1、1上海市浦东新区南华医院 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区南华医院概况一、主要职能我院隶属于浦东新区卫生和计划生育委员会,为二级专科医院,主要承担各种传染病防治、临床科研、临床教学等。以收治各型病毒性肝炎、肝硬化、肺结核、肾综合征出血热、痢疾、伤寒、流脑、猩红热、腮腺炎、麻疹等多种传染病为主要服务内容。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区南华医院设 6 个内设机构,包括:办公室、财务科、医务科、护理部、感控防保科、总务科。2第二部分 上海市浦东新区南华医院 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 2,
2、623.60 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 2.59 三、国防支出三、事业收入 4,774.76 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 4.21 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 19.96九、医疗卫生与计划生育支出 7,163.37十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 98.40二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收
3、入合计 7,405.16 本年支出合计 7,281.73用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 -690.63 年末结转和结余 -567.20总计 6,714.53 总计 6,714.5332016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 7,405.16 2,623.60 2.59 4,774.76 4.21208 社会保障和就业支出 19.96 19.96 208 05 行政事业单位离退休 19.96 19.96 208 05 02 事业单位离退休 19.96 19.96
4、 210 医疗卫生与计划生育支出 7,286.80 2,603.64 2.59 4,676.36 4.21210 02 公立医院 7,140.87 2,603.64 2.59 4,530.43 4.21210 02 03 传染病医院 7,140.87 2,603.64 2.59 4,530.43 4.21210 05 医疗保障 145.94 145.94210 05 02 事业单位医疗 145.94 145.94221 住房保障支出 98.40 98.40221 02 住房改革支出 98.40 98.40 221 02 01 住房公积金 97.07 97.07 221 02 03 购房补贴 1
5、.33 1.3342016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 7,281.73 6,931.11 350.63 208 社会保障和就业支出 19.96 19.96208 05 行政事业单位离退休 19.96 19.96208 05 02 事业单位离退休 19.96 19.96210 医疗卫生与计划生育支出 7,163.37 6,812.75 350.63210 02 公立医院 7,017.44 6,666.81 350.63210 02 03 传染病医院 7,017.44 6,66
6、6.81 350.63210 05 医疗保障 145.94 145.94210 05 02 事业单位医疗 145.94 145.94221 住房保障支出 98.40 98.40221 02 住房改革支出 98.40 98.40221 02 01 住房公积金 97.07 97.07221 02 03 购房补贴 1.33 1.3352016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 2,623.60 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公
7、共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 19.96 19.96 九、医疗卫生与计划生育支出 2,254.99 2,254.99 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 6十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 2,623.60 本年支出合计 2,274.95 2,274.95 年初财政拨款结转和结余 19.43 年末财政拨款结转和结余 368.08 368.
8、08 一般公共预算财政拨款 19.43 政府性基金预算财政拨款 总计 2,643.03 总计 2,643.03 2,643.03 72016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 19.96 19.96208 05 行政事业单位离退休 19.96 19.96208 05 02 事业单位离退休 19.96 19.96210 医疗卫生与计划生育支出 2,254.99 1,907.69 347.30210 02 公立医院 2,254.99 1,907.69 347.3021
9、0 02 03 传染病医院 2,254.99 1,907.69 347.30合计 2,274.95 1,927.65 347.3082016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 59.00 59.00301 01 基本工资301 02 津贴补贴301 03 奖金 59.00 59.00301 04 其他社会保障缴费301 06 伙食补助费301 07 绩效工资301 08 机关事业单位基本养老保险缴费301 09 职业年金缴费301 99 其他工资福利支出302 商
10、品和服务支出 1,848.69 1,848.69302 01 办公费302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费302 05 水费302 06 电费302 07 邮电费302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费302 17 公务接待费302 18 专用材料费 1,848.69 1,848.69302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费302 29 福利费302 31
11、公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出9303 对个人和家庭的补助 19.96 19.96303 01 离休费 19.96 19.96303 02 退休费303 03 退职(役)费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计 1,927.65 78.96 1,848.69102016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位:万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国(境)费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数注:本单位 2016 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。