1、1中国共产党上海市浦东新区委员会组织部(汇总)2016 年度部门决算第一部分 中国共产党上海市浦东新区委员会组织部(汇总)概况一、主要职能(一)贯彻党和国家有关干部、组织、人才、机构编制、审改工作方面的法律、法规、政策、制度、规定,研究制定或参与制定实施措施、相关制度和政策,并组织实施和督促落实。(二)协助做好市管干部的管理和服务;负责研究提出全区领导班子建设和干部队伍建设的总体规划,推进和指导全区干部制度改革;负责区直属领导干部的管理和职务任免,指导、监督授权管理干部的管理和职务任免,组织和指导后备干部考察、选拔、管理、培养工作;负责干部教育和干部监督工作。(三)负责研究、规划、检查、指导全
2、区基层党组织建设工作;负责规划、协调、检查、指导党员教育、管理、监督、服务和党员发展工作;指导开展组织工作创新,总结推广基层组织工作典型经验;协助做好区党代会、全委会等相关组织工作,负责党代表联络工作;指导、协调、研究和督查非公有制企业、社会组织党的工作,指导街镇及开发区综合党委业务工作,指导、协调、研究和督查行业党建工作。(四)按照“党管人才” 的原则,切实履行全区人才工作牵头抓总职能;牵头制定本区人才工作发展战略、中长期人才发展2规划以及重要人才政策;负责协调全局性人才工作;负责开展人才工作考核;负责海内外高层次人才的引进工作;负责组织、指导、协调、实施知识分子工作。(五)负责行政管理体制
3、改革和事业单位改革的研究和推进;负责机关及事业单位机构、编制、职能配置、领导职数的核定及机构编制日常管理和监督检查工作;负责全区事业单位登记管理。负责行政审批制度改革和政府职能转变的研究和推进工作。(六)联系和指导全区离退休老干部工作。(七)承办区委、区政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成从预算单位构成看,中国共产党上海市浦东新区委员会组织部(汇总)部门决算包括:中国共产党上海市浦东新区委员会组织部(本部)决算、下属事业单位决算。纳入中国共产党上海市浦东新区委员会组织部(汇总)2016 年度部门决算编制范围的单位名单见下表:序号 单位名称 备注1中国共产党上海市浦东新区委员会组织部(本部)
4、2 上海市浦东新区事业单位登记管理局3 上海市浦东新区党建服务中心4中共上海市浦东新区委员会组织部信息中心34第二部分 中国共产党上海市浦东新区委员会组织部(汇总)2016年度单位决算表2016 年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 10,945.39 一、一般公共服务支出 10,468.06其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0
5、.00六、其他收入 94.78 七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 169.76九、医疗卫生与计划生育支出 71.53十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 422.72二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、其他支出 0.00本年收入合计 11,040.17 本年支出合计 11,132.075用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分
6、配 0.00年初结转和结余 670.51 年末结转和结余 578.61总计 11,710.68 总计 11,710.6862016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 11,040.17 10,945.39 94.78201 一般公共服务支出 10,376.16 10,281.37 94.78201 32 组织事务 10,376.16 10,281.37 94.78201 32 01 行政运行 2,130.19 2,035.43 94.76201 32 02 一般行政管理事务 8
7、,097.34 8,097.34 0.00201 32 50 事业运行 148.63 148.61 0.02208 社会保障和就业支出 169.76 169.76 0.00208 05 行政事业单位离退休 169.76 169.76 0.00208 05 01 归口管理的行政单位离退休 22.51 22.51 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 122.50 122.50 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 24.75 24.75 0.007210 医疗卫生与计划生育支出 71.53 71.53 0.00210 05 医疗保障 71.53 71.
8、53 0.00210 05 01 行政单位医疗 50.84 50.84 0.00210 05 02 事业单位医疗 20.69 20.69 0.00221 住房保障支出 422.72 422.72 0.00221 02 住房改革支出 422.72 422.72 0.00221 02 01 住房公积金 135.45 135.45 0.00221 02 03 购房补贴 287.27 287.27 0.0082016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 11,132.07 2,848.05
9、8,284.02 201 一般公共服务支出 10,468.06 2,184.04 8,284.02201 32 组织事务 10,468.06 2,184.04 8,284.02201 32 01 行政运行 2,035.43 2,035.43 0.00201 32 02 一般行政管理事务 8,284.02 0.00 8,284.02201 32 50 事业运行 148.61 148.61 0.00208 社会保障和就业支出 169.76 169.76 0.00208 05 行政事业单位离退休 169.76 169.76 0.00208 05 01 归口管理的行政单位离退休 22.51 22.51
10、 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 122.50 122.50 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 24.75 24.75 0.00210 医疗卫生与计划生育支 71.53 71.53 0.009出210 05 医疗保障 71.53 71.53 0.00210 05 01 行政单位医疗 50.84 50.84 0.00210 05 02 事业单位医疗 20.69 20.69 0.00 221 住房保障支出 422.72 422.72 0.00 221 02 住房改革支出 422.72 422.72 0.00 221 02 01 住房公积金 13
11、5.45 135.45 0.00 221 02 03 购房补贴 287.27 287.27 0.00 102016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 10,945.39 一、一般公共服务支出 10,468.06 10,468.06 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 169.76 169.76 九、医疗卫生与计划生育支出 71.53 71.53 十、节能环保支出 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00