上海浦东新区人民医院2016单位决算.DOC

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资源描述

1、1上海市浦东新区人民医院 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区人民医院概况一、主要职能上海市浦东新区人民医院是浦东东部地区集医疗、教学、科研、康复、预防、保健于一体的区域医疗中心,是一所二级甲等综合性医院。医院隶属于上海市浦东新区卫生和计划生育委员会。主要职能包括: 1、医院位于浦东新区川沙新镇,承担着周边地区 140 公里区域面积近 70 万人口的医疗救治和技术支持任务。医院占地面积 47662 平方米,建筑面积 93088 平方米,核定床位 800 张,实际开放床位 998 张。2、为区域内人民身体健康提供医疗与护理保健服务,开展常见病、多发病及疑难病症诊治工作,承担突发公共卫生

2、事件的应急保障和突发事件的医疗救援任务。3、承担预防保健、主要慢性病、传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作,开展各项健康教育工作。4、开展双向转诊,支持并指导下级医疗卫生机构做好医疗、护理、康复、预防保健等业务技术工作。5、开展科教研工作,承担市内外大学医学院校临床教学和实习任务,承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训。26、承担市、区政府及卫生计生委下达的其他医疗救治、对口支援等任务 。 二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区人民院设 62 个内设机构(其中 25 个行政职能科室、37 个临床业务科室) ,包括:院长办公室、党委办公室、医务科、病人服务中心、病案统计室、人事科、绩效办、科

3、研科、教学办、保卫科、护理部、质控办、社工部、门诊办公室、医保办公室、医院感染管理科、财务科、内部审计科、防保科、信息科、后勤科、物资采购办、设备维修科、基建科、外联部;呼吸内科、肾内科、肿瘤科、血液内科、心血管内科、全科医学科、神经内科、内分泌科、消化内科、普外科、胸外科、泌尿外科、神经外科、重症医学科、急诊科、中医科、骨科、儿科、妇产科、耳鼻咽喉科、眼科、皮肤科、口腔科、康复医学科、麻醉科、疼痛科、感染性疾病科、检验科、超声影像科、放射影像科、内窥镜科、病理科、精神科、药剂科、输血科、高压氧科、血液透析室。3第二部分 上海市浦东新区人民医院 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算

4、总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 8,940.48 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 95,899.62 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 1,247.76 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 143.84九、医疗卫生与计划生育支出 106,180.28十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等

5、支出十九、住房保障支出 1,200.64二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 106,087.86 本年支出合计 107,524.76用事业基金弥补收支差额 1,722.73 结余分配年初结转和结余 434.59 年末结转和结余 720.42总计 108,245.18 总计 108,245.1842016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 106,087.86 8,940.48 95,899.62 1,247.76 208 社会保障和就业支出 143.84 10.

6、70 133.14 208 05 行政事业单位离退休 143.84 10.70 133.14 208 05 02 事业单位离退休 143.84 10.70 133.14 210 医疗卫生与计划生育支出 104,743.38 8,929.78 94,565.84 1,247.76210 02 公立医院 102,976.48 8,929.78 92,798.94 1,247.76210 02 01 综合医院 102,976.48 8,929.78 92,798.94 1,247.76210 05 医疗保障 1,766.90 1,766.90210 05 02 事业单位医疗 1,766.90 1,7

7、66.90221 住房保障支出 1,200.64 1,200.64221 02 住房改革支出 1,200.64 1,200.64221 02 01 住房公积金 1,200.64 1,200.64 52016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 107,524.76 104,164.97 3,359.79 208 社会保障和就业支出 143.84 143.84208 05 行政事业单位离退休 143.84 143.84208 05 02 事业单位离退休 143.84 143.84210

8、 医疗卫生与计划生育支出 106,180.28 102,820.49 3,359.79210 02 公立医院 104,413.38 101,053.59 3,359.79210 02 01 综合医院 104,413.38 101,053.59 3,359.79210 05 医疗保障 1,766.90 1,766.90210 05 02 事业单位医疗 1,766.90 1,766.90221 住房保障支出 1,200.64 1,200.64221 02 住房改革支出 1,200.64 1,200.64221 02 01 住房公积金 1,200.64 1,200.6462016年度财政拨款收入支出

9、决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 8,940.48 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 10.70 10.70 九、医疗卫生与计划生育支出 8,348.98 8,348.98 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 7十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土

10、海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 8,940.48 本年支出合计 8,359.68 8,359.68 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 580.80 580.80 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 8,940.48 总计 8,940.48 8,940.48 82016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 10.70 10.70208 05 行政事业单位离退休 10.70 10.

11、70208 05 02 事业单位离退休 10.70 10.70210 医疗卫生与计划生育支出 8,348.98 5,405.49 2,943.49210 02 公立医院 8,348.98 5,405.49 2,943.49210 02 01 综合医院 8,348.98 5,405.49 2,943.49合计 8,359.68 5,416.19 2,943.4992016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 427.28 427.28301 01 基本工资301 02

12、 津贴补贴301 03 奖金 427.28 427.28301 04 其他社会保障缴费301 06 伙食补助费301 07 绩效工资301 08 机关事业单位基本养老保险缴费301 09 职业年金缴费301 99 其他工资福利支出302 商品和服务支出 4,978.21 4,978.21302 01 办公费302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费302 05 水费302 06 电费302 07 邮电费302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费302 14 租赁费302 15 会议费302 16

13、 培训费302 17 公务接待费302 18 专用材料费 4,978.21 4,978.21302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费302 29 福利费302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出10303 对个人和家庭的补助 10.70 10.70303 01 离休费 10.70 10.70303 02 退休费303 03 退职(役)费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计 5,416.19 437.98 4,978.21

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