罗山供销合作社联合社.DOC

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1、- 1 -罗山县供销合作社联合社2017 年度部门决算二一八年九月- 2 -目 录第一部分 罗山县供销合作社联合社概况1、主要职责2、部门决算单位构成第二部分 罗山县供销合作社联合社 2017 年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、关于支出决算情况说明四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、关于预算绩效情况说明九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、其他重要事项情况说明第三部分 罗山县供销合作

2、社联合社部门决算名词解释3第一部分 罗山县供销合作社联合社概况4一、主要职责(一)宣传贯彻党和国家有关农村经济和供销合作工作的方针、政策;引导实施全县农村商品流通的政策与规定;研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划;指导全县供销合作社的改革和发展。(二)积极参与农业产业化、协同有关部门大力推进专业合作社、村级综合服务社、城市消费合作社和专业批发市场体系建设,为农业、农村、农民提供综合服务,促进城乡商品流通和市场经济的发展。(三)指导全县供销合作色的业务活动;进一步深化棉花和农业生产资料流通体制改革,放开搞活棉花、农资企业;加强对烟花爆竹、废旧物资等特殊商品的经营管理;抓好系统的储运安全和安

3、全统筹工作;开展对外经济、贸易、技术交流、促进供销合作社经济的发展。(四)监督检查本系统的经营方向、经营作风、财务收支、以及工作人员遵纪守法行为,受理群众来信来访。(五)承办县委、县政府交办的其他事项。二、机构设置及部门决算单位构成根据上述职责,县供销合作社内设 1 室 3 股。分别为:(一)办公室研究、起草全县供销社工作的规范文件及重要的综合性材料;负责重要会议的组织和决定事项的督办落实;负责文5秘、机要、保密、档案、信访、目标管理、政务信息工作;负责机关后勤管理和机关经费的使用管理工作;负责本机关和企业的体制改革工作;协助主要领导处理日常工作,保证机关安全和各项工作的正常运转。综合协调县社

4、机关股室工作。(二)业务股负责协调全系统业务工作、物价工作,抓好棉花、农资产品的购销、调、存,搞好系列化服务;负责全系统的防汛、抗旱、救灾工作,综合经营管理烟花爆竹及各种经营业务。(三)财务监审股指导系统财务、会计工作,推动财务管理的科学化;参与县社体改和目标管理。负责经济目标任务的测算、监控和考评;监督安全统筹等专项政策性资金的使用;负责本系统财务人员的培训,做好县社直企业费用入账前的稽核工作;对县社直属企业财务管理及会计基础工作进行监督检查;负责县社资金及机关经费管理工作;维护党纪、国家行政法规和其他重要规章制度贯彻执行;检查和处理社直系统党员和干部职工违法违纪行为,受理对监察对象的检举、

5、控告和申诉工作;负责检查、监督本系统的普法教育工作;宣传贯彻审计法规和有关政策;指导全县供销社系统的内审工作;负责县社直系统的目标审计;负责企业经理任中和离任的审计;负责县社系统经济责任审计、资产使用及租赁收入审计和各种专项审计。6(四)人事股负责全系统思想政治教育和精神文明建设;协助县社党委抓好干部职工队伍建设和群团工作;负责人事管理、社会保障、组织、宣传、老干、统战、人大政协和联络工作;负责工会、计划生育工作;负责系统党风党纪教育、勤政廉政的和行政检查工作,指导系统纠正行业不正之风工作;负责系统法律法规宣传、法律服务和安全监督管理。本决算为本部门汇总决算,本部门没有下设机构。7第二部分罗山

6、县供销合作社联合社2017 年度部门决算情况说明8一、关于收入支出决算总体情况说明2017 年度收入总计 193.31 万元,支出总计 193.31 万元,与 2016 年相比,收、支总计各增加 46.39 万元,增长31.57%。收入 变动的主要原因是:财政拨款增加。支出变动的主要原因:人员调资增资及公务交通补贴等工资福利支出增加。二、关于收入决算情况说明2017 年度收入合计 193.31 万元,其中:财政拨款收入193.31 万元,占 100%。三、关于支出决算情况说明2017 年度支出合计 193.31 万元,其中:基本支出 193.31万元,占 100%。四、关于财政拨款收入支出决算

7、总体情况说明2017 年财政拨款收支总决算 193.31 万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加 46.39 万元,增长 31.57%。变动的主要原因:人员调资增资及公务交通补贴等工资福利增加。五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算总体情况。2017 年一般公共预算财政拨款支出 193.31 万元,占支出合计的 100%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款支9出增加 46.39 万元,增长 31.57%。变动的主要原因:人员调资增资及公务交通补贴等工资福利支出增加。(二)财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 193.

8、31 万元,主要用于以下方面:商业服务业等支出 185.37 万元,占95.89%;社会保障和就业支出 7.94 万元,占 4.11%。(三)财政拨款支出决算具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为193.31 万元,支出决算为 193.31 万元,完成年初预算的 100%。其中:1商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算为 185.37 万元,支出决算为 185.37 万元,完成年初预算的 100%。2社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 7.94 万元,支出决算为7.94 万元,完成年初预算的 100%。

9、六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 193.31 万元,其中:人员经费 161.1 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、离休费、社会保障金、基业年金等;公用经费 32.21 万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮10电费、差旅费等。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 46.39 万元,增长 31.57%。变动的主要原因:人员调资增资及公务交通补贴等工资福利增加。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017 年度“三公” 经费财

10、政拨款支出预 算为 0 万元,支出决算为 0 万元。2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2016 年减少 4.3 万元。其中公务用车购置及运行费支出决算减少1.4万元;公务接待费支出决算减少 2.9 万元,公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车已处置,不再保留公务用车;公务接待费支出减少的主要原因是坚持厉行节约、避免铺张浪费的原则,严格遵守中央八项规定。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 0 万元。 八、关于预算绩效情况说明(一)绩效管理工作开展情况。

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