1、12014 年高密市慈善总会办公室部门预算2目 录第一部分. 概况一.主要职能二.部门预算单位构成 第二部分. 2014 年部门预算表一.2014 年收支预算表二.2014 年财政拨款支出预算表三.2014 年公共预算财政拨款“三公”经费预算表第三部分. 2014 年部门预算情况说明3第一部分 高密市慈善总会办公室概况一、 主要职能4高密市慈善总会办公室是经市政府批准成立的正科级全额拨款事业单位,承担全市慈善资金募集,面向全市弱势群体开展助困、助学、扶老、赈 灾等系列救助活动,维护社会和谐稳定。二、 部门预算单位构成纳入高密市慈善总会办公室 2014 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:序
2、号 单位名称 备注1 高密市慈善总会办公室5第二部分高密市慈善总会办公室2014 年部门预算表表 162014 年收支预算表单位:万元收 入 支 出项 目 2014 年预算 项 目 2014 年预算一、财政拨款(补助) 39.6 社会保障和就业 二、财政专户管理资金 社会福利 三、事业收入 社会福利事业单位 39.6 四、事业单位经营收入 五、其他收入 本 年 收 入 合 计 39.6 本 年 支 出 合 计 39.6 表 272014 年财政拨款支出预算表单位:万元科目编码类 款 项功能科目名称 2014 年预算合计208 20810 2081005 社会福利事业单位 37.6 221 22
3、1002 2210201 住房公积金 2表 382014 年公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表单位:万元公务用车购置和运行费合计 因公出国(境)经 费小计 购置费 运行维护费公务接待费09第三部分高密市慈善总会办公室2014 年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法10(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,高密市慈善总会办公室的收入和支出均纳入年度预算。(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。(三)根据有关规定,人员工资按政策据实保障,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,
4、结合财力情况编制。二、收支预算总体情况(一)收入预算为 39.6 万元,其中:财政拨款 39.6 万元,上年结转 0 万元。(二)支出预算为 39.6 万元,其中:社会保障和就业 37.6万元,住房保障支出 2 万元。 。三、财政拨款支出预算情况2014 年财政拨款支出预算为 39.6 万元,具体情况如下:1、社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)支出 37.6 万元,主要用于工资福利和社会保障缴费、办公费用支出。2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 2 万元,主要用于住房公积金缴费支出。四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明2014 年,通过公共财政预算财政拨款安排的因公出国