1、1浦东新区书院镇社区办事处 2016 年度单位决算第一部分 浦东新区书院镇社区办事处单位概况一、主要职能上海市浦东新区书院镇社区办事处主要引导社区居民共同参与全镇精神文明建设,加强社区、居委、居民的协调工作,为确保一方平安组织社区居民参与日产管理工作。二、机构设置【由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。】根据上述职责,浦东新区书院镇社区办事处单位设 1 个内设机构,包括:办公室。2第二部分 浦东新区书院镇社办事处 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 241.06 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预
2、算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 0.02 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出 15.55十、节能环保支出十一、城乡社区支出 215.28十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 10.24二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 241.08 本年支出合计 241.07用事业基金弥补收支差额 结余分配年初
3、结转和结余 2.3 年末结转和结余 2.31总计 243.38 总计 243.3832016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 241.08 241.06 0.02210 医疗卫生与计划生育支出 15.55 15.55 210 05 医疗保障 15.55 15.55210 05 02 事业单位医疗 15.55 15.55212 城乡社区支出 215.29 215.27 0.02212 01 城乡社区管理事务 215.29 215.27 0.02212 01 99 其它城乡社区管
4、理事务支出 215.29 215.27 0.02221 住房保障支出 10.24 10.24221 02 住房改革支出 10.24 10.24221 02 01 住房公积金 10.24 10.2442016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 241.07 241.07 210 医疗卫生与计划生育支出 15.55 15.55210 05 医疗保障 15.55 15.55210 05 02 事业单位医疗 15.55 15.55212 城乡社区支出 215.28 215.28212 01
5、 城乡社区管理事务支出 215.28 215.28212 01 99 其它城乡社区管理事务支出 215.28 215.28221 住房保障支出 10.24 10.24221 02 住房改革支出 10.24 10.24221 02 01 住房公积金 10.24 10.2452016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 241.06 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒
6、支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 15.55 15.55 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 215.27 215.27 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 6十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 10.24 10.24 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 241.06 本年支出合计 241.06 241.06 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 241.06 总计 241.06 241
7、.06 72016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出210 医疗卫生与计划生育支出 15.55 15.55210 05 医疗保障 15.55 15.55210 02 03 事业单位医疗 15.55 15.55212 城乡社区支出 215.27 215.27212 01 城乡社区管理事务支出 215.27 215.27212 01 99 其它城乡社区管理事务支出 215.27 215.27221 住房保障支出 10.24 10.24221 02 住房改革支出 10.24 10.24221 0
8、2 01 住房公积金 10.24 10.24合计 24106 241.0682016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 217.78 217.78301 01 基本工资 21.39 21.39301 02 津贴补贴 8.74 8.74301 03 奖金 57.58 57.58301 04 其他社会保障缴费 22.15 22.15301 06 伙食补助费301 07 绩效工资301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 30.44 30.44301 09 职业年金缴费
9、 5.04 5.04301 99 其他工资福利支出 72.44 72.44302 商品和服务支出 10.11 10.11302 01 办公费 0.27 0.27302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费302 05 水费 0.17 0.17302 06 电费302 07 邮电费302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 0
10、.6 0.6302 27 委托业务费302 28 工会经费 3.3 3.3302 29 福利费302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 5.77 5.779303 对个人和家庭的补助 10.33 10.33303 01 离休费303 02 退休费303 03 退职(役)费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 10.24 10.24303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.09 0.
11、09310 其他资本性支出 2.84 2.84310 02 办公设备购置 2.84 2.84310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计 241.06 228.11 12.95102016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位:万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国(境)费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数2 0 2 0