广西壮族自治区兴业人大机关.DOC

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资源描述

1、1广西壮族自治区兴业县人大机关2016 年部门决算目 录2第一部分:兴业县人大机关概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:兴业县人大机关 2016 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:兴业县人大机关 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况二、2016 年度一般公共预算支出决算情况三、2016 年度政府性基金支出决算情况

2、四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明六、其他重要事项情况说明第四部分:名词解释3第一部分:兴业县人大机关概况一、主要职能(1)承办兴业县人民代表大会及其常务委员会会议、主任会议的筹备和会务工作,收集、整理议题和意见,提出议程(草案)建议。(2)负责为人大常委会会议、主任会议讨论、决定问题收集有关法律、政策依据和准备综合性参考资料。(3)办理、催办人大常委会会议、主任会议交办的事项。(4)负责县人大常委会有关文件、年度工作计划、工作总结和领导讲话文稿的起草工作,收集和整理信息,编辑出版公报、兴业县人大等刊物和资料。(5

3、)负责承办人大机关物质文明、政治文明、社会主义精神文明目标管理责任制的具体工作。(6)负责文书处理、档案、保密、文印工作和图书资料管理工作。(7)负责常委会机关行政事务和保卫、值班工作,人事劳资福利工作,离退休人员的管理、服务工作,机关人员政治教育、思4想工作,业务学习和党务工作,工会、共青团、妇女、计划生育、文体活动等工作。(8)负责对外联络和组织接待工作。(9)负责人大机关的环境卫生、绿化管理和劳动安排等工作。(10)负责人大机关办公设施的管理和办公用品的购置管理,为机关、干部的工作生活做好服务。(11)负责协调县委办、县政府办、县政协办、县人大常委会财经教科工作委员会、县人大常委会法制农

4、村工作委员会、县人大常委会代表联络工作委员会、乡镇人大主席团等工作。(12)完成县委、县人大常委会和上级人大常委会交办的其它工作。二、部门决算单位构成兴业县人大设置 2 个专门委员会:法制与内务司法委员会、财政经济委员会。兴业县人大常委会设置 1 个办事机构和 3 个工作机构:办公室、教科文卫与民族工作委员会、农业农村与环资城建工作委员会、选举联络工作委员会。县人大常委会办公室设秘书股、综合信访股共 2 个职能股。5第二部分:兴业县人大机关 2016 年部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 566.42 一、一般公共服务支出 413.

5、94二、事业收入 0 二、外交支出 0三、事业单位经营收入 0 三、教育支出 0四、其他收入 0 四、科学技术支出 0五、文化体育与传媒支出 0六、社会保障和就业支出 43.99七、医疗卫生与计划生育支出 8.47八、住房保障支出 11.86本年收入合计 566.42 本年支出合计 478.26用事业基金弥补收支差额 结余分配 0上年结转 93.40 年末结转与结余 181.56收入总计 659.82 支出总计 659.82注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。6表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单

6、位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 566.42 566.42201 一般公共服务支出 472.05 472.0520101 人大事务 472.05 472.052010101 行政运行 315.50 315.502010102 一般行政管理事务 3.05 3.052010104 人大会议 60.00 60.002010199 其他人大事务支出 93.50 93.50208 社会保障和就业支出 43.99 43.9920805 行政事业单位离退休 43.99 43.992080501 归口管理的行政单位离退休 43.99 43.99210 医疗卫生与计划生育支出 7.53

7、 7.5321005 医疗保障 7.53 7.532100501 行政单位医疗 7.53 7.53213 农林水支出 30.00 30.0021305 扶贫 30.00 30.002130599 其他扶贫支出 30.00 30.00221 住房保障支出 12.85 12.8522102 住房改革支出 12.85 12.852210201 住房公积金 12.85 12.85注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。7表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 478.26 223.

8、92 254.34201 一般公共服务支出 413.94 159.60 254.3420101 人大事务 413.94 159.60 254.342010101 行政运行 251.95 159.60 92.352010102 一般行政管理事务 3.05 3.052010104 人大会议 60.00 60.002010199 其他人大事务支出 98.94 98.94208 社会保障和就业支出 43.99 43.99 020805 行政事业单位离退休 43.99 43.99 02080501 归口管理的行政单位离退休 43.99 43.99 0210 医疗卫生与计划生育支出 8.47 8.47 0

9、21005 医疗保障 8.47 8.47 02100501 行政单位医疗 8.47 8.47 0221 住房保障支出 11.86 11.86 022102 住房改革支出 11.86 11.86 02210201 住房公积金 11.86 11.86 0注:本表反映部门本年度各项支出情况。8表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 566.42 一、一般公共服务支出 18 413.94 413.94 二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出

10、 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 43.99 43.99 7 七、医疗卫生与计划生育支出 24 8.47 8.47 8 八、住房保障支出 25 11.86 11.86 9 26 10 27 11 28 本年收入合计 12 566.42 本年支出合计 29 478.26年初财政拨款结转和结余 13 93.40 年末结转和结余 30 181.56一般公共预算财政拨款 14 93.40 31 政府性基金预算财政拨款 15 0 32 16 33 合计 17 659.82 合计 34 659.82注:本表反映部

11、门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。9表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 478.26 223.92 254.34201 一般公共服务支出 413.94 159.60 254.3420101 人大事务 413.94 159.60 254.342010101 行政运行 251.95 159.60 92.352010102 一般行政管理事务 3.05 0 3.052010104 人大会议 60.00 0 60.002010199 其他人大事务支出 98.94 0 98.942

12、08 社会保障和就业支出 43.99 43.99 020805 行政事业单位离退休 43.99 43.99 02080501 归口管理的行政单位离退休 43.99 43.99 0210 医疗卫生与计划生育支出 8.47 8.47 021005 医疗保障 8.47 8.47 02100501 行政单位医疗 8.47 8.47 0221 住房保障支出 11.86 11.86 022102 住房改革支出 11.86 11.86 02210201 住房公积金 11.86 11.86 0注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。10表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元人员经费

13、公用经费经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额301 工资福利支出 148.12 302 商品和服务支出 19.9530101 基本工资 56.25 30201 办公费 19.9530102 津贴补贴 50.97 30202 印刷费 030103 奖金 31.96 30104 其他社会保障缴费 8.94 30107 绩效工资 0 30240 税金及附加费用 030199 其他工资福利支出 0 30299 其他商品和服务支出 0303 对个人和家庭的补助 55.85 310 其他资本性支出 030301 离休费 0 31001 房屋建筑物购建 030302 退休费 43.99 030311 住房公积金 11.86 31099 其他资本性支出 0 304 对企事业单位的补贴 030313 购房补贴 30401 企业政策性补贴 030399 其他对个人和家庭的补助支出 307 债务付息支出 030701 国内债务付息 0 399 其他支出 039901 赠与 0 人员经费合计 203.97 公用经费合计 19.95注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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