1、1贵州省交通运输厅本级 2017 年部门预算和“三公经费”预算信息目 录第一部分 贵州省交通运输厅本级概况一、主要职能二、部门预算单位构成三、部门人员构成第二部分 贵州省交通运输厅本级 2017 年部门预算情况说明一、收支预算总体情况二、收入总体情况三、支出总体情况四、财政拨款收支预算总体情况五、一般公共预算支出情况六、一般公共预算基本支出情况七、一般公共预算“三公”经费支出情况八、政府性基金预算支出情况第三部分 其他重要事项说明2贵州省交通运输厅本级 2017 年部门预算和“三公经费”预算信息第一部分 贵州省交通运输厅本级概况一、主要职能1、起草交通运输业地方性法规、规章草案,拟订公路、水路
2、、交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;培育和规范物流市场;负责公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。2、承担道路、水路运输市场监督责任,拟订道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责提出省内公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省财政性资金安排建议,按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。3、指导交通运输业体制改革工作;培育和管理交通运输市场以及交通建设市场,维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,管理城市客运(城市公共交通和出
3、租车);引导交通运输业优化结构和协调发展。4、负责道路、水路交通运输业管理工作,指导公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作;组织协调国家重点物资和3紧急客货运输,承担交通运输通讯、信息和国防动员相关工作。5、承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、质量与安全监督和造价管理,组织实施国家重点公路及水路交通工程建设,监督交通基础设施建设资金的使用。负责通行费等交通规费征收稽查和审计监督工作。6、负责高速公路及重点干线路网的运行监测、协调和车辆超限超载治理工作。归口管理公路、水路的收费站(卡)和车辆超限运输检测站点的设置及收费,负责高速公路联网收费、拆分和审计监督工
4、作。7、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作,归口管理船员培训考核、船舶工业行业管理和船舶建造质量安全监督。8、负责汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理;实施汽车综合性能检测行业管理。9、拟订交通科技政策、技术标准和规范,推广交通科技新技术、新产品,实施重大科技开发,推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作;指导交通高等职业技术教育、中等教育、成人教育和继续教育。10、负责交通运输业的国际合作与交流等涉外事宜。11、承办省人民政府和交通运输部交办的其他事项。二、部门预算单位构成4贵
5、州省交通运输厅本级部门预算包括 1 个行政单位,即厅机关。三、部门人员构成2016 年 12 月 31 日,贵州省交通运输厅本级人员信息见下表:行 政 编 制纪 检 监察 行 政编 制机 关工 勤人 员编 制核 定 编 制 数 83 68 5 10实 有 人 数 70 62 4 4 101合 计11 90合 计离 休 人 数 退 休 人 数离 退 休 人 数在 职 编 制 和 实 有 人 数贵 州 省 交 通 运 输 厅 本 级 人 员 构 成 明 细 表56第二部分 贵州省交通运输厅本级 2017 年部门预算表及预算安排情况说明一、收支预算总体情况1、贵州省交通运输厅本级 2017 年部门收
6、支预算总表( 本 表 收 入 按 收 入 性 质 填 列 , 支 出 按 政 府 收 支 功 能 分 类 科 目 填 列 至 “类 ”级 科 目 ) 单 位 : 万 元项 目 预 算 数 项 目 预 算 数一 、 原 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 304965.02 一 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出 101.26二 、 原 预 算 外 转 一 般 公 共 预 算 管 理 资 金 收 入 2220.00 二 、 交 通 运 输 支 出 307007.64三 、 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 三 、 住 房 保 障 支 出 76.12四 、 事 业 收 入五 、
7、事 业 单 位 经 营 收 入六 、 其 他 收 入本 年 收 入 合 计 307185.02 本 年 支 出 合 计 307185.02上 年 结 转 结 转 下 年收 入 总 计 307185.02 支 出 总 计 307185.02贵 州 省 交 通 运 输 厅 本 级 2017年 部 门 收 支 预 算 总 表2017年 收 入 2017年 支 出 备 注2、收支总体情况说明2017 年收入预算总额为 307,185.02 万元,其中:原一般公共预算拨款收入 304,965.02 万元、原预7算外转一般公共预算管理资金收入 2,220.00 万元。相应安排支出预算 307,185.02
8、 万元,其中:社会保障和就业支出 101.26 万元、交通运输支出 307,007.64 万元、住房保障支出 76.12 万元。贵州省交通运输厅本级 2017 年收支总预算 307,185.02 万元,比 2016 年收支预算总数增加 119,983.73 万元,主要原因是为推进我省高速公路建设及农村公路建设三年会战,相应增加本年度预算收支总数。二、收入总体情况1、贵州省交通运输厅本级 2017 年部门收入总表8单 位 : 万 元科 目 编 码 科 目 名 称208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 101.26 101.2620805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 101.26 10
9、1.262080505 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出 101.26 101.26214 交 通 运 输 支 出 307007.64 304787.64 2220.0021401 公 路 水 路 运 输 307007.64 304787.64 2220.002140101 行 政 运 行 1230.64 1230.642140102 一 般 行 政 管 理 事 务 420.00 80.00 340.002140199 其 他 公 路 水 路 运 输 支 出 305357.00 303477.00 1880.00221 住 房 保 障 支 出 76.12 76.1
10、222102 住 房 改 革 支 出 76.12 76.122210201 住 房 公 积 金 76.12 76.12合 计 307185.02 304965.02 2220.00财 政 专户 管 理资 金事 业收 入事 业 经营 收 入其 他 收入 备 注贵 州 省 交 通 运 输 厅 本 级 2017年 部 门 收 入 总 表科 目合 计 上 年结 转原 一 般 公 共预 算 拨 款 收入原 预 算 外 转一 般 公 共 预算 管 理 资 金收 入政 府 性 基金 预 算 拨款 收 入2、收入总体情况说明2017 年收入预算总额为 307,185.02 万元,其中:原一般公共预算拨款收入
11、304,965.02 万元,占预算总收入的 99.28%;原预算外转一般公共预算管理资金收入 2,220.00 万元,占预算总收入的 0.72%。9三、支出总体情况1、贵州省交通运输厅本级 2017 年部门支出总表单 位 : 万 元科 目 编 码 科 目 名 称208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 101.26 101.2620805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 101.26 101.262080505 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出 101.26 101.26214 交 通 运 输 支 出 307007.64 1230.64 305777.002
12、1401 公 路 水 路 运 输 307007.64 1230.64 305777.002140101 行 政 运 行 1230.64 1230.642140102 一 般 行 政 管 理 事 务 420.00 420.002140199 其 他 公 路 水 路 运 输 支 出 305357.00 305357.00221 住 房 保 障 支 出 76.12 76.1222102 住 房 改 革 支 出 76.12 76.122210201 住 房 公 积 金 76.12 76.12合 计 307185.02 1408.02 305777.00贵 州 省 交 通 运 输 厅 本 级 2017年
13、 部 门 支 出 总 表科 目 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位经 营 支 出其 他 支出 备 注2、支出总体情况说明2017 年,支出预算总额 307,185.02 万元,主要安排在以下方面:基本支出 1,408.02 万元,占支出预算总额的 0.46%;项目支出 305,777.00 万元,占支出预算总额的 99.54%。10四、财政拨款收支预算总体情况1、贵州省交通运输厅本级 2017 年财政拨款收支总表项 目 预 算 数 项 目 合 计 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算一 、 本 年 收 入 307185.02 一 、 社 会 保 障 和 就 业
14、 支 出 101.26 101.26( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 307185.02 二 、 交 通 运 输 支 出 307007.64 307007.641.原 一 般 公 共 预 算 拨 款 304965.02 三 、 住 房 保 障 支 出 76.12 76.122.原 预 算 外 转 一 般 公 共 预 算 管 理 资 金 2220.00( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款二 、 上 年 结 转( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款1.原 一 般 公 共 预 算 拨 款2.原 预 算 外 转 一 般 公 共 预 算 管 理 资 金( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款二 、 结 转 下 年收 入 总 计 307185.02 支 出 总 计 307185.02 307185.02贵 州 省 交 通 运 输 厅 本 级 2017年 财 政 拨 款 收 支 总 表单 位 : 万 元收 入 支 出 备 注2、财政拨款收支总体情况说明2017 年财政拨款收入预算总额为 307,185.02 万元,均为一般公共预算拨款,其中:原一般公共预算拨款收入 304,965.02 万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入 2,220.00 万元。相应安排财政拨