1、12018 年中共成都市武侯区委机构编制委员会办公室部门预算目 录2第一部分 中共成都市武侯区委机构编制委员会办公室概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分中共成都市武侯区委机构编制委员会办公室 2018 年部门预算情况说明第三部分 名词解释第四部分 2018 年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出分科目表六、一般公共预算支出经济分类表七、一般公共预算基本支出表八、财政拨款 “三公”经费表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出预算表3第一部分 中共成都市武侯区委机构编制委员会办公室概况中共成都市武侯区
2、委机构编制委员会办公室42018 年部门预算情况说明按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。一、基本职能及主要重点工作:(一)基本职能:1.贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革以及机构编制管理的方针政策和法律、法规、规章。2.研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案、工作目标并组织实施;指导、协调区级部门、区政府派出机构行政管理体制改革和机构改革工作;牵头研究和拟定全区行政审批制度改革的总体方案,推进行政审批制度改革;参与行政区划调整的有关工作。3.负责拟订区级部门、区政府派出机构“三定”规定;负责机构改革效果和机构职能运行情况的评估。
3、4.研究全区统筹城乡行政管理体制机制,收集、综合分析全国行政管理体制改革信息,并提出改革对策和建议。5.拟订、报批按照副局级及以上规格管理机构的设置、调整和副局级以上领导职数的配备方案;审核科级机构的设置、调整和科级职数的配备方案。56.拟订全区行政编制、政法专项编制分配方案;负责全区事业编制总量控制分配及动态调整;拟订全区各单位临聘人员总量控制方案;负责区委、区政府、区人大、区政协机关,区工商联机关、区群团机关、区政府派出机构的机构编制管理工作。7.研究拟订全区事业单位管理体制改革方案及其配套的政策、办法;负责全区事业单位机构编制管理工作;负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。8.监督
4、检查全区行政管理体制改革和机构改革及机构编制规定的执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。9.负责全区事业单位登记管理、全区党政群机关事业单位政务和公益专用中文域名注册管理工作。10.承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。(二)2018 年重点工作1、围绕“ 放管服”改革,在服务创新上做乘法。持续推进相对集中行政许可权改革,探索人像识别、指纹验证等新技术在政务服务的运用推广,实现工商登记自动审批,构建“办事不出门”的提速工程。探索“一口受理、内部流转、协同办理、综合审批、限时办结”服务新模式和“统一接件、分类办理、受办分离、集中审查、统一出证”运行新机
5、制。62、围绕集中行政处罚权改革,在机制完善上做加法。持续推动执法重心下移、优化执法力量配置,完善执法制度体系和监管协作机制,创新执法监管方式方法,增强政府治理能力和社会管理水平。3、围绕社区发展治理改革,在权责明细上做减法。持续转变街道办事处职能,突出街道统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、优化营商环境、维护社会平安的主体责任,落实社区减负,促进社区更好履行发展居民自治、教育引导群众、协助公共服务等功能。4、着眼重大重点部署抓落实。结合政府职能转变和机构改革,深入研究在实现“两个跨越”和“ 三大发展战略”中机构编制部门的任务作用,深化教育系统“两自一包”和卫计系统社区卫生服务机构法人治
6、理结构改革试点工作,加大重点工作和民生领域的资源倾斜配置力度,推动区域经济健康发展。5、着眼优化资源配置抓落实。立足“中优战略部署” 和建设国家中心城市的总体目标,前瞻性梳理分析职能交叉、职责相近、利于统筹的党政机关合并设立或合署办公问题,为下步党政群机构改革奠定基础。6、着眼创新编制管理模式抓落实。坚持把管住活用作为根本标尺,严格机构编制前置审批制度,完善机构编制云平台7系统,推开“互联网+机构编制管理”创新模式,持续加大控编减编、规范领导职数管理、机构编制纪律规定落实等情况的专项督查,推动机构编制信息化、科学化管理。二、部门预算单位构成从预算单位构成看,武侯区委编办预算本级预算单位 1 个
7、,无下属二级预算单位。8第二部分 中共成都市武侯区委机构编制委员 会办公室 2018 年部门预算情况说明9一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明武侯区委编办 2018 年财政拨款收支总预算 323.27 万元,收入包括:一般公共预算当年拨款收入 323.27 元,占 100%;支出包括:一般公共服务支出 245.64 万元、社会保障支出 39.51 万元、住房保障支出 38.12 万元。二、2018 年一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况武侯区委编办 2018 年一般公共预算当年拨款 323.27 万元,较 2017 年增加 39.54 万元,增长 13.
8、94%。变动的主要原因是;“主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。 ” 人员增加、调资、住房保障支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。(二)一般公共预算当年拨款结构情况武侯区委编办2018年一般公共服务(类)支出245.64万元,占75.88% ;,机关事业基本养老保险缴费支出28.22万元,占8.72%;,机关事业单位职业年金缴费支出11.29万元,占3.49%;,住房公积金38.12万元;占11.78% 。(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况1、 201(类) 10(款) 01(项)行政运行预算数为193.64万元,比2017年预算
9、数171.24万元增加22.4万元,占59.9%。增长变动的主要原因是:主要用于工资奖金津补贴、办公费、水10电费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、公务交通补贴、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出。2、208 (类) 05(款)05(项)机关事业基本养老保险缴费预算数为 28.22 万元,比 2017 年预算数 23.01 万元增加 5.21万元,增长 22.64%,占 8.73%。变动的主要原因是:人员经费增加及相应的社保缴费变动。3、 208(类) 05(款) 06(项)机关事业单位职业年金缴费预算数为 11.29 万元,比 2017 年预算数 9.
10、21 万元增加 2.08万元,增长 22.58%,占 3.49%。变动的主要原因是:人员经费增加及相应的社保缴费变动。4、221 (类) 02(款)01(项)住房公积金预算数为 38.12万元,比 2017 年预算数 28.27 万元增加 9.85 万元,增长 34.84%,占 11.79%,变动的主要原因是:人员经费增加及相应的缴费变动。5、201 (类)10 (款)02(项)一般行政管理事务(人力资源事务)预算数为 52 万元,占 16.09%,比 2017 年预算数 52万元(或与 2017 年预算持平) 。三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明武侯区委编办部门 2018 年一般公共预算基本支出 271.27