财务部办理借款手续。5、出差报告:出差员工返回后3个工作日内,必须认真填写出差报告对出差过程中发生的问题及掌握的信息,应及时向主管领导做出书面汇报,必要时或通过会议形式传达、报告出差的工作内容。二、出差考勤:1、员工出差考勤由行政人事部门统一考勤,如无出差申请者,