1、盐城市政法干部学校 2015 年度决算情况说明第一部分 盐城市政法干部学校部门概况一、部门主要职能我校的主要职能是1、在职政法干部培训。2、社区矫正服务人员及矫正对象培训。3、法律援助及 12348 平台服务工作。二、部门决算单位构成情况我校成立于 1982 年,历时已有 34 年,是全额拨款的事业单位,核定编制 20 人,主要经济来源为财政全额拨款,现有在职职工 19 人,其中在编人员 19 人,房屋面积 3247多平方米。三、2015 年度主要工作完成情况2015 年度,我校全面完成上级主管部门布置的系统内干部和社区矫正对象培训任务,认真做好“六五”普法骨干培训工作,以及法律援助中心、12
2、348 平台的各项工作。充分发挥了法学教育基地作用,顺利完成依法治市的各项工作任务。第二部分 盐城市政法干部学校 2015 年度部门决算表收入支出决算总表公开 01 表编制单位:盐城市政法干部学校 金额单位:万元收入 支出项目 行次 决算数 按功能分类 行次 决算数 按支出性质 行次 决算数栏次 1 栏次 2 栏次 3一、财政拨款收入 1 292.74 一、一般公共服务支出 28 0.00 一、基本支出 55 358.75其中:政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29 0.00 二、项目支出 56 二、上级补助收入 3 三、国防支出 30 0.00 三、上缴上级支出 57 三、事业收入
3、4 0.75 四、公共安全支出 31 8.28 四、经营支出 58 四、经营收入 5 五、教育支出 32 317.41 五、对附属单位补助支出 59 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 33 0.00 六、其他收入 7 25.00 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 11.90 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 15 十五、商
4、业服务业等支出 42 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 19 十九、住房保障支出 46 21.16 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 22 二十二、债务还本支出 49 0.00 二十三、债务付息支出 50 0.00 本年收入合计 23 318.49 本年支出合计 60 用事业基金弥补收支差额 24 结余分配 61 年初结转和结余 25 40.26 年末结转和结余 62 26 63 总计 27 358.75 总计 64 358.75收入决
5、算表公开 02 表编制单位:盐城市政法干部学校 金额单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 318.49 292.74 0.75 25.002050499 其他成人教育支出 69.51 69.51 2050899 其他进修及培训 215.92 190.17 0.75 25.002080801 死亡抚恤 11.90 11.90 22210201 住房公积金 11.97 11.97 2210202 提租补贴 9.19 9.19 支出决算表公开 03 表编制单位:
6、盐城市政法干部学校 金额单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 358.75 358.75 2049901 其他公共安全支出 8.28 8.28 2050499 其他成人教育支出 80.91 80.91 2050899 其他进修及培训 236.50 236.50 2080801 死亡抚恤 11.90 11.90 2210201 住房公积金 11.97 11.97 2210202 提租补贴 9.19 9.19 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表编制单位:盐城市政法干部学校
7、金额单位:万元收入 支出项目 行 决算数 按功能分类 行 决算数次 次 合计 一般公共预算财政 拨款 政府性基金预算 财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 292.74 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 8.28 8.28 5 五、教育支出 35 291.66 291.66 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 11.90 11.90 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、
8、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 21.16 21.16 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年收入合计 24 292.74 本年支出合计 54 333.00 333.00 年初财政拨款结转和结余 26 40.26 年末财政拨款结转和结余 56
9、 一、一般公共预算财政拨款 27 其中:基本支出结转 57 二、政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 58 29 59 收入总计 30 333.00 支出总计 60 333.00 333.00 财政拨款支出决算表公开 05 表编制单位:盐城市政法干部学校 金额单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3类 款 项合计 333.00 333.00 2049901 其他公共安全支出 8.28 8.28 2050499 其他成人教育支出 80.91 80.91 2050899 其他进修及培训 210.75 210.75 2080801 死亡抚恤
10、 11.90 11.90 2210201 住房公积金 11.97 11.97 2210202 提租补贴 9.19 9.19 注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。财政拨款基本支出决算表公开 06 表编制单位:盐城市政法干部学校 金额单位:万元项 目经济分类编码 经济分类名称本年支出合计 人员经费 日常公用经费栏 次 1 2 3合 计 333.00 276.30 56.70301 工资福利支出 165.92 30101 基本工资 25.42 30102 津贴补贴 33.87 30103 奖金 30104 社会保障缴费 12.
11、37 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 94.26 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 56.7030201 办公费 10.4530202 印刷费 0.9630203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 3.9230206 电费 4.4530207 邮电费 1.5930208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 1.0030212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 24.9930214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 0.5030217 公务接待费 0.5030218 专用材料费 30224 被装购置费 302
12、25 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 1.2030229 福利费 0.3830231 公务用车运行维护费 2.8030239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 3.96303 对个人和家庭的补助 110.38 30301 离休费 20.40 30302 退休费 34.08 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 11.90 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 23.37 30312 提租补贴 9.19 30313 购房补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 11.44