上海东辉职业技术学校2016单位决算.DOC

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资源描述

1、1上海市东辉职业技术学校 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区上海市东辉职业技术学校概况一、主要职能学校位于浦东新区 陆家嘴金融贸易开发区,是首批国家中职教育改革发展示范学校、首批国家级重点职校、上海市现代化标志性学校。学校 占地面积 110 亩,环境幽雅、美观, 拥有教学行政楼、实训楼(内设电子商务、现代物流、模拟银行、视听室、演播中心、模拟客舱、会务实训、景区实训、 形体训练房等十余个现代化的专业实训室)、电脑美术设计室、艺体馆、信息管理中心、电子阅览室、15 个计算机房等先进设施。学校设有中本贯通(市场营销、旅游电子商务)、中高职贯通(应用德语、应用日语)、金融事务(银行、证券

2、、企业会计)、国际商务(国际货运代理、外贸报关助理)、商务外语(商务英语、商务日语、商务德语)、国际商务(中英合作)、航空服务(文秘)、民航运输(航空物流)、城市轨道交通运营管理、汽车运用与维修、计算机应用、计算机网络技术、高星级饭店运营与管理、景区服务与管理(迪士尼项目)、服装展示与礼仪、动漫游戏等热门专业。其中“ 金融事务” 、“高星级饭店运营与管理”和“汽车运用与维修”专业为国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划重点支持专业、上海市中等职业学校重点建设专业。宗旨和业务范围:培养高中学历技术应用人才,2提高社会职业素质;中等职业技术教育(职前职后),普通高中教育,业余高中教育。二、机构设

3、置根据上述职责,上海市浦东新区上海市东辉职业技术学校设 16 个内设机构,包括:校务办公室、教务处、政教处、培训部、人事办公室、招生办公室、就业指导处、教科研室、总务处、金融系、商务外语系、旅游艺术系、信息技术系、汽车技术系、工会、团委。3第二部分 上海市浦东新区东上海市辉职业技术学校 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 8,582.34 一、一般公共服务支出 0.00其中:政府性基金预算财政拨款 000 二、外交支出 0.00二、上级补助收入 000 三、国防支出 0.00三、事业收入 89815 四、公共安全支

4、出 0.00四、经营收入 000 五、教育支出 9,229.04五、附属单位上缴收入 000 六、科学技术支出 0.00六、其他收入 1,77372 七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 740.05九、医疗卫生与计划生育支出 334.05十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 232.01二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、其他支

5、出 264.81本年收入合计 11,251.21 本年支出合计 10,799.96用事业基金弥补收支差额 10.54 结余分配 0.00年初结转和结余 2,193.84 年末结转和结余 2,658.634总计 13,458.60 总计 13,458.6052016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 11,254.21 8,582.34 0.00 898.15 0.00 0.00 1,773.72205 教育支出 9,858.61 7,276.23 0.00 898.15 0.0

6、0 0.00 1,684.23205 03 职业教育 7,585.29 6,143.16 0.00 898.15 0.00 0.00 543.98205 03 04 职业高中教育 7,585.29 6,143.16 0.00 898.15 0.00 0.00 543.98205 09 教育费附加安排的支出 2,273.31 1,133.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1,140.25205 09 99 其他教育费附加安排的支出 2,273.31 1,133.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1,140.25208 社会保障和就业支出 740.05 740.05 0.0

7、0 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 716.47 715.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 79.22 79.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 190.03 190.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 447.22 447.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 08 抚恤 23.58 23.58 0.00 0.00 0.00 0.00

8、0.006208 08 01 死亡抚恤 23.58 23.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 334.05 334.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 334.05 334.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 334.05 334.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 232.01 232.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 232.01 232.01 0.00 0.0

9、0 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 232.01 232.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 89.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.49229 99 其他支出 89.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.49229 99 01 其他支出 89.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.4972016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 10,799

10、.96 8,601.88 2,198.08 0.00 0.00 0.00205 教育支出 9,229.04 7,295.76 1,933.27 0.00 0.00 0.00205 03 职业教育 7,800.75 7,074.31 726.44 0.00 0.00 0.00205 03 04 职业高中教育 7,800.75 7,074.31 726.44 0.00 0.00 0.00205 09 教育费附加安排的支出 1,428.28 221.45 1,206.83 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 1,428.28 221.45 1,206.83 0.

11、00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 740.05 740.05 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 716.47 716.47 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 79.22 79.22 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 190.03 190.03 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 447.22 447.22 0.00 0.00 0.00 0.00208 08 抚恤 23.58 23.58 0.

12、00 0.00 0.00 0.008208 08 01 死亡抚恤 23.58 23.58 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 334.05 334.05 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 334.05 334.05 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 334.05 334.05 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 232.01 232.01 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 232.01 232.01 0.00 0.00 0.00 0.002

13、21 02 01 住房公积金 232.01 232.01 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 264.81 0.00 264.81 0.00 0.00 0.00229 99 其他支出 264.81 0.00 264.81 0.00 0.00 0.00229 99 01 其他支出 264.81 0.00 264.81 0.00 0.00 0.0092016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 8,582.34 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.

14、00二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00三、国防支出 0.00 0.00 0.00四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00五、教育支出 7,000.20 7,000.20 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00八、社会保障和就业支出 740.05 740.05 0.00九、医疗卫生与计划生育支出 334.05 334.05 0.00十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00十三、

15、交通运输支出 0.00 0.00 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.0010十六、金融支出 0.00 0.00 0.00十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00十九、住房保障支出 232.01 232.01 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00本年收入合计 8,582.34 本年支出合计 8,306.32 8,306.32 0.00年初财政拨款结转和结余 884.64 年末财政拨款结转和结余 1,160.66 1,160.66 0.00一般公共预算财政拨款 884.64 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 9,466.98 总计 9,466.98 9,466.98 0.00

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