1、1上海市浦东新区法律援助中心 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区法律援助中心概况一、主要职能(一)贯彻执行国家和本市有关法律援助工作的方针、政策和法律、法规、规章。(二)依法受理、审查公民的法律援助申请,并依法及时作出决定。(三)受理区人民法院、人民检察院和公安分局指定的刑事辩护案件,并指派律师为被告人提供法律援助服务。(四)评估法律援助案件质量,支付法律援助办案补贴。(五)组织实施法律咨询服务、网上法律咨询和本区法律咨询专线工作。(六)承办浦东新区司法局交办的其他事项。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区法律援助中心设 2 个内设机构,包括:办公室、业务科。2第二部分 上海市
2、浦东新区法律援助中心 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 782.81 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出 709.95四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 0.44 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 13.41九、医疗卫生与计划生育支出 7.87十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七
3、、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 51.58二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 783.25 本年支出合计 782.81用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 38.50 年末结转和结余 38.94总计 821.75 总计 821.7532016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 783.25 782.81 0.44204 公共安全支出 710.39 709.95 0.44204 06 司法 710.39 709.95 0.4
4、4204 06 07 法律援助 710.39 709.95 0.44208 社会保障和就业支出 13.41 13.41 208 05 行政事业单位离退休 13.41 13.41 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.41 13.41210 医疗卫生与计划生育支出 7.87 7.87210 05 医疗保障 7.87 7.87210 05 02 事业单位医疗 7.87 7.87221 住房保障支出 51.58 51.58221 02 住房改革支出 51.58 51.58 4221 02 01 住房公积金 14.50 14.50221 02 03 购房补贴 37.08 37.0
5、8 52016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 782.81 295.39 487.42 204 公共安全支出 709.95 222.53 487.42204 06 司法 709.95 222.53 487.42204 06 07 法律援助 709.95 222.53208 社会保障和就业支出 13.41 13.41208 05 行政事业单位离退休 13.41 13.41208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.41 13.41210 医疗卫生与计划生育支出 7
6、.87 7.87210 05 医疗保障 7.87 7.87210 05 02 事业单位医疗 7.870 7.87221 住房保障支出 51.58 51.58221 02 住房改革支出 51.58 51.586221 02 01 住房公积金 14.50 14.50221 02 03 购房补贴 37.08 37.0872016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 782.81 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 709
7、.95 709.95 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 13.41 13.41 九、医疗卫生与计划生育支出 7.87 7.87 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 8十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 51.58 51.58 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 782.81 本年支出合计 782.81 782.81 年初财政拨款结转和结余 36.32 年末财政拨款结转和结余 36.32 36
8、.32 一般公共预算财政拨款 36.32 政府性基金预算财政拨款 总计 819.13 总计 819.13 819.13 92016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出204 公共安全支出 709.95 222.53 487.42204 06 司法 709.95 222.53 487.42204 06 07 法律援助 709.95 222.53 487.42208 社会保障和就业支出 13.41 13.41208 05 行政事业单位离退休 13.41 13.41208 05 05机关事业单位基
9、本养老保险缴费支出13.41 13.41210 医疗卫生与计划生育支出 7.87 7.87210 05 医疗保障 7.87 7.87210 05 02 事业单位医疗 7.87 7.87221 住房保障支出 51.58 51.58221 02 住房改革支出 51.58 51.58221 02 01 住房公积金 14.50 14.50221 02 03 购房补贴 37.08 37.08合计 782.81 295.39 487.42102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资
10、福利支出 203.02 203.02301 01 基本工资 27.79 27.79301 02 津贴补贴 92.16 92.16301 03 奖金 43.43 43.43301 04 其他社会保障缴费 10.15 10.15301 06 伙食补助费 12.98 12.98301 07 绩效工资301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 13.41 13.41301 09 职业年金缴费301 99 其他工资福利支出 3.10 3.10302 商品和服务支出 38.95 38.95302 01 办公费 0.91 0.91302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费 0.16 0.1
11、6302 05 水费302 06 电费302 07 邮电费 1.52 1.52302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费 1.15 1.15302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 0.76 0.76302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费 0.08 0.08302 17 公务接待费 0.06 0.06302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费 6.49 6.49302 29 福利费 8.47 8.47302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用 10.83 10.83