海浦泾中学2016单位决算.DOC

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1、1海市浦泾中学 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦泾中学概况一、主要职能主要职能与任务:实施九年一贯制义务教育,促进基础教育的发展。义务教育及相关社会服务。二、机构设置单位机构规格:正科级;经费形式:全额拨款;内设机构数:3 个;单位正职副职领导职数:2 个;内设机构正副职领导职数:6 个。根据上述职责,上海市浦泾中学设 3 个内设机构,包括:校长室、教导处、学生处。 2第二部分 上海市浦泾中学 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 1,841.59 一、一般公共服务支出 0.00其中:政府性基金预算财政拨款

2、0.00 二、外交支出 0.00二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00四、经营收入 0.00 五、教育支出 1,513.42五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00六、其他收入 1.44 七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 285.03九、医疗卫生与计划生育支出 64.47十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.

3、00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 44.71二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、其他支出 1.40本年收入合计 1,843.03 本年支出合计 1,909.03用事业基金弥补收支差额 11.72 结余分配年初结转和结余 138.11 年末结转和结余 83.83总计 1,992.86 总计 1,992.8632016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 1,843.03 1,841.59 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44205 教育支出

4、1,447.82 1,447.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44205 02 普通教育 1,436.18 1,435.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44205 02 03 初中教育 1,436.18 1,435.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44205 09 教育费附加安排的支出 11.64 11.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 09 其他教育费附加安排的支出 11.64 11.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 285.03 285.03 0.00 0

5、.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 283.81 283.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 48.19 48.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 127.91 127.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 107.70 107.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0042016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上

6、级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入208 08 抚恤 1.22 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 08 01 死亡抚恤 1.22 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 64.47 64.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 64.47 64.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 64.47 64.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 44.71 44.71 0.0

7、0 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 44.71 44.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 44.71 44.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00229 99 其他支出 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00229 99 01 其他支出 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.0052016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计

8、基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 1,909.03 1,855.53 53.50 0.00 0.00 0.00205 教育支出 1,513.42 1,461.32 52.10 0.00 0.00 0.00205 02 普通教育 1,494.09 1,461.32 32.77 0.00 0.00 0.00205 02 03 初中教育 1,494.09 1,461.32 32.77 0.00 0.00 0.00205 09 教育费附加安排的支出 19.33 0.00 19.33 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出

9、 19.33 0.00 19.33 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 285.03 285.03 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 283.81 283.81 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 48.19 48.19 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 127.91 127.91 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 107.70 107.70 0.00 0.00 0.00 0.006201

10、6年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出208 08 抚恤 1.22 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00208 08 01 死亡抚恤 1.22 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 64.47 64.47 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 64.47 64.47 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 64.47 64.47 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 4

11、4.71 44.71 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 44.71 44.71 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 44.71 44.71 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 99 其他支出 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 99 01 其他支出 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0072016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算

12、财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1,841.59 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 1,501.26 1,501.26 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 285.03 285.03 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 64.47 64.47 0.00 十、节能环

13、保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 8十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 44.71 44.71 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、其他支出 0.00 0.00

14、0.00 本年收入合计 1,841.59 本年支出合计 1,895.47 1,895.47 0.00年初财政拨款结转和结余 136.36 年末财政拨款结转和结余 82.48 82.48 0.00一般公共预算财政拨款 136.36 0.00 0.00 0.00 0.00政府性基金预算财政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00总计 1,977.95 总计 1,977.95 1,977.95 0.0092016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 1,501.26

15、1,449.15 52.11205 02 普通教育 1,481.93 1,449.15 32.78205 02 03 初中教育 1,481.93 1,449.15 32.78205 09 教育费附加安排的支出 19.33 0.00 19.33205 09 99 其他教育费附加安排的支出 19.33 0.00 19.33208 社会保障和就业支出 285.03 285.03 0.00208 05 行政事业单位离退休 283.81 283.81 0.00208 05 02 事业单位离退休 48.19 48.19 0.00208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出127.92 127.92

16、0.00208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出107.70 107.70 0.00208 08 抚恤 1.22 1.22 0.00208 08 01 死亡抚恤 1.22 1.22 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 64.47 64.47 0.00210 05 医疗保障 64.47 64.47 0.00210 05 02 事业单位医疗 64.47 64.47 0.00221 住房保障支出 44.71 44.71 0.00221 02 住房改革支出 44.71 44.71 0.00221 02 01 住房公积金 44.71 44.71 0.00合计 1,895.47 1,843.36

17、 52.11102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 1354.16 1354.16 0.00301 01 基本工资 229.05 229.05 0.00301 02 津贴补贴 29.27 29.27 0.00301 03 奖金 84.71 84.71 0.00301 04 其他社会保障缴费 80.09 80.09 0.00301 06 伙食补助费 0.00 0.00 0.00301 07 绩效工资 677.21 677.21 0.00301 08 机关事业

18、单位基本养老保险缴费 127.91 127.91 0.00301 09 职业年金缴费 107.70 107.70 0.00301 99 其他工资福利支出 18.22 18.22 0.00302 商品和服务支出 289.07 0.00 289.07302 01 办公费 13.65 0.00 13.65302 02 印刷费 4.91 0.00 4.91302 03 咨询费 0.80 0.00 0.8302 04 手续费 0.28 0.00 0.28302 05 水费 5.66 0.00 5.66302 06 电费 7.42 0.00 7.42302 07 邮电费 2.98 0.00 2.98302

19、 08 取暖费 0.00 0.00 0.00302 09 物业管理费 66.09 0.00 66.09302 11 差旅费 0.37 0.00 0.37302 12 因公出国(境)费用 0.00 0.00 0.00302 13 维修(护)费 69.77 0.00 69.77302 14 租赁费 0.03 0.00 0.03302 15 会议费 0.00 0.00 0.00302 16 培训费 7.37 0.00 7.37302 17 公务接待费 0.15 0.00 0.15302 18 专用材料费 2.30 0.00 2.30302 24 被装购置费 0.00 0.00 0.00302 25 专用燃料费 0.00 0.00 0.00302 26 劳务费 1.56 0.00 1.56302 27 委托业务费 0.90 0.00 0.90302 28 工会经费 32.85 0.00 32.85302 29 福利费 18.07 0.00 18.07302 31 公务用车运行维护费 7.31 0.00 7.31302 39 其他交通费用 0.86 0.00 0.86302 40 税金及附加费用 0.00 0.00 0.00302 99 其他商品和服务支出 45.74 0.00 45.74

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