1、1上海市浦东新区浦南文化馆 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区浦南文化馆概况一、主要职能1、面向浦东世博区域(以下简称“本区域 ”)以建设国家级公共文化服务基地及数字文化信息共享平台为目标,全方位、零门槛开展公共文化服务。2、创新文化项目与服务,打造会展、商旅、休闲等多元、新型文化品牌。3、面向本区域组织各类群众文化辅导培训、展示展演、研究创作、保护传承等活动,提高群众文化素养,促进区域精神文明建设。4、加强本区域群众文化辅导培训,培养群众文艺骨干,建设文艺团队。5、加强本区域群众文艺创作,开展群众文化工作的理论研究。6、加强本区域非物质文化遗产的保护、传承、展示、宣传活动;收集、
2、整理、研究非物质文化遗产,并指导传承人开展传习活动。7、完成上级交办的其他工作。由单位根据三定方案等相关规定中有关主要职责填写。2二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区浦南文化馆设 3 个内设机构,包括:办公室、培训辅导部、阵地部。3第二部分 上海市浦东新区浦南文化馆 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 763.94 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 60.50 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出
3、六、其他收入 4.72 七、文化体育与传媒支出 739.71八、社会保障和就业支出 65.19九、医疗卫生与计划生育支出 14.47十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 9.79二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 829.16 本年支出合计 829.16用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 11.23 年末结转和结余 11.23总计 840.39 总计 840.3942016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目
4、编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 829.16 763.94 60.50 4.72 207 文化体育与传媒支出 739.71 674.49 60.50 4.72 207 01 文化 739.71 674.49 60.50 4.72207 01 09 群众文化 739.71 674.49 60.50 4.72208 社会保障和就业支出 65.19 65.19208 05 行政事业单位离退休 65.19 65.19208 05 02 事业单位离退休 12.78 12.78208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴
5、费 27.42 27.42208 05 06 职业年金缴费 24.99 24.99210 医疗卫生与计划生育支出 14.47 14.47210 05 医疗保障 14.47 14.47210 05 02 事业单位医疗 14.47 14.475221 住房保障支出 9.79 9.79221 02 住房改革支出 9.79 9.79221 02 01 住房公积金 9.79 9.7962016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 829.16 517.66 311.50207 文化体育与传媒支
6、出 739.71 428.21 311.50207 01 文化 739.71 428.21 311.50207 01 09 群众文化 739.71 428.21 311.50208 社会保障和就业支出 65.19 65.19208 05 行政事业单位离退休 65.19 65.19208 05 02 事业单位离退休 12.78 12.78208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费 27.42 27.42208 05 06 职业年金缴费 24.99 24.99210 医疗卫生与计划生育支 出 14.47 14.47210 05 医疗保障 14.47 14.47210 05 02 事业单位医
7、疗 14.47 14.477221 住房保障支出 9.79 9.79221 02 住房改革支出 9.79 9.79221 02 01 住房公积金 9.79 9.7982016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 763.94 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出 674.49 674.49 八、社会保障和就业支出 65.19 65.19 九、医疗卫生与计划生育支出 14.4
8、7 14.47 十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出9十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 763.94 本年支出合计 763.94 763.94 年初财政拨款结转和结余 7.23 年末财政拨款结转和结余 7.23 7.23 一般公共预算财政拨款 7.23 政府性基金预算财政拨款 总计 771.17 总计 771.17 771.17 102016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功
9、能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出207 文化体育与传 媒支出 674.49 423.49 251.00207 01 文化 674.49 423.49 251.00207 01 09 群众文化 674.49 423.49 251.00208 社会保障和就 业支出 65.19 65.19208 05 行政事业单位 离退休 65.19 65.19208 05 02 事业单位离 退休 12.78 12.78208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费27.42 27.42208 05 06 职业年金缴费 24.99 24.99210 医疗卫生与计 划生育支出 14.47 14.47210 05 医疗保障 14.47 14.47210 05 02 事业单位医 疗 14.47 14.47221 住房保障支出 9.79 9.79221 02 住房改革支出 9.79 9.79221 02 01 住房公积金 9.79 9.79合计 763.94 512.94 251.00