公司报销签字制度 窗体底端财务部公告系统 公司报销签字制度 公司报销签字制度一、报销签字制度: 各部门人员报销,先由各部门经理签字后交公司财务,财务审核后交由 副总经理签字后予以报销。具体运作为:市场部签字人 人 、行政部签字人 、技术部签字 。公司高层管理人员在超过报销权限范围的 由林总签字报销,范围之内的由副总签字报销。所有报销单据必须注明:报 销事由、事项参与人、经手人、证明人等。 二、报销范围及权限: 业务人员报销限于与业务相关的招待费和交通费等事项,业务人员宴请 客户须提前告知其部门经理,具体报销参照公司财务管理手册确定;技 术部人员报销主要为工程项目的花费,技术人员如需购买工程材料,应提前 告知副总经理(包括具体数量、金额等)并由其审批决定;行政部人员报销 直接由财务部审核决定。 三、低值易耗品及固定资产采购: 公司实行统一采购制,公司日用价值 500 元以下的低值易耗品由行政部 统一安排,公司购置高额固定资产由公司股东协商确定。财务制度一、发票要求 1、应向收款方收取真实、合规、合法的发票凭证;2、所取得发票,必须符合发票管理规定:各项