上海嘉定区卫生信息.DOC

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资源描述

1、上海市嘉定区卫生信息中心 2017 年度决算目 录第一部分 上海市嘉定区卫生信息中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市嘉定区卫生信息中心 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费及机关运行 经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 嘉定区卫生信息中心 2017 年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市嘉定区卫生信息中心概况一、主要职能中心主要承担嘉定区卫生系统区域共享平台、数据中心、卫生专

2、网和网站维护,全区卫生行业信息化项目规划管理、技术指导、考核和组织实施的有关具体工作。二、机构设置由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。根据上述职责,本单位是经区编办关于建立上海市嘉定区卫生信息中心的批复 (嘉编 201263 号)文件批准成立,我单位属于科级全额拨款的事业单位,核定编制数 8 个,现有在编人数 3 人,非编人员 1 人。分 1 个内设科室。第二部分 上海市嘉定区卫生信息中心 2017 年度决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 1136.69 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出

3、二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 11.89九、医疗卫生与计划生育支出 1260.64十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 2.75二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 1136.69 本年支出合计 1275.28用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 241.47 年末

4、结转和结余 102.88总计 1378.16 总计 1378.162017年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 1136.69 1136.69 208 社会保障和就业支出 11.89 11.89 208 05 行政事业单位离退休 11.89 11.89 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.48 8.48 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 3.41 3.41 210 医疗卫生与计划生育支出 1122.05 1122.05 210 01 医疗卫生

5、与计划生育管理事务 1116.29 1116.29 210 01 99 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 1116.29 1116.29210 11 行政事业单位医疗 5.76 5.76 210 11 02 事业单位医疗 5.76 5.76221 住房保障支出 2.75 2.75221 02 住房改革支出 2.75 2.75221 02 01 住房公积金 2.75 2.752017年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 1275.28 105.00 1170.28 208 社会保障和

6、就业支出 11.89 11.89 208 05 行政事业单位离退休 11.89 11.89 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.48 8.48 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 3.41 3.41 210 医疗卫生与计划生育支出 1260.64 90.36 1170.28 210 01 医疗卫生与计划生育管理事务 1218.76 84.60 1134.16 210 01 99 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 1218.76 84.60 1134.16 210 11 行政事业单位医疗 5.76 5.76210 11 02 事业单位医疗 5.76 5.76

7、210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 36.12 36.12210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 36.12 36.12221 住房保障支出 2.75 2.75221 02 住房改革支出 2.75 2.75221 02 01 住房公积金 2.75 2.752017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1136.69 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社

8、会保障和就业支出 11.89 11.89 九、医疗卫生与计划生育支出 1260.64 1260.64 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 2.75 2.75 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1136.69 本年支出合计 1275.28 1275.28 年初财政拨款结转和结余 241.47 年末财政拨款结转和结余 102.88 102.88 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 1378.16 总计 1378.16 1378.16

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