上海浦东新区文化场行政执法大队.DOC

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资源描述

1、1上海市浦东新区文化市场行政执法大队2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区文化市场行政执法大队单位概况一、主要职能1、依据法律、法规和规章规定,原有区文化广播影视行政管理部门行使的行政处罚权。2、依据法律、法规和规章规定,原有区负责出版管理的行政部门行使的行政处罚权。3、依据法律、法规和规章规定,原有区文物行政管理部门行使的行政处罚权。4、依据法律、法规和规章规定,原有区体育行政管理部门行使的行政处罚权。5、依据法律、法规和规章规定,原有区旅游管理部门行使的行政处罚权。6、法律、法规和规章规定的其他职责。7、完成上级交办的其他任务。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区文化市场行政执

2、法大队设 7个内设机构,包括:办公室、法规科、稽查一科、稽查二科、执法一中队、 执法二中队、执法三中队。2第二部分 上海市浦东新区文化市场行政执法大队2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 1,638.46 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 20.31 七、文化体育与传媒支出 1,271.99八、社会保障和就业支出 105.42九、医疗卫生与计划生育支出

3、50.25十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 232.38二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 1,658.77 本年支出合计 1,660.04用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 193.76 年末结转和结余 192.49总计 1,852.53 总计 1,852.5332016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类

4、 款 项 合计 1,658.77 1,638.46 20.31207 文化体育与传媒支出 1,270.72 1,250.41 20.31207 01 文化 1,270.72 1,250.41 20.31207 01 12 文化市场管理 1,270.72 1,250.41 20.31208 社会保障和就业支出 105.42 105.42 208 05 行政事业单位离退休 105.42 105.42 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 3.91 3.91 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 98.45 98.45 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 3.06

5、3.06210 医疗卫生与计划生育支出 50.25 50.25210 05 医疗保障 50.25 50.25210 05 01 行政单位医疗 50.25 50.254221 住房保障支出 232.38 232.38221 02 住房改革支出 232.38 232.38221 02 01 住房公积金 71.24 71.24221 02 03 购房补贴 161.14 161.1452016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 1,660.04 1,492.96 167.08 207 文化

6、体育与传媒支出 1,271.99 1,104.91 167.08207 01 文化 1,271.99 1,104.91 167.08207 01 12 文化市场管理 1,271.99 1,104.91 167.08208 社会保障和就业支出 105.42 105.42208 05 行政事业单位离退休 105.42 105.42208 05 01 归口管理的行政单位离退休 3.91 3.91208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 98.45 98.45208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 3.06 3.06210 医疗卫生与计划生育支出 50.25 50.25210 05

7、医疗保障 50.25 50.25210 05 01 行政单位医疗 50.25 50.256221 住房保障支出 232.38 232.38221 02 住房改革支出 232.38 232.38221 02 01 住房公积金 71.24 71.24221 02 03 购房补贴 161.14 161.1472016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1,638.46 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出

8、六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 1,250.41 1,250.41 八、社会保障和就业支出 105.42 105.42 九、医疗卫生与计划生育支出 50.25 50.25 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 8十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 232.38 232.38 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1,638.46 本年支出合计 1,638.46 1,638.46 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 26

9、.74 26.74 一般公共预算财政拨款 26.74 政府性基金预算财政拨款 总计 1,665.20 总计 1,665.20 1,665.20 92016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出207 文化体育与传媒支出 1,250.41 1,104.90 145.51207 01 文化 1,250.41 1,104.90 145.51207 01 12 文化市场管理 1,250.41 1,104.90 145.51208 社会保障和就业支出 105.42 105.42208 05 行政事业单位

10、离退休 105.42 105.42208 05 01 归口管理的行政单位离退休 3.91 3.91208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出98.45 98.45208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出3.06 3.06210 医疗卫生与计划生育支出 50.25 50.25210 05 医疗保障 50.25 50.25210 05 01 行政单位医疗 50.25 50.25221 住房保障支出 232.38 232.38221 02 住房改革支出 232.38 232.38221 02 01 住房公积金 71.24 71.24221 02 03 购房补贴 161.14 161.1

11、4合计 1,638.46 1,492.95 145.51102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 1,025.09 1,025.09301 01 基本工资 144.94 144.94301 02 津贴补贴 414.03 414.03301 03 奖金 214.21 214.21301 04 其他社会保障缴费 67.27 67.27301 06 伙食补助费 61.18 61.18301 07 绩效工资301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 98.45 98

12、.45301 09 职业年金缴费 3.06 3.06301 99 其他工资福利支出 21.95 21.95302 商品和服务支出 221.08 221.08302 01 办公费 10.96 10.96302 02 印刷费 2.77 2.77302 03 咨询费302 04 手续费 0.14 0.14302 05 水费 1.16 1.16302 06 电费 1.15 1.15302 07 邮电费 4.13 4.13302 08 取暖费302 09 物业管理费 18.33 18.33302 11 差旅费 7 7302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 0.02 0.02302 14 租赁费 41.52 41.52302 15 会议费 1.07 1.07302 16 培训费 0.52 0.52302 17 公务接待费 0.4 0.4302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 0.1 0.1302 27 委托业务费302 28 工会经费 27.84 27.84302 29 福利费 34.06 34.06302 31 公务用车运行维护费 18.2 18.2302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 51.71 51.71

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