上海浦东新区临沂八村幼儿园2016单位决算.DOC

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1、1上海市浦东新区临沂八村幼儿园 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区临沂八村幼儿园概况一、主要职能临沂八村幼儿园是上海市一级幼儿园,浦东新区示范园,共有三个校区。 。主要职能包括:一、贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章,坚持正确的办园方向。二、负责教职工的政治思想工作、职业道德教育,组织文化、业务学习;维护教职工的正当权益,关心并逐步改善教职工的生活和工作条件;发挥教职工代表大会在幼儿园民-主管理中的作用,调动和发挥教职工的主动性、积极性和创造性。三、主持幼儿园的保教工作。领导和组织安全保卫、卫生保健工作,贯彻有关的法规和规章,确保幼儿在园安全、卫生和健康;领

2、导和组织教育工作,贯彻执行国家幼儿园课程标准,促进幼儿身心和谐发展。四、领导和组织行政工作,包括工作人员的考核、任免和奖惩及园舍、设备和经营管理等。五、密切与家长的联系,向家长宣传正确的教育思想和科学育儿知识,争取家长支持幼儿园工作。2二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区临沂八村幼儿园设一个机构,三个部门。包括:园长办公室、书记办公室、保教办公室、教师办公室、财务办公室、保健办公室。3第二部分上海市浦东新区临沂八村幼儿园 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 1,563.27 一、一般公共服务支出 0.00其中:

3、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00四、经营收入 0.00 五、教育支出 1,371.64五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00六、其他收入 6.41 七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 167.69九、医疗卫生与计划生育支出 45.99十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七

4、、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 31.92二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、其他支出 0.25本年收入合计 1,569.68 本年支出合计 1,617.48用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00年初结转和结余 54.55 年末结转和结余 6.75总计 1,624.23 总计 1,624.2342016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 1,569.68 1,563.27 0.00 0.00 0.00 0.00

5、 6.42205 教育支出 1,323.84 1,317.67 0.00 0.00 0.00 0.00 6.17205 02 普通教育 1,217.88 1,217.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17205 02 01 学前教育 1,217.88 1,217.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17205 09 教育费附加安排的支出 105.96 99.96 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 105.96 99.96 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00208 社会保障和就业支出 167.

6、69 167.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 167.69 167.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 1.62 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.26 91.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 74.81 74.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 45.99 45.99 0.00 0.

7、00 0.00 0.00 0.005210 05 医疗保障 45.99 45.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 45.99 45.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 31.92 31.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 31.92 31.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 31.92 31.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 0.25 0.00 0.00 0.00 0.0

8、0 0.00 0.25229 99 其他支出 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25229 99 01 其他支出 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.2562016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 1,617.48 1,535.86 81.62 0.00 0.00 0.00205 教育支出 1,371.64 1,290.26 81.37 0.00 0.00 0.00205 02 普通教育 1,217.88 1,217.88

9、 0.00 0.00 0.00 0.00205 02 01 学前教育 1,217.88 1,217.88 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 教育费附加安排的支出 153.76 72.38 81.37 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 153.76 72.38 81.37 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 167.69 167.69 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 167.69 167.69 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 1.62 1

10、.62 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.26 91.26 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 74.81 74.81 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 45.99 45.99 0.00 0.00 0.00 0.007210 05 医疗保障 45.99 45.99 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 45.99 45.99 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 31.92 31.92 0

11、.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 31.92 31.92 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 31.92 31.92 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00229 99 其他支出 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00229 99 01 其他支出 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.0082016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预

12、算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1,563.27 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 1,365.47 1,365.47 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 167.69 167.69 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 45.99 45.99 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.0

13、0 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 9十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 31.92 31.92 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00 本年收入合计

14、1,563.27 本年支出合计 1,611.07 1,611.07 0.00 年初财政拨款结转和结余 54.55 年末财政拨款结转和结余 6.75 6.75 0.00 一般公共预算财政拨款 54.55 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 1,617.82 总计 1,617.82 1,617.82 0.00 102016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 1,365.47 1,290.09 75.37205 02 普通教育 1,217.71 1,217.71 0.0020

15、5 02 01 学前教育 1,217.71 1,217.71 0.00205 09 教育费附加安排的支出 147.76 72.38 75.37205 09 99 其他教育费附加安排的支出 147.76 72.38 75.37208 社会保障和就业支出 167.69 167.69 0.00208 05 行政事业单位离退休 167.69 167.69 0.00208 05 02 事业单位离退休 1.62 1.62 0.00208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出91.26 91.26 0.00208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出74.81 74.81 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 45.99 45.99 0.00210 05 医疗保障 45.99 45.99 0.00210 05 02 事业单位医疗 45.99 45.99 0.00221 住房保障支出 31.92 31.92 0.00221 02 住房改革支出 31.92 31.92 0.00221 02 01 住房公积金 31.92 31.92 0.00合计 1,611.07 1,535.69 75.37

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