1、1浦东新区老港镇安全生产监察队 2016 年度单位决算第一部分 浦东新区老港镇安全生产监察队概况一、主要职能1、宣传、贯彻安全生产方针、政策、法律、法规,监督检查辖区内生产经营单位贯彻执行国家的法律、法规及有关标准的情况;2、负责辖区内安全生产的统一协调、管理、制订和实施区域内安全生产工作执法计划;3、负责摸清并掌握辖区内所有生产经营单位安全生产基本状况,建立生产经营单位安全生产管理信息网络,根据行业特点、危险因素大小,实施分类监控、动态管理;4、落实安全生产检查、巡查工作制度,发现事故隐患督促和跟踪整改,对违法行为责令停产、停业整改,并依据法律法规实施行政处罚;5、根据生产经营单位的行业特点
2、、季节特点,组织进行专项检查、突击检查等专项整治工作;6、负责对辖区内危险化学品生产、储存、经营、使用单位的安全生产重点监管;7、根据国家的法律法规,督促存在职业危害的企业及时申报,定期检测,对存在严重危害的企业督促每三年进行一次2现状评价,并定期为员工进行体检;8、协调、督促相关职能部门履行建设工程安全监督管理职责;9、负责对村(居)委安全管理工作的检查、指导、督促和考评;10、组织开展辖区内企业法人、安全管理人员(危化企业负责人、管理人员、从业人员)的教育培训工作,并督促企业对员工进行三级教育培训;11、认真做好交通宣传日、安全生产月、11.9 等活动期间的宣传工作,营造安全氛围;12、按
3、规定及时如实向上级报告辖区内生产经营单位发生的各类生产安全事故,协助做好事故调查和处理,并做好各类信息的报送工作;13、检查督促辖区内生产经营单位编制应急救援预案和组织应急救援演练;14、接待和及时处理生产安全事故举报,来信和来访;15、完成区安委办、区安监局和镇安委会交办的其他工作。二、机构设置根据上述职责,浦东新区老港镇安全生产监察队无内设机构。3第二部分 浦东新区老港镇安全生产监察队 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 248.47 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收
4、入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 0.04 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出 240.26十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 248.51 本年支出合计 240.26用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 0.04 年末结转和结余 8.294总计 248.
5、55 总计 248.5552016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 248.51 248.47 0.04215 资源勘探信息等支出 248.51 248.47 0.04215 06 安全生产监管 248.51 248.47 0.04215 06 99 其他安全生产监管支出 248.51 248.47 0.0462016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 240.2
6、6 205.30 34.96 215 资源勘探信息等支出 240.26 205.30 34.96215 06 安全生产监管 240.26 205.30 34.96215 06 99 其他安全生产监管支出 240.26 205.30 34.9672016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 248.47 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出
7、 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 240.26 240.26 十五、商业服务业等支出 8十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 248.47 本年支出合计 240.26 240.26 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 8.21 8.21 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 248.47 总计 248.47 248.47 92016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位
8、:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出215 资源勘探信息等支出 240.26 205.30 34.96215 06 安全生产监管 240.26 205.30 34.96215 06 99 其他安全生产监管支出 240.26 205.30 34.96合计 240.26 205.30 34.96102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 184.06 184.06301 01 基本工资 36.27
9、36.27301 02 津贴补贴 15.20 15.20301 03 奖金 24.92 24.92301 04 其他社会保障缴费 43.42 43.42301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 57.03 57.03301 08 机关事业单位基本养老保险缴费301 09 职业年金缴费301 99 其他工资福利支出 7.22 7.22302 商品和服务支出 9.22 9.22302 01 办公费 0.50 0.50302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费 0.13 0.13302 05 水费 0.04 0.04302 06 电费302 07 邮电费 0.34 0.34302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费 0.28 0.28302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 0.2 0.2302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费302 17 公务接待费 0.46 0.46302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费 5.5 5.5302 29 福利费302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 1.77 1.77