广西壮族自治区河池园艺场.DOC

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1、1广西壮族自治区河池市园艺场2017 年部门决算公开目 录第一部分:河池市园艺场概况一、主要职能2二、部门决算单位构成第二部分:河池市园艺场 2017 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:河池市园艺场 2017 年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基

2、本支出决算情况说明。四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分:名词解释3第一部分:河池市园艺场概况一、主要职能推广农业经济作物种植技术,促进农业经济发展,各种水果、甘蔗、桑蚕等作物繁育试验、示范及生产经营技术推广业务指导;种植业科技成果转让。4二、部门决算单位构成本单位机构数 1 个,无下属单位,为财政补助事业单位(差额拨款单位)。第二部分:河池市园艺场 2017 年度部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 281.72 一、社会保障和就业

3、支出 28.99二、事业收入 二、医疗卫生与计划生育支出 20.17三、事业单位经营收入 111.35 三、农林水支出 346.53四、其他收入 四、住房保障支出 12.35本年收入合计 393.08 本年支出合计 408.03用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 -10.77 年末结转与结余 -25.72收入总计 382.31 支出总计 382.31注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。5表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 393.

4、08 281.72 111.35208 社会保障和就业支出 28.99 28.9920805 行政事业单位离退休 17.79 17.792080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.71 12.712080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.08 5.0820808 抚恤 10.68 10.682080801 死亡抚恤 10.68 10.6820899 其他社会保障和就业支出 0.51 0.512089901 其他社会保障和就业支出 0.51 0.51210 医疗卫生与计划生育支出 20.17 20.1721011 行政事业单位医疗 20.17 20.172101102 事业单

5、位医疗 7.63 7.632101103 公务员医疗补助 12.53 12.53213 农林水支出 331.57 220.22 111.3521301 农业 331.57 220.22 111.352130104 事业运行 321.57 210.22 111.3562130199 其他农业支出 10 10221 住房保障支出 12.35 12.3522102 住房改革支出 12.35 12.352210201 住房公积金 12.35 12.35注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。7表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对

6、附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 408.03 271.72 10 126.31208 社会保障和就业支出 28.99 28.9920805 行政事业单位离退休 17.79 17.792080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.71 12.712080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.08 5.0820808 抚恤 10.68 10.682080801 死亡抚恤 10.68 10.6820899 其他社会保障和就业支出 0.51 0.512089901 其他社会保障和就业支出 0.51 0.51210 医疗卫生与计划生育支出 20.17 20.1721011

7、 行政事业单位医疗 20.17 20.172101102 事业单位医疗 7.63 7.632101103 公务员医疗补助 12.53 12.53213 农林水支出 346.53 210.22 10 126.3121301 农业 346.53 210.22 10 126.312130104 事业运行 336.53 210.22 126.312130199 其他农业支出 10 108221 住房保障支出 12.35 12.3522102 住房改革支出 12.35 12.352210201 住房公积金 12.35 12.35注:本表反映部门本年度各项支出情况。9表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万

8、元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 281.72 一、社会保障和就业支出 18 28.99 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、医疗卫生与计划生育支出 19 20.17 3 三、农林水支出 20 220.22 4 四、住房保障支出 21 12.35 11 28 本年收入合计 12 281.72 本年支出合计 29 281.72 年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30 一般公共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 28

9、1.72 合计 34 281.72注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。10表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 281.72 271.72 10208 社会保障和就业支出 28.99 28.9920805 行政事业单位离退休 17.79 17.792080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.71 12.712080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.08 5.0820808 抚恤 10.68 10.682080801 死亡抚恤 10.68 10.6820899 其他社会保障和就业支出 0.51 0.512089901 其他社会保障和就业支出 0.51 0.51210 医疗卫生与计划生育支出 20.17 20.1721011 行政事业单位医疗 20.17 20.172101102 事业单位医疗 7.63 7.632101103 公务员医疗补助 12.53 12.53213 农林水支出 220.22 210.22 1021301 农业 220.22 210.22 102130104 事业运行 210.22 210.222130199 其他农业支出 10 10

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