浦东新区金桥镇安全生产监察队2016.DOC

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资源描述

1、1浦东新区金桥镇安全生产监察队 2016 年度单位决算第一部分 浦东新区金桥镇安全生产监察队单位概况一、主要职能负责所辖区域内交通安全、生产安全检查、监察、整治;消防安全、环境保护等状况的监察;市容卫生监察;违章建筑整治、执法及农房管理;安全责任事故的调查、处理、统计。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区安全生产监察队单位设 2 个内设机构,包括:安全生产监察队、城管执法中队。2第二部分 浦东新区金桥镇安全生产监察队 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 1,761.06 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算

2、财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出 23.22十、节能环保支出十一、城乡社区支出 1,702.55十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 35.29二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 1,761.06 本年支出合计 1,761.06用事业基金弥补收支差额 结余分配年初

3、结转和结余 年末结转和结余总计 1,761.06 总计 1,761.0632016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 1,761.06 1,761.06 210 医疗卫生与计划生育支出 23.22 23.22 210 05 医疗保障 23.22 23.22 210 05 05 事业单位医疗 23.22 23.22 212 城乡社区支出 1,702.55 1,702.55 212 01 城乡社区管理事务 1,702.55 1,702.55 212 01 04 城管执法 1,702

4、.55 1,702.55 221 住房保障支出 35.29 35.29 221 02 住房改革支出 35.29 35.29 221 02 01 住房公积金 35.29 35.29 42016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 1,761.06 1,761.06 210 医疗卫生与计划生育支出 23.22 23.22210 05 医疗保障 23.22 23.22210 05 05 事业单位医疗 23.22 23.22212 城乡社区支出 1,702.55 1,702.55212 01

5、 城乡社区管理事务 1,702.55 1,702.55212 01 04 城管执法 1,702.55 1,702.55221 住房保障支出 35.29 35.29221 02 住房改革支出 35.29 35.29221 02 01 住房公积金 35.29 35.2952016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1,761.06 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒

6、支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 23.22 23.22 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 1,702.55 1,702.55 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 6十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 35.29 35.29 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1,761.06 本年支出合计 1,761.06 1,761.06 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 1,761.06 总

7、计 1,761.06 1,761.06 72016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出210 医疗卫生与计划生育支出 23.22 23.22210 05 医疗保障 23.22 23.22210 05 02 事业单位医疗 23.22 23.22212 城乡社区支出 1,702.55 1,702.55212 01 城乡社区管理事务 1,702.55 1,702.55212 01 04 城管执法 1,702.55 1,702.55221 住房保障支出 35.29 35.29221 02 住房改革支

8、出 35.29 35.29221 02 01 住房公积金 35.29 35.29合计 1,761.06 1,761.0682016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 828.76 828.76301 01 基本工资 94.6 94.60301 02 津贴补贴 188.89 188.89301 03 奖金 43.82 43.82301 04 其他社会保障缴费 34.74 34.74301 06 伙食补助费 17.25 17.25301 07 绩效工资 73.34 7

9、3.34301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 44.94 44.94301 09 职业年金缴费 34.70 34.70301 99 其他工资福利支出 296.48 296.48302 商品和服务支出 779.19 779.19302 01 办公费 5.66 5.66302 02 印刷费 4.90 4.90302 03 咨询费302 04 手续费 0.15 0.15302 05 水费302 06 电费 7.53 7.53302 07 邮电费 0.99 0.99302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 17.

10、92 17.92302 14 租赁费 62.85 62.85302 15 会议费 1.23 1.23302 16 培训费 2.94 2.94302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 12.11 12.11302 27 委托业务费302 28 工会经费 22.86 22.86302 29 福利费302 31 公务用车运行维护费 3.52 3.52302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 636.53 636.539303 对个人和家庭的补助 112.96 112.96303

11、01 离休费303 02 退休费303 03 退职(役)费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 35.29 35.29303 12 提租补贴303 13 购房补贴 77.35 77.35303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.32 0.32310 其他资本性支出 40.15 40.15310 02 办公设备购置 40.15 40.15310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计 1,761.06 941.72 819.34102016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位:万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国(境)费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数3.60 3.52 3.60 3.52

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