上海浦东新区潼港小学2016单位决算.DOC

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资源描述

1、1上海市浦东新区潼港小学 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区潼港小学单位概况一、主要职能潼港小学现有清溪路校区和大同路校区,由上海市浦东新区教育局举办,经登记批准,是具有法人资格的办学机构,是一所实施 小学五年制教育的全日制教育机构。其主要职责在于实施小学义务教育,促进基础教育发展。学校以责任教育为抓手,少年军校训练重点,笛文化为校园文化,不但让学生体验国防教育,加强学生的意志品质,锻炼学生的身体素质。还注重师生修养品德、启发心智、康健体质、学会学习、勇于创新。这是学校所致力追求的精神面貌,也是所着力营造的校园氛围。本校面向高桥镇大同路以北、张扬北路以西高桥镇区域招生,招生对象为年

2、满六足岁学龄儿童,办学规模为五个年级,52 个班级,总 体不超过 2500 人。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区潼港小学内设机构 4 个,包括:校长室、教导处、德育处和校务办,分别承担相应的管理职能。校长室:全面负责学校教育教学及行政管理工作。教导处:负责学校教学管理工作。2德育处:负责学校德育及社区家庭教育工作。校务办:负责学校行政事务、后勤保障及校园安全工作。分别承担相应的管理职能,各职能部分各司其职,分工合作,提高管理效能,确保各项工作完美完成。3第二部分 上海市浦东新区潼港小学 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一

3、、财政拨款收入 4,142.44 一、一般公共服务支出 0.00其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00四、经营收入 0.00 五、教育支出 3,551.27五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00六、其他收入 1.37 七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 513.91九、医疗卫生与计划生育支出 122.26十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支

4、出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 84.29二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、其他支出 0.00本年收入合计 4,143.82 本年支出合计 4,271.74用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.07年初结转和结余 159.08 年末结转和结余 31.09总计 4,302.90 总计 4,302.9042016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计

5、 4,143.82 4,142.44 0.00 0.00 0.00 0.00 1.37205 教育支出 3,422.55 3,421.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57205 02 普通教育 3,410.09 3,409.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57205 02 05 小学教育 3,410.09 3,409.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57205 09 教育费附加安排的支出 12.46 12.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 12.46 12.46 0.00 0

6、.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 513.91 513.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 488.14 488.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 57.04 57.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 242.65 242.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 188.44 188.44 0.00 0.00 0.00 0.

7、00 0.00208 08 抚恤 25.78 25.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005208 08 01 死亡抚恤 25.78 25.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 122.26 122.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 122.26 122.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 122.26 122.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 84.29 84.29 0.00 0.00 0.0

8、0 0.00 0.00221 02 住房改革支出 84.29 84.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 84.29 84.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80229 99 其他支出 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80229 99 01 其他支出 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.8062016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出

9、上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 4,271.74 4,201.14 70.60 0.00 0.00 0.00205 教育支出 3,551.27 3,480.67 70.60 0.00 0.00 0.00205 02 普通教育 3,536.45 3,480.67 55.78 0.00 0.00 0.00205 02 02 小学教育 3,536.45 3,480.67 55.78 0.00 0.00 0.00205 09 教育费附加安排的支出 14.82 0.00 14.82 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 14.82 0.0

10、0 14.82 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 513.91 513.91 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 488.14 488.14 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 57.04 57.04 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 242.65 242.65 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 188.44 188.44 0.00 0.00 0.00 0.00208 08 抚恤 25.7

11、8 25.78 0.00 0.00 0.00 0.007208 08 01 死亡抚恤 25.78 25.78 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 122.26 122.26 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 122.26 122.26 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 122.26 122.26 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 84.29 84.29 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 84.29 84.29 0.00 0.00 0.00

12、 0.00221 02 01 住房公积金 84.29 84.29 0.00 0.00 0.00 0.0082016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 4,142.44 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00三、国防支出 0.00 0.00 0.00四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00五、教育支出 3,550.77 3,550.77 0.00六、科学技术支出 0.00 0.

13、00 0.00七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00八、社会保障和就业支出 513.91 513.91 0.00九、医疗卫生与计划生育支出 122.26 122.26 0.00十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.009十六、金融支出 0.00 0.00 0.00十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00十八、国土海洋气象

14、等支出 0.00 0.00 0.00十九、住房保障支出 84.29 84.29 0.00二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00本年收入合计 4,142.44 本年支出合计 4,271.24 4,271.24 0.00年初财政拨款结转和结余 159.08 年末财政拨款结转和结余 30.29 30.29 0.00一般公共预算财政拨款 159.08 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 4,301.52 总计 4,301.52 4,301.52 0.00102016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出

15、决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 3,550.77 3,480.17 70.60205 02 普通教育 3,535.95 3,480.17 55.78205 02 01 小学教育 3,535.95 3,480.17 55.78205 09 教育费附加安排的支出 14.82 0.00 14.82205 09 99 其他教育费附加安排的支出 14.82 0.00 14.82208 社会保障和就业支出 513.91 513.91 0.00208 05 行政事业单位离退休 488.14 488.14 0.00208 05 02 事业单位离退休 57.0

16、4 57.04 0.00208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出242.65 242.65 0.00208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出188.44 188.44 0.00208 08 抚恤 25.78 25.78 0.00208 08 01 死亡抚恤 25.78 25.78 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 122.26 122.26 0.00210 05 医疗保障 122.26 122.26 0.00210 05 02 事业单位医疗 122.26 122.26 0.00221 住房保障支出 84.29 84.29 0.00221 02 住房改革支出 84.29 84.29 0.00221 02 01 住房公积金 84.29 84.29 0.00合计 4,271.24 4,200.64 70.60

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