花坪镇第七届人民代表大会第二次会议资料.DOC

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1、 花坪镇第七届人民代表大会第二次会议资料花坪镇 2016 年财政预算执行情况及2017 年财政预算(草案)报告(2017 年 4 月 17 日在第七届人民代表大会第二次全体会议上)花坪镇财政所所长 吴宗超各位代表:受镇人民政府委托,由我向大会报告花坪镇 2016 年财政预算执行情况及 2017 年预算(草案),提请大会审议,并请列席本次会议的同志提出宝贵意见。一、2016 年财政预算执行情况一年来,我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督下,以“保工 资、保民生、保运转 、强稳定、促发展” 为目标,增收节支,开源节流,勤奋工作,开拓进取,较好完成了 2016 年目标任务,现将 201

2、6 年财政预算执行情况作如下汇报:(一)2016 年全年财政收入情况2016 年全年财政税收完成 1016 万元,占年初预算任务数1205 万元的 84.32%,其中:国税完成 676 万元,占年初预算任务数 476 万元的 140.02%,地税完成 325 万元,占年初预算任务数578 万元的 56.22%,非税收入完成 15 万元,占年初预算任务数151 万元的 9.93%。 一般预算拨款(补助收入)1237.19 万元,政府性基金收入772.29 万元,收入合计 2009.48 万元。(二)2016 年全年财政支出情况2016 年全镇财政支出完成 3000.12 万元,具体支出项目如下:

3、1.上解支出 1016 万元。2. 基本支出执行情况:(1)镇政府人员经费支出(包括退休人员工资及遗属人员生活补助)362.33 万元,占年初预算 362.79 万元的 99.88%;(2)财政所人员经费支出 25.08 万元,占年初预算 28.99 万元的 86.51%(因人员调减);(3)计生人员经费支出 72.51 万元,占年初预算 60.16 万元的 120.53%;(4)农业服务中心人员经费支出 92.86 万元,占年初预算81.39 万元的 114.09%;(5)人力资源和社会保障服务中心人员经费支出 32.13 万元,占年初预算 34.02 万元的 94.44%;(6)村镇建设服

4、务中心人员经费支出 23.82 万元,占年初预算 20.63 万元的 115.5%;(7)科技宣教文化人员经费支出 21.54 万元,占年初预算21.72 万元的 99.17%;(8)林业站人员经费支出 23.90 万元,占年初预算 19.12 万 元的 125%;(9)安监站人员经费支出 32.35 万元,占年初预算 28.29 万元的 114.35%;(10)村居报酬及办公经费支出 124.2 万元,占年初预算53.96 万元的 230.17%;(11)镇公用经费支出 264.79 万元,占年初预算(含项目预算)166.76 万元的 158.78%。其中:办公费 133.33 万元,印刷费

5、 13.01万元,水费 1.12 万元,电费 9.56 万元,邮电费 2.85 万元,差旅费 0.67 万元,维修维护费 5.42 万元,会议费 1 万元,培训费1.09 万元,接待费 19.61 万元,工会费 2.71 万元,劳务费 0.08 万元,机车费 10.20 万元,其他交通费用支出 16.05 万元,其他公用支出 48.09 万元;(12)住房公积金支出 60.79 万元,社会保险缴费支出 43.11万元。(13)基础设施建设及征地拆迁补偿支出 804.71 万元,占年初预算 1500 万元的 53.65%。2016 年财政实际拨款 2009.48 万元,上年结余 42.43 万元

6、,财政支出 1984.12 万元,收支相抵,当年结转结余 67.79 万元。3. 2016 年全镇项目预算支出情况:(1)预算的长期合同工、公益性岗位、临时人员工资及社保等,支出时已列入相关经费支出科目。(2)预算的信访维稳、社会治安、禁毒、消防、党建等工作经 费,支出时已列入相关科目。(3)小康寨、小康路建设、体育建设经费、精准扶贫项目经费、强镇建设专项资金等由专项资金解决。(4)镇机关及村社区工作目标考核奖励及国土所、派出所工作经费,由于县级资金拨付在 12 月底,结转到 2017 年支付。各位代表,2016 年与上年度相比,我所切实强化财政管理,优化财政收支结构,较好地完成了全年的财政收

7、支任务。财政预算执行情况良好,充分发挥了财政职能作用。我们在看到成绩的同时,更不能忽视存在的困难和问题,在预算执行过程中仍存在一些突出问题:一是财政收支矛盾异常突出,增收渠道极为有限,财政的临时、公益岗位刚性支出较大;二是财政支出的需求不断增多,新增债务风险极大,预算约束机制需要进一步强化;三是财政管理水平仍需加强、财政资金使用效益仍需进一步提高,这些都需要在今后的发展和改革中不断加以完善和解决。二、2017 年财政预算(草案)情况(一)编制预算指导思想和原则1指导思想:认真贯彻落实中央、省、市、县有关会议精神,坚持科学发展观,继续实行积极的财政政策,推进财政体制改革;优化财政收支结构,加快转

8、变经济增长方式,以民生事业为主,主攻脱贫攻坚,从严控制一般性支出,充分发挥财政资金使用效益,促进全镇经济较快发展。2编制预算的原则:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、 讲求绩效和收支平衡的原则。(二)2017 年一般公共预算(草案)1财政预算总收入(国税、地税、非税收入)按上年实际完成数增速的 10%预算,预计完成 1118.5 万元(其中国税完成 744万元,地税完成 358 万元,非税收入完成 16.5 万元),与实际完成数相比,增长 102.5 万元。2经费收入预算情况:县财政经费拨款收入(保工资、保运转部分)1053.98 万元,非税收入返还 10 万元,县乡财政体制补助收入 478.

9、29 万元,上年结转结余 67.79 万元,为此,2017 年全年预计可安排财力 1610.06 万元。(三)政府性基金预算(草案)2017 年政府性基金预算收入 1500 万元。(四)2017 年支出预算(草案)按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则,根据预计可安排财力,我镇 2017 年预算总支出安排4228.56 万元。1.上解支出:2017 年度上解支出 1118.5 万元,其中:国税完成 744 万元,地税完成 358 万元,非税收入完成 16.5万元。2县财政局预算花坪镇刚性支出及人员经费支出 1053.98万元,其中: (1)镇政府人员经费支出 235.96

10、万元; (2)镇退休人员工资 181.06 万元;(3)镇政府遗嘱人员补助支出 4.03 万元;(4)财政所人员经费 22.35 万元;(5)科技宣教文化人员经费 19.5 万元;(6)人力资源和社会保障服务中心人员经费 48.15 万元;(7)社会保障缴费支出 113.45 万元;(8)村镇建设服务中心人员经费 19.66 万元;(9)农业服务中心人员经费 161.85 万元;(10)林业站人员经费 26.44 万元;(11)安监站人员经费 28.85 万元;(12)村居报酬及办公经费 64.8 万元;(13)住房公积金 61.05 万元;(14)政府临时报酬(交通协管员及炊事员)14.52

11、 万元;(15)公车补贴支出 20.7 万元;(16)镇公用经费(办公 3.76 万元、会议 4 万元、培训 3.27 万元、接待 8 万元、工会 3.28 万元、机车 8 万元、采购 1.3 万元)31.61 万元。3按照统筹兼顾、协调使用的原则,安排项目预算支出 556.08 万元。(1)2017 年干部职工目标考核奖 200.32 万元;(2)临聘人员 31 人(公益性岗位)工资:36.89 万元; (3)临聘人员 31 人(公益性岗位)养老保险:17.67 万元;(4)办公费:71 万元;(5)职工就餐补助:5 万元;(6)脱贫攻坚经费:30 万元;(7)整脏治乱费用:15 万元;(8

12、)人大工作经费:2.5 万元;(9)计生工作投入经费:10 万元(其中: “三按月” 工作经费4 万元);(10)党建工作经费:10 万元(含政协、统战 0.5 万元;宣传 1万元;工青妇、老年、商会、非公有体制经济 1.5 万元;督查经费2 万元);(11)政法工作经费:8 万元(含综治维稳 3 万元、普法 0.8 万元;禁毒 3 万元);(12)烤烟产业建设:10 万元;(13)教育工作专项投入经费:2 万元;(14)卫生防疫投入经费:2 万元;(15)人武工作经费:1 万元;(16)民政事务(含民宗)专项经费:5 万元;(17)政府采购:20 万元;(18)招商引资工作经费:10 万元;

13、(19)民选干部工资补助:2 万元;(20)农机协会:0.2 万元; (21)建筑业协会:0.3 万元;(22)道教协会:0.3 万元; (23)防汛抗旱经费:2 万元;(24)动物防疫经费:2 万元;(25)旅游经费:8 万元;(26)总预备费:30 万元;(27)政府电话包月费、集团彩铃费等:3.6 万元;(28)干部职工出差费用: 7 万元;(29)公务接待费用: 6 万元;(30)政府办公用水:1.3 万元;(31)政府办公用电及路灯电费:14 万元;(32)政府公务用车油费、维修护费用:8 万元;(33)政府投入工会费用 :15 万元。4.政府性基金预算支出:1500 万元综上所述:

14、2017 年度,预算总收入为 4228.56 万元;预算总支出 4228.56 万元。预算收支保持平衡。三、完成 2017 年财政工作主要措施为确保 2017 年财政目标任务的实现,将着力抓好以下工作:一是实施新预算法,增强预算约束力,推进依法理财进程;二是继续深化财政改革,完善财政预算体制,促进财政预算公开透明;三是加大 “三公” 经费公开力度,压缩行政运行成本;四是进一步规范和深化镇、村(社区)财政管理制度,进一步完善镇、村 (社区)财政监督机制;五是全力做好服务经开区的各项工作,促进工业化进程;六是加强财政干部教育及业务培训,提升财政队伍素质,提升财政形象,提高服务群众水平。各位代表,2017 年财政工作是机遇与挑战并存,活力与压力同在,我们将在镇党委、政府的正确领导下,在人大的监督和支持下,全面贯彻本届大会的各项决议,奋力推进科学发展的新跨越,为实现“交通 兴镇、文化扬镇、工 业强镇” 的目标而努力奋斗。

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