1、1上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016 年度部门决算第一部分 上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队单位概况一、主要职能(一)贯彻执行国家、市有关道路运输行业管理的法律、法规、规章、政策,维护合法经营,打击非法营运,确保交通行业市场稳定。(二)负责对辖区内公交汽车、出租汽车、省际客运、道路货运、机动车维修、停车场(库)经营、机动车驾驶员培训等交通行业市场秩序实施监督管理。(三)依法对经营主体及其从业人员的经营资质、经营行为实施监督检查,对违法、违规行为进行处罚并予以纠正,确保交通行业市场安全、有序。(四)协调组织跨部门、跨区域的重大案件的执法检查工作。(五)负责有关交通执法的信访
2、、投诉、提案等的受理和处理。(六)组织执法听证,参加有关交通行政处罚案件的复议、诉讼。2(七)配合有关部门做好大客流发送、到达以及重大突发事件、重大灾害事件、行业内不稳定事件的处置工作。(八)负责统计、汇总执法工作中的有关数据资料,做好保存、分析工作。(九)承办相关部门移交的案件。(十)完成上级交办的其他工作。二、机构设置根据上述职责,宝山区建设和交通委员会交通执法大队设7 个内设机构,包括:党政办公室、案件审理科、五个稽查中队。3第二部分 上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入
3、1478.80 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 0.44九、医疗卫生与计划生育支出 53.08十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出 1249.37十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 182.70二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 1478.80 本
4、年支出合计 1485.59用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 6.79 年末结转和结余4总计 1485.59 总计 1485.5952016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 1478.80 1478.80 208 社会保障和就业支出 0.44 0.44 208 05 行政事业单位离退休 0.44 0.44 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 0.44 0.44 210 医疗卫生与计划生育支出 53.08 53.08 210 05 医疗保障 53.08 5
5、3.08 210 05 01 行政单位医疗 45.99 45.99 210 05 02 公务员医疗补助 7.09 7.09 214 交通运输支出 1242.58 1242.58214 01 公路水路运输 1242.58 1242.58214 01 01 行政运行 833.24 833.24214 01 02 一般行政管理事务 409.34 409.34221 住房保障支出 182.70 182.706221 02 住房改革支出 182.70 182.70221 02 01 住房公积金 50.46 50.46221 02 03 购房补贴 132.24 132.2472016年度支出决算表单位:万
6、元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出类 款 项 合计 1485.59 1069.36 416.23 208 社会保障和就业支出 0.44 0.34 0.1208 05 行政事业单位离退休 0.44 0.34 0.1208 05 01 归口管理的行政单位离退休 0.44 0.34 0.1210 医疗卫生与计划生育支出 53.08 53.08210 05 医疗保障 53.08 53.08210 05 01 行政单位医疗 45.99 45.99210 05 02 公务员医疗补助 7.09 7.09214 交通运输支出 1249.3
7、7 833.24 416.13214 01 公路水路运输 1249.37 833.24 416.13214 01 01 行政运行 833.24 833.24214 01 02 一般行政管理事务 416.13 416.13221 住房保障支出 182.70 182.708221 02 住房改革支出 182.70 182.70221 02 01 住房公积金 50.46 50.46221 02 03 购房补贴 132.24 132.2492016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨
8、款 1478.80 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 0.44 0.44 九、医疗卫生与计划生育支出 53.08 53.08 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 1249.37 1249.37 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 10十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 182.70 182.70 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1478.80 本年支出合计 1485.59 1485.59 年初财政拨款结转和结余 6.79 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 1485.59 总计 1485.59 1485.59