上海浦东新区三林镇财政所2016单位决算.DOC

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资源描述

1、1上海市浦东新区三林镇财政所 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区三林镇财政所概况一、主要职能负责镇财政预算的编制管理和年度决算、财力结算,组织协调收入,管理财政支出,执行财经政策;负责镇政府债权债务管理、行政事业单位国有资产管理,镇各单位财务会计管理;负责财政性资金以及政府采购监督管理等。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区三林镇财政所设 1 个内设机构,包括:办公室。2第二部分 上海市浦东新区三林镇财政所 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 375.78 一、一般公共服务支出 133.98其中:政

2、府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出 226.52十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 375.78 本年支出合计 360.50用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 50.00

3、年末结转和结余 65.28总计 425.78 总计 425.7832016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 375.78 375.78 201 一般公共服务支出 149.26 149.26 201 06 财政事务 149.26 149.26 201 06 50 事业运行 56.18 56.18 201 06 99 其他财政事务支出 93.08 93.08 212 城乡社区支出 226.52 226.52 212 01 城乡社区管理事务 226.52 226.52 212 01

4、 99 其他社区管理事务支出 226.52 226.52 42016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 375.78 一、一般公共服务支出 133.98 133.98 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 226.52 226.52 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支

5、出 十五、商业服务业等支出 5十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 375.78 本年支出合计 360.50 360.50 年初财政拨款结转和结余 50.00 年末财政拨款结转和结余 65.28 65.28 一般公共预算财政拨款 50.00 政府性基金预算财政拨款 总计 425.78 总计 425.78 425.78 62016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出201 一般公共服务支出

6、133.98 133.98201 06 财政事务 133.98 133.98201 06 50 事业运行 56.18 56.18201 06 99 其他财政事务支出 77.80 77.80212 城乡社区支出 226.52 226.52212 01 城乡社区管理事务 226.52 226.52212 01 99 其他社区管理事务支出 226.52 226.52合计 360.50 360.5072016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 295.94 295.943

7、01 01 基本工资 132.05 132.05301 02 津贴补贴 36.59 36.59301 03 奖金 73.19 73.19301 04 其他社会保障缴费301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 27.38 27.38301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 13.97 13.97301 09 职业年金缴费 3.89 3.89301 99 其他工资福利支出 8.87 8.87302 商品和服务支出 46.28 46.28302 01 办公费 1.73 1.73302 02 印刷费 0.26 0.26302 03 咨询费302 04 手续费302 05 水费302 06 电费

8、302 07 邮电费 0.08 0.08302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费 0.01 0.01302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费 0.14 0.14302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 7.09 7.09302 27 委托业务费302 28 工会经费 3.09 3.09302 29 福利费 5.41 5.41302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用 3.79 3.79302 40 税

9、金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 24.68 24.688303 对个人和家庭的补助 18.28 18.28303 01 离休费303 02 退休费 15.12 15.12303 03 退职(役)费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 3.16 3.16303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工

10、具购置310 99 其他资本性支出合计 360.50 360.5092016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位:万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国(境)费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 0.000.00102016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出0.00 0.00 0.00合计注:本单位 2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

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