六合区龙池街道新集社区卫生服务中心.DOC

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资源描述

1、六合区龙池街道新集社区卫生服务中心2014 年度部门决算补公开第一部分 部门概况一、主要职能本部门主要职能是:基本公共卫生服务、基本医疗、预防保健。二、部门决算单位构成情况本单位属于财政差额拨款事业单位。核定床位 20 张,设有内科、外科、妇产科、 预 防保健、放射科、B 超、心电图、护理和药剂科等多个职能科室。拥有彩色 B 超、生化仪、血球计数仪、尿液分析仪、数字化摄影机、心电监护仪、胎心监护仪、高频电刀等设备。基 本 公 共 卫 生 服 务 包 含 :居 民 健 康 档 案 管 理 、健 康 教 育 、计 划 免 疫 、儿 童 健 康 管 理 、孕 产 妇 健 康 管 理 、老 年 保 健

2、 、慢 性病 健 康 管 理 、重 症 精 神 病 人 管 理 、传 染 病 及 突 发 公 共 卫 生 事 件报 告 和 处 理 、卫 生 协 管 。第二部分 六合区龙池街道新集社区卫生服务中心 2014 年度决算表表 1 收入决算表编制部门:六合区龙池街道新集社区卫生服务中心 金额单位:万元项 目支出功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 915.41 193.50 68.93 302.72 0.00 0.00 350.26 210医疗卫生与计划生育支出915.41 193.50 68.93

3、302.72 0.00 0.00 350.26 21003基层医疗卫生机构 868.88 146.97 68.93 302.72 0.00 0.00 350.26 2100302乡镇卫生院 859.76 137.85 68.93 302.72 0.00 0.00 350.26 2100399其他基层医疗机构支出9.12 9.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 46.52 46.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100408基本公共卫生服务 41.25 41.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100409重

4、大公共卫生专项 5.27 5.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00表 2 支出决算表编制部门: 六合区龙池街道新集社区卫生服务中心 金额单位:万元项 目支出功能分类科目编码 科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 915.41 841.85 73.56 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 915.41 841.85 73.56 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 868.89 841.85 27.04 0.00 0.00 0.00 2100302 乡镇卫生院

5、859.77 832.73 27.04 0.00 0.00 0.00 2100399 其他基层医疗机构支出 9.12 9.12 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 46.52 0.00 46.52 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 41.25 0.00 41.25 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生专项 5.27 0.00 5.27 0.00 0.00 0.00表 3 财政拨款收入支出决算总表编制部门:六合区龙池街道新集社区卫生服务中心 金额单位:万元收 入 支 出项 目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决

6、算数栏 次 1 栏 次 2 一、公共预算财政拨款 1 193.50 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 193.50 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出

7、 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年收入合计 24 193.50 本年支出合计 54 193.5025 55 年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.0一、公共预算财政拨款 27 0.00 57 二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 58 29 59 总计 30 193.50 总计 60 193.50 表 4 一般公共预算财政拨款支出决算表编

8、制部门:六合区龙池街道新集社区卫生服务中心 金额单位:万元项目支出功能分类科目编码科目名称 本年支出 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 119.93 119.93 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 119.93 119.93 0.00 21003 基层医疗卫生机构 119.93 119.93 0.00 2100302 乡镇卫生院 110.81 110.81 0.00 2100399 其他基层医疗机构支出 9.12 9.12 0.00 21004 公共卫生 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 0.00 0.00 0.002100409 重大公共卫生专项

9、0.00 0.00 0.00表 5 一般公共预算财政拨款基本支出决算表编制部门:六合区龙池街道新集社区卫生服务中心 金额单位:万元项目经济分类科目编码 科目名称本年合计栏次 1合计 146.97301 工资福利支出 119.9330101 基本工资 33.5930102 津贴补贴 2.4830103 奖金 0.0030104 社会保障缴费 77.9930106 伙食补助费 0.0030107 绩效工资 5.8730199 其他工资福利支出 0.00302 商品和服务支出 0.0030201 办公费 0.0030202 印刷费 0.0030203 咨询费 0.0030204 手续费 0.0030

10、205 水费 0.0030206 电费 0.0030207 邮电费 0.0030208 取暖费 0.0030209 物业管理费 0.0030211 差旅费 0.0030212 因公出国(境)费用 0.0030213 维修(护)费 0.0030214 租赁费 0.0030215 会议费 0.0030216 培训费 0.0030217 公务接待费 0.0030218 专用材料费 0.0030224 被装购置费 0.0030225 专用燃料费 0.0030226 劳务费 0.0030227 委托业务费 0.0030228 工会经费 0.0030229 福利费 0.0030231 公务用车运行维护费

11、0.0030239 其他交通费用 0.0030240 税金及附加费用 0.0030299 其他商品和服务支出 0.00303 对个人和家庭的补助 0.0030301 离休费 0.0030302 退休费 0.0030303 退职(役)费 0.0030304 抚恤金 0.0030305 生活补助 0.0030306 救济费 0.0030307 医疗费 0.0030308 助学金 0.0030309 奖励金 0.0030310 生产补贴 0.0030311 住房公积金 0.0030312 提租补贴 0.0030313 购房补贴 0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00310 其他资本

12、性支出 27.0431001 房屋建筑物购建 0.0031002 办公设备购置 5.8431003 专用设备购置 21.2031005 基础设施建设 0.0031006 大型修缮 0.0031007 信息网络及软件购置更新 0.0031008 物资储备 0.0031009 土地补偿 0.0031010 安置补助 0.0031011 地上附着物和青苗补偿 0.0031012 拆迁补偿 0.0031013 公务用车购置 0.0031019 其他交通工具购置 0.0031099 其他资本性支出 0.00304 对企事业单位的补贴 0.0030401 企业政策性补贴 0.0030402 事业单位补贴

13、0.0030403 财政贴息 0.0030499 其他对企事业单位的补贴 0.00307 债务利息支出 0.0030701 国内债务付息 0.00表 6 “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表注:本单位“三公” 经费一般公共预算财政拨款支出为零。表 7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表编制部门:六合区龙池街道新集社区卫生服务中心 金额单位:万元本年支出 项 目基本支出项目支出支出功能分类科目编码 科目名称年初结转和结余本年收入 小计本年结转和结余栏次 1 2 3 4 5 6合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出0.00 0.00

14、 0.00 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100302 乡镇卫生院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100399 其他基层医疗机构支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生专项 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00注:本单位政府

15、性基金预算财政拨款收入支出为零。第三部分 六合区龙池街道新集社区卫生服务中心30707 国外债务付息 0.00399 其他支出 0.0039906 赠与 0.00编制单位:六合区龙池街道新集社区卫生服务中心 金额单位:万元公务用车购置及运行维护费公务用车 公务用车合计 因公出国(境)费小计 购置费 运行维护费公务接待费0 0 0 0 0 0 2014 年度决算情况说明一、收入决算情况说明2014年决算总收入915.41万元 其中:1、财政拨款收入193.5万元占总收入21.14%、2、上级补助收入68.93万元占总收入7.53%3、事业收入302.72万元占总收入33.07%4、其他收入350

16、.26万元占总收入38.26%二、部门支出决算情况说明2014年决算总支出915.41万元 其中1、基本支出841.85万元占总支出91.96%2、项目支出73.56万元占总支出8.04%三、财政拨款收入支出决算总体情况说明2014年度财政拨款总收入支出合计193.5万元比上年增长135.13 万元增 231.54 %,增长的原因:人员经费支出增长(补发2014年工改工资)及调整公共卫生补助。四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出总额为119.93万元,占总支出13.1%,其中:基本支出119.93万元,占一般公共预算财政拨款支出100%五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2014年度一般公共预算财政拨款基本支出总额146.97万元,其中:1、工资福利支出为119.93万元,其中:1、基本工资33.59万元、津贴补贴2.48万元、社会保障费77.99万元、绩效工资5.87万元。2、其他资本性支出27.04万元,其中:办公设备购置5.84万元、专用设备购置21.20万元。六、 “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本年度“三公” 经费 一般公共预算财政 拨款支出为零。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本年度政府性基金预算财政拨款收入支出为零。

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