上海浦东新区张江镇城管理行政执法中队.DOC

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资源描述

1、上海市浦东新区张江镇 城市管理行政执法中队2017 年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017 年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能遵循合法、公正、公开的原则,不断加强城市管理综合执法。依法相对集中行使有关行政部门在城市管理领域的全部或部分行政处罚及相关的行政检查和行政强制权

2、等。二、机构设置浦东新区张江镇城市管理行政执法中队无内设机构。第二部分 2017 年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 2197.39 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 81.94 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 1.40 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 69.66九、医疗卫生与计划生育支出 24.14十、节能环保支出十一、城乡社区支出 2025.93十二、农林水支出十三、交通运输

3、支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 188.01二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 2280.73 本年支出合计 2307.74用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 154.76 年末结转和结余 127.75总计 2435.49 总计 2435.492017年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 2280.73 2197.39 81.94 1.40 208 社会保

4、障和就业支出 69.66 69.66208 05 行政事业单位离退休 69.66 69.66208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.76 49.76208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 19.90 19.90210 医疗卫生与计划生育支出 24.14 24.14210 11 行政事业单位医疗 24.14 24.14210 11 02 事业单位医疗 24.14 24.14212 城乡社区支出 1998.92 1915.58 81.94 1.40 212 01 城乡社区管理事务 1998.92 1915.58 81.94 1.40 212 01 04 城管执法 19

5、98.92 1915.58 81.94 1.40 221 住房保障支出 188.01 188.01 221 02 住房改革支出 188.01 188.01 221 02 01 住房公积金 48.13 48.13 221 02 03 购房补贴 139.88 139.88 2017年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 2307.74 1806.49 501.25 208 社会保障和就业支出 69.66 69.66208 05 行政事业单位离退休 69.66 69.66208 05 05机

6、关事业单位基本养老保险缴费支出 49.76 49.76208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出 19.90 19.90210 医疗卫生与计划生育支出 24.14 24.14210 11 行政事业单位医疗 24.14 24.14210 11 02 事业单位医疗 24.14 24.14212 城乡社区支出 2025.93 1524.68 501.25 212 01 城乡社区管理事务 2025.93 1524.68 501.25 212 01 04 城管执法 2025.93 1524.68 501.25 221 住房保障支出 188.01 188.01 221 02 住房改革支出 188.01

7、 188.01 221 02 01 住房公积金 48.13 48.13 221 02 03 购房补贴 139.88 139.88 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 2197.39 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 69.66 69.66 九、医疗卫生与计划生育支出 24.14 24.14 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 1915

8、.58 1915.58 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 188.01 188.01 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 2197.39 本年支出合计 2197.39 2197.39 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 2197.39 总计 2197.39 2197.39 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码类 款 项科目名称合计 基本支

9、出 项目支出208 社会保障和就业支出 69.66 69.66208 05 行政事业单位离退休 69.66 69.66208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.76 49.76208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 19.90 19.90210 医疗卫生与计划生育支出 24.14 24.14210 11 行政事业单位医疗 24.14 24.14210 11 02 事业单位医疗 24.14 24.14212 城乡社区支出 1915.58 1414.33 501.25212 01 城乡社区管理事务 1915.58 1414.33 501.25212 01 04 城管执法

10、 1915.58 1414.33 501.25221 住房保障支出 188.01 188.01221 02 住房改革支出 188.01 188.01221 02 01 住房公积金 48.13 48.13221 02 03 购房补贴 139.88 139.88合计 2197.39 1696.14 501.252017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 838.26 838.26301 01 基本工资 91.84 91.84301 02 津贴补贴 180.53 180.53301 03 奖金301 04

11、其他社会保障缴费 28.91 28.91301 06 伙食补助费 25.92 25.92301 07 绩效工资 237.50 237.50301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 49.76 49.76301 09 职业年金缴费 19.90 19.90301 99 其他工资福利支出 203.90 203.90302 商品和服务支出 661.74 661.74302 01 办公费 4.15 4.15302 02 印刷费 0.72 0.72302 03 咨询费302 04 手续费302 05 水费 7.90 7.90302 06 电费302 07 邮电费 5.56 5.56302 08 取暖费3

12、02 09 物业管理费 80.00 80.00302 11 差旅费302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 6.34 6.34302 14 租赁费 268.70 268.70302 15 会议费302 16 培训费302 17 公务接待费302 18 专用材料费 16.28 16.28302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 24.49 24.49302 27 委托业务费 32.35 32.35302 28 工会经费 16.76 16.76302 29 福利费 4.30 4.30302 31 公务用车运行维护费 7.99 7.99302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 186.20 186.20303 对个人和家庭的补助 191.96 191.96

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