上海顾路中学2016单位决算.DOC

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资源描述

1、上海市顾路中学 2016 年度单位决算第一部分 上海市顾路中学单位概况一、主要职能实施初中学历教育,促进基础教育的发展。初中学历教育及相关社会服务二、机构设置根据上述职责,上海市顾路中学设 4 个内设机构,包括:教导处、政教处、校务办、教科研室。第二部分 上海市顾路中学 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 3402.26 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出 2846.82五、附属单位上缴收入 六、科学技

2、术支出六、其他收入 3.38 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 394.80九、医疗卫生与计划生育支出 102.21十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 70.11二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出 17.73本年收入合计 3405.64 本年支出合计 3431.66用事业基金弥补收支差额 1.39 结余分配年初结转和结余 206.40 年末结转和结余 181.76总计 3613.42 总计 3613.4232016年度收入

3、决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 3405.64 3402.26 3.38205 教育支出 2835.95 2834.14 0.81205 02 普通教育 2710.38 2709.57 0.81205 02 03 初中教育 2710.38 2709.57 0.81205 09 教育费附加安排的支出 125.57 125.57205 09 99 其他教育费附加安排的支出 125.57 125.57208 社会保障和就业支出 394.80 394.80208 05 行政事业单位离退休

4、381.71 381.71208 05 02 事业单位离退休 20.49 20.49208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出202.85 202.85208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支 出 158.37 158.374208 08 抚恤 13.09 13.09208 08 01 死亡抚恤 13.09 13.09210 医疗卫生与计划生育支出 102.21 102.21210 05 医疗保障 102.21 102.21210 05 02 事业单位医疗 102.21 102.21221 住房保障支出 70.11 70.11221 02 住房改革支出

5、 70.11 70.11221 02 01 住房公积金 70.11 70.11229 其他支出 2.57 2.57229 99 其他支出 2.57 2.57229 99 01 其他支出 2.57 2.5752016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 3431.66 3205.26 226.40205 教育支出 2846.82 2638.15 208.67205 02 普通教育 2724.64 2638.15 86.49205 02 03 初中教育 2724.64 2638.15 8

6、6.49205 09 教育费附加安排的支出 122.18 122.18205 09 99 其他教育费附加安排的支出 122.18 122.18208 社会保障和就业支出 394.80 394.80208 05 行政事业单位离退休 381.71 381.71208 05 02 事业单位离退休 20.49 20.49208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 202.85 202.85208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 158.37 158.376208 08 抚恤 13.09 13.09208 08 01 死亡抚恤 13.09 13.09210 医疗卫生与计划生育支出 1

7、02.21 102.21210 05 医疗保障 102.21 102.21210 05 02 事业单位医疗 102.21 102.21221 住房保障支出 70.11 70.11221 02 住房改革支出 70.11 70.11221 02 01 住房公积金 70.11 70.11229 其他支出 17.73 17.73229 99 其他支出 17.73 17.73229 99 01 其他支出 17.73 17.7372016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 3402.

8、26 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出 2843.70 2843.70六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 394.80 394.80九、医疗卫生与计划生育支出 102.21 102.21十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出8十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 70.11 70.11二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 3402.26 本年支出合计 3410.81 34

9、10.81年初财政拨款结转和结余 112.91 年末财政拨款结转和结余 104.36 104.36一般公共预算财政拨款 112.91 政府性基金预算财政拨款 总计 3515.17 总计 3515.17 3515.1792016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 2843.7 2635.95 207.74205 02 普通教育 2722.44 2635.95 86.49205 02 03 初中教育 2722.44 2635.95 86.49205 09 教育费附加安排的支出

10、121.25 121.25205 09 99其他教育费附加安排的支出121.25 121.25208 社会保障和就业支出 394.80 394.80208 05 行政事业单位离退休 381.71 381.71208 05 02 事业单位离退休 20.49 20.49208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出202.85 202.85208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出158.37 158.37208 08 抚恤 13.09 13.09208 08 01 死亡抚恤 13.09 13.09210 医疗卫生与计划生育支出 102.21 102.21210 05 医疗保障 102.2

11、1 102.21210 05 02 事业单位医疗 102.21 102.21221 住房保障支出 70.11 70.11221 02 住房改革支出 70.11 70.11221 02 01 住房公积金 70.11 70.11合计 3410.81 3203.07 207.74102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 2223.15 2223.15301 01 基本工资 329.01 329.01301 02 津贴补贴 81.04 81.04301 03 奖金

12、129.71 129.71301 04 其他社会保障缴费 139.80 139.80301 06 伙食补助费 0 0301 07 绩效工资 1111.75 1111.75301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 202.85 202.85301 09 职业年金缴费 158.37 158.37301 99 其他工资福利支出 70.62 70.62302 商品和服务支出 504.92 504.92302 01 办公费 24.57 24.57302 02 印刷费 14.62 14.62302 03 咨询费 2.80 2.80302 04 手续费 0.08 0.08302 05 水费 11.91 1

13、1.91302 06 电费 13.76 13.76302 07 邮电费 5.23 5.23302 08 取暖费 0.00 0.00302 09 物业管理费 157.82 157.82302 11 差旅费 0.00 0.00302 12 因公出国(境)费用 0.00 0.00302 13 维修(护)费 80.11 80.11302 14 租赁费 14.82 14.82302 15 会议费 0.00 0.00302 16 培训费 3.48 3.48302 17 公务接待费 1.17 1.17302 18 专用材料费 7.18 7.18302 24 被装购置费 0.00 0.00302 25 专用燃料费 0.00 0.00302 26 劳务费 1.19 1.19302 27 委托业务费 2.47 2.47302 28 工会经费 48.95 48.95302 29 福利费 27.54 27.54302 31 公务用车运行维护费 12.12 12.12302 39 其他交通费用 0.93 0.93302 40 税金及附加费用 0.00 0.00302 99 其他商品和服务支出 74.16 74.16

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