上海浦东新区三林体育中心2016单位决算.DOC

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1、1上海市浦东新区三林体育中心 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区三林体育中心概况一、主要职能(一)贯彻执行上级主管部门下达的工作方针、政策和有关法律、法规,结合中心实际情况,拟定、执行年度工作计划和具体实施办法。(二)协调各有关部门做好中心场馆管理工作,在上级主管部门的指导下做好中心内的资产、财务、人事等管理工作。(三)按照全民健身条例、 上海市全民健身实施计划、 浦东新区全民健身实施计划开展中心场馆各项群众体育工作,组织、管理、指导群众性体育锻炼训练,做好中心场馆开放各项工作。(四)贯彻落实全民健身计划,制定中心群众体育赛事活动年度计划, 协调开展各类群众性体育比赛及各类活动。(

2、五)落实推进青少年体育和冰上运动项目的推广工作,做好公益性体育场馆免费、低收费开放工作,规划中心场馆办训工作。(六)根据上级部门下达的相关文件精神,按规定做好中心场馆招商租赁工作,并做好对租赁场馆的监管工作。二、机构设置上海市浦东新区三林体育中心设 2 个内设机构,包括:办公2室和群体科。3第二部分 上海市浦东新区三林体育中心年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 1212.33 一、一般公共服务支出 0.00其中:政府性基金预算财政拨款0.00 二、外交支出 0.00二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00三、事业收

3、入 0.00 四、公共安全支出 0.00四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00六、其他收入 152.50 七、文化体育与传媒支出 1296.54八、社会保障和就业支出 46.31九、医疗卫生与计划生育支出 11.74十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 7.93二十、粮油物资储备支出 0

4、.00二十一、其他支出 0.00本年收入合计 1364.83 本年支出合计 1362.52用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00年初结转和结余 0.00 年末结转和结余 2.31总计 1364.83 总计 1364.8342016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 1364.83 1212.33 0.00 0.00 0.00 0.00 152.50207 文化体育与传媒支出 1298.85 1146.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00207 0

5、3 体育 1298.85 1146.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00207 03 07 体育场馆 1298.85 1146.34 0.00 0.00 0.00 0.00 152.50208 社会保障和就业支出 46.31 46.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 46.31 46.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 7.07 7.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.83 22.83 0.00

6、 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 16.41 16.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 11.74 11.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 11.74 11.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 11.74 11.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005221 住房保障支出 7.93 7.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 7.93 7

7、.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 7.93 7.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0062016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 1362.52 999.56 362.96 0.00 0.00 0.00207 文化体育与传媒支出 1296.54 933.58 362.96 0.00 0.00 0.00207 03 体育 1296.54 933.58 362.96 0.00 0.00 0.00207 03 07

8、体育场馆 1296.54 933.58 362.96 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 46.31 46.31 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 46.31 46.31 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 7.07 7.074 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.83 22.83 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 16.41 16.41 0.00 0.00 0.00 0.00210

9、医疗卫生与计划生育支出 11.74 11.74 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 11.74 11.74 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 11.74 11.74 0.00 0.00 0.00 0.007221 住房保障支出 7.93 7.93 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 7.93 7.93 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 7.93 7.93 0.00 0.00 0.00 0.0082016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目

10、 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1212.33 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00三、国防支出 0.00 0.00 0.00四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00五、教育支出 0.00 0.00 0.00六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00七、文化体育与传媒支出 1144.03 1144.03 0.00八、社会保障和就业支出 46.31 46.31 0.00九、医疗卫生与计划生育支出 11.74 11.74 0.00十

11、、节能环保支出 0.00 0.00 0.00十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.009十六、金融支出 0.00 0.00 0.00十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00十九、住房保障支出 7.93 7.93 0.00二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00本年收入合

12、计 1212.33 本年支出合计 1210.01 1210.01 0.00年初财政拨款结转和结余 0.00 年末财政拨款结转和结余 2.31 2.31 0.00一般公共预算财政拨款 0.00 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 1212.33 总计 1212.33 1212.33 0.00102016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出207 文化体育与传媒支出 1144.03 816.77 327.26207 03 体育 1144.03 816.77 327.26207 03 07 体

13、育场馆 1144.03 816.77 327.26208 社会保障和就业支出 46.31 46.31 0.00208 05 行政事业单位离退休 46.31 46.31 0.00208 05 02 事业单位离退休 7.07 7.07 0.00208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出22.83 22.830.00208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出16.41 16.410.00210 医疗卫生与计划生育支出 11.74 11.74 0.00210 05 医疗保障 11.74 11.74 0.00210 05 02 事业单位医疗 11.74 11.74 0.00221 住房保障支出 7.93 7.93 0.00221 02 住房改革支出 7.93 7.93 0.00221 02 01 住房公积金 7.93 7.93 0.00合计 1210.01 882.75 327.26

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