浦东新区川沙新镇建设和环境保护事务中心2016单位决算.DOC

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资源描述

1、1浦东新区川沙新镇建设和环境保护事务中心 2016 年度单位决算第一部分 浦东新区川沙新镇建设和环境保护事务中心概况一、主要职能在川沙新镇党委、政府领导下,受新镇规建办、城管办具体指导,依照国家规划、土地、建设相关法律、法规,对本镇各类建设项目组织实施、推进协调和管理。其主要职责有:1、负责川沙新镇范围各类征收用地范围内的集体资产补偿,各类工程建设项目施工推进的协调;2、负责由新镇立项的各类工程建设项目的组织实施、投资资金的控制、工程质量的监管;3、负责新镇范围各类征收用地内的企业、居民的前期拆迁补偿安置;4、负责专用于安置拆迁居民的安置房的调配、使用管理;5、负责对新镇范围农村个人使用宅基地

2、建房的审批,对农村个人使用农用地建房的审核,对农村个人住房权证核准登记的受理;6、负责新镇农村区域内村容村貌的检查、考核及六灶环境卫生保洁服务社的日常工作;27、负责新镇范围镇村道路、绿化、排污等设施的养护、维修、管理。二、机构设置根据上述职责,浦东新区川沙新镇建设和环境保护事务中心设 6 个内设机构,包括:办公室、动迁部、市容管理部、工程部、征地协调部、建房管理部。3第二部分 浦东新区川沙新镇建设和环境保护事务中心 2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 6,995.47 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨

3、款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 19.59 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 41.85九、医疗卫生与计划生育支出 21.57十、节能环保支出十一、城乡社区支出 5,644.43十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 15.66二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 7,015.06 本年支出合计 5,723.51用事业基金弥补收支

4、差额 结余分配年初结转和结余 年末结转和结余 1,291.554总计 7,015.06 总计 7,015.0652016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 7,015.06 6,995.47 19.59208 社会保障和就业支出 41.85 41.85 208 05 行政事业单位离退休 41.85 41.85 208 05 02 事业单位离退休 41.85 41.85 210 医疗卫生与计划生育支出 21.57 21.57 210 05 医疗保障 21.57 21.57 210

5、 05 02 事业单位医疗 21.57 21.57 212 城乡社区支出 6,935.98 6,916.39 19.59212 01 城乡社区管理事务 6,935.98 6,916.39 19.59212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 6,935.98 6,916.39 19.59221 住房保障支出 15.66 15.66221 02 住房改革支出 15.66 15.666221 02 01 住房公积金 15.66 15.6672016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计

6、5,723.51 510.88 5,212.63 208 社会保障和就业支出 41.85 41.85208 05 行政事业单位离退休 41.85 41.85208 05 02 事业单位离退休 41.85 41.85210 医疗卫生与计划生育支出 21.57 21.57210 05 医疗保障 21.57 21.57210 05 02 事业单位医疗 21.57 21.57212 城乡社区支出 5,644.43 431.80 5,212.63212 01 城乡社区管理事务 5,644.43 431.80 5,212.63212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 5,644.43 431.80 5

7、,212.63221 住房保障支出 15.66 15.66221 02 住房改革支出 15.66 15.66221 02 01 住房公积金 15.66 15.6682016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 6,995.47 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 41.85 41.85 九、医疗卫生与计划生育支出 21.57 21.57

8、 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 5,644.43 5,644.43 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 9十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 15.66 15.66 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 6,995.47 本年支出合计 5,723.51 5,723.51 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 1,271.96 1,271.96 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 6,995.47 总计 6,995.47 6,995.47 10

9、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 41.85 41.85208 05 行政事业单位离退休 41.85 41.85208 05 02 事业单位离退休 41.85 41.85210 医疗卫生与计划生育支出 21.57 21.57210 05 医疗保障 21.57 21.57210 05 02 事业单位医疗 21.57 21.57212 城乡社区支出 5,644.43 431.80 5,212.63212 01 城乡社区管理事务 5,644.43 431.80 5,212.63212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 5,644.43 431.80 5,212.63221 住房保障支出 15.66 15.66221 02 住房改革支出 15.66 15.66221 02 01 住房公积金 15.66 15.66合计 5,723.51 510.88 5,212.63

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