宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心2018年部门预算.DOC

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1、宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心2018 年部门预算目录第一部分 单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、财政拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算“三公”经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第三部分 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心 2018 年部门预算单位概况一、主要职能我中心主要职责是依法对医疗卫生单位有关医疗器械设备进行计量检定等工作。主要是对医用螺旋 CT、医用超声源(B 超机、医用辐射源 X 光

2、机)和心电监护仪的计量检测。为拓展业务,去年申报的生化分析仪、电解质分析仪、尿液分析仪、细胞分析仪、酶标分析仪计量检定建标项目已取得授权资质。是全区唯一生化分析系统计量检测的单位。二、部门预算单位构成我中心隶属宁夏卫生和计划生育委员会,事业编制 20人,聘用编 1 人。中心下设综合办公室、计量检定科两个科室。宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心 2018 年部门预算 预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位:万元收 入 支 出预算数项 目 预算数 项目(按功能分类) 小计 公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入 327.94 一、本年支出 327.94 327.94 (

3、一)一般公共预算财政拨款 327.94 (一)一般公共服务支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (二)外交支出 (三)国防支出 (四)公共安全支出 (五)教育支出 (六)科学技术支出 (七)文化体育与传媒支出 (八)社会保障和就业支出 74.95 74.95 (九)医疗卫生与计划生育支出 239.83 239.83 (十)节能环保支出 (十一)城乡社区支出 (十二)农林水支出 (十三)交通运输支出 (十四)资源勘探信息等支出 (十五)商业服务业等支出 (十六)金融支出 (十七)国土海洋气象等支出 (十八)住房保障支出 13.16 13.16 (十九)粮油物资储备支出 (二十)其他支出 二、上年结

4、转结余 327.94 二、年末结转结余 (一)一般公共预算财政拨款 327.94 (一)一般公共预算财政拨款 (二)政府性基金预算财政拨款 (二)政府性基金预算财政拨款 收入总计 327.94 支出总计 327.94注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表单位:万元功能分类科目 公共财政预算拨款 政府性基金预算财政拨款自治区本级财力安排科目编码 科目名称2018 预算安排总计 合计小计 自治区经 费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款中央专项转移支付中央一般性转移支付自治区本级财力安排中央专项转移支付中央一般性转移支付302

5、003宁夏回族自治区医疗器械计量检测中心327.94 327.94 327.94 327.94 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.9 17.9 17.9 17.9 2080506机关事业单位职业年金险缴费支出7.16 7.16 7.16 7.16 2080599其他行政事业单位离退休支出49.89 49.89 49.89 49.89 2101102 行政事业单位医疗 7.16 7.16 7.16 7.162109901其他医疗卫生与计划生育支出232.67 232.67 232.67 232.672210201 住房公积金 11.59 11.59 11.59 11.59221

6、0203 购房补贴 1.57 1.57 1.57 1.57 三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位:万元功能分类科目 2018 年预算数 2018 年预算数与 2017 年执行数科目编码 科目名称2017 年执行数合计 基本支出 项目支出 增减额 增减%302003 宁夏回族自治区医疗器械计量检测 293.8 327.94 277.94 50+34.14 +10.41中心2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.91 17.9 17.9 -4.01 -22.42080506 机关事业单位职业年金险缴费支出 0 7.16 7.16 +7.16 +1002080599 其他行政事业

7、单位离退休支出 51.46 49.89 49.89 -1.57 -31.472101102 行政事业单位医疗 8.76 7.16 7.16-1.6 -22.352109901 其他医疗卫生与计划生育支出 223.73 232.67 182.67 50 +8.94 +3.842210201 住房公积金 17.08 11.59 11.59-5.49 -47.372210203 购房补贴 2.46 1.57 1.57 -0.89 -56.69四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位:万元经济科目 基本支出预算科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出总计 277.94 242.23

8、 35.71301 一、工资福利支出 194.95 194.9530101 基本工资 53.01 53.0130102 津贴补贴 64.97 64.9730103 奖金 34.98 34.9830106 伙食补助费30107 绩效工资30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.9 17.930109 职业年金缴费 7.16 7.1630110 职工基本医疗保险缴费 7.16 7.1630111 公务员医疗补助缴费 0.81 0.8130112 其他社会保障缴费 1.96 1.9630114 医疗费30199 其他工资福利支出 7 7302 二、商品和服务支出 35.71 35.713020

9、1 办公费 2 230202 印刷费 0.5 0.530203 咨询费 0.2 0.230204 手续费30205 水费 0.5 0.530206 电费 3 330207 邮电费 1 130208 取暖费 1.7 1.730209 物业管理费 5.17 5.1730211 差旅费 3 330212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 3 330214 租赁费30215 会议费 2.52 2.5230216 培训费 2.84 2.8430217 公务接待费 0.3 0.330218 专用材料费 3 330224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费 1.07 1.0730229 福利费 0.2 0.230231 公务用车运行维护费 0.5 0.530239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出 5.21 5.21303 三、对个人和家庭的补助 47.28 47.2830301 离休费 13.76 13.7630302 退休费 33.52 33.52

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