1、1上海市浦东新区祝桥成校 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区祝桥成校概况1、主要职能第一部分 上海市浦东新区祝桥镇成人文化技术学校概况一、学校概况祝桥镇成人文化技术学校是浦东新区教育局主办并管辖的公办学校。学校坐落于祝桥镇东大街 84 号,是浦东新区教育局主管的一所具有独立法人资格的教育事业单位。学校共有在职在编教师 8 人。学校秉承 “以人为本,诚信至上”的原则,坚持“能力为本,质量为上;不求最大,但求最好”的办学理念,竭诚为有上进心、想更新知识的广大社区学员服务。目前在校学生1600 多人。常年开办各类成人教育专业培训,为祝桥镇培育现代化建设所需人才。学校现有标准教室 6 间,
2、有多媒体专用教室、舞蹈房、摄影教室、计算机教室、书画专用室、古筝教室等设施。学校管理严格,环境优美,是一个学习、培训、知识更新的好去处。学校积极开办了各类成人本、专科学历班的培训;学校联合社会培训结构常年开设计算机初级、中级、办公自动化等电2脑培训班各类劳动力职业技术培训;同时,学校积极开办各类老年教育班级,全个开设长班 70 多个,学校被评为上海市老年教育示范学校和上海市标准化成人学校和内涵建设达标学校。学校下设 65 个居村委学习站点,每个学习点都建有 2-5 个老年学习活动团队,并设施齐全。形成了教育进社区、学习到家门的终身学习服务体系。二、学校职责1、配合教育局制定符合党的教育方针和国
3、家教育法律法规的成职教教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学。不断提高成人教育工作成果和整体水平,形成“发展成人教育,拓展职业教育,完善社区教育,推进学习型社会建设” 的学校发展战略。 3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进终身教育实施。协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作,负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。34、负责学校的后勤服务工作,做好学校物资保障,改善办学条件,做好财务管理、校产管理、安全管理等工作。二、机构设置学校内设机构 3 个:财务处、教务
4、处、总务处。4第二部分 上海市浦东新区祝桥成校 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 210.02 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出 312.46五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 222.49 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 40.09九、医疗卫生与计划生育支出 9.96十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业
5、服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 6.94二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出 64.15本年收入合计 432.51 本年支出合计 433.60用事业基金弥补收支差额 7.68 结余分配年初结转和结余 100.39 年末结转和结余 106.98总计 540.58 总计 540.5852016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 432.51 210.02 222.49205 教育支出 307.25 153.03 154.
6、22205 04 成人教育 297.24 143.02 154.22205 04 02 成人中等教育 297.24 143.02 154.22205 09 教育费附加安排的支出 10.01 10.01 205 09 99 其他教育费附加安排的支 出 10.01 10.01208 社会保障和就业支出 40.09 40.09 208 05 行政事业单位离退休 40.09 40.09 208 05 02 事业单位离退休 4.24 4.24 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 19.77 19.77208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 16.08 16.086210
7、医疗卫生与计划生育支出 9.96 9.96210 05 医疗保障 9.96 9.96210 05 02 事业单位医疗 9.96 9.96221 住房保障支出 6.94 6.94221 02 住房改革支出 6.94 6.94221 02 01 住房公积金 6.94 6.94229 其他支出 68.27 68.27229 99 其他支出 68.27 68.27229 99 01 其他支出 68.27 68.2772016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 433.60 369.45 6
8、4.15 205 教育支出 312.46 312.46205 04 成人教育 304.91 304.91205 04 02 成人中等教育 304.91 304.91205 09 教育费附加安排的支出 7.55 7.55205 09 99 其他教育费附加安排的支出 7.55 7.55208 社会保障和就业支出 40.09 40.09208 05 行政事业单位离退休 40.09 40.09208 05 02 事业单位离退休 4.24 4.24208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.77 19.77208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 16.08 16.08210 医
9、疗卫生与计划生育支出 9.96 9.968210 05 医疗保障 9.96 9.96210 05 02 事业单位医疗 9.96 9.96221 住房保障支出 6.94 6.94221 02 住房改革支出 6.94 6.94221 02 01 住房公积金 6.94 6.94229 其他支出 64.15 64.15229 99 其他支出 64.15 64.15229 99 01 其他支出 64.15 64.1592016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 210.02 一、一
10、般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 150.57 150.57 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 40.09 40.09 九、医疗卫生与计划生育支出 9.96 9.96 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 10十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 6.94 6.94 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 210.02 本年支出合计 207.56 207.56 年初财政拨款结转和结余 0.04 年末财政拨款结转和结余 2.5 2.5 一般公共预算财政拨款 0.04 政府性基金预算财政拨款 总计 210.06 总计 210.06 210.06