大庆红岗区晨曦社区工作站.DOC

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1、大庆市红岗区晨曦社区工作站2017 年度部门决算公开目 录第一部分 部门概况(一)部门主要职责(二)机构设置情况第二部分 部门决算表(一)收入支出决算总表(二)收入决算表(三)支出决算表(四)财政拨款收入支出决算总表(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(七)一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出决算表(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 部门决算情况说明(一)决算收支增减变化情况说明(二)“三公 ”经费支出 说明(三)机关运行经费支出说明(四)政府采购支出说明(五)国有资产占用情况说明第四部分 名词解释2017 年部门决算公开-1-第一部

2、分 部门概况(一)部门主要职责我社区主要履行以下主要职责:1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规,在区委、区政府领导下完成各项任务。 2、建设社会主义物质文明和精神文明,以经济建设为中心,发展社区工业,以及与居民密切相关的第三产业,指导社区经济组织发展经济,拓宽经济活动的领域,为经济组织提供服务,运用经济、法律和必要的行政手段管理社区经济。把社区建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。 3、负责辖区内的社会治安综合治理,人民调解、法律服务工作,依照有关规定管理外来流动人员。 4、开展社区服务、拥军优属工作,负责社区优抚、社会救济、社会福利、兴办

3、社会福利及残疾人福利事业,社区文化、科普、体育、教育工作。 5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。 6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。 2017 年部门决算公开-2-7、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。 8、指导和帮助居民委员会的工作,促进居民委员会的依法建设和发挥“三自“(自我教育、自我管理、自我服务)作用。 9、向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访等事项。 10、承办区政府交办的

4、其他事项(二)机构设置情况二、内设机构及下属单位内设机构:社区下设党工委办公室、公共服务中心、综合管理中心三个单位。我单位在编职工 5 人,其中行政编 制 3 人,事业编制 2 人。2017 年部门决算公开-3-第二部分 部门决算表(一)收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 行次 决算数 项目 行次 决算数栏次 栏次 一、财政拨款收入 1 206.50 一、一般公共服务支出 27 0.00二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 28 0.00三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 29 0.00四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 0.00五、附属单位上缴收入 5 0

5、.00 五、教育支出 31 0.00六、其他收入 6 0.18 六、科学技术支出 32 0.007 七、文化体育与传媒支出 33 0.008 八、社会保障和就业支出 34 21.999 九、医疗卫生与计划生育支出 35 8.9310 十、节能环保支出 36 0.0011 十一、城乡社区支出 37 144.6112 十二、农林水支出 38 0.0013 十三、交通运输支出 39 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 40 0.0015 十五、商业服务业等支出 41 0.0016 十六、金融支出 42 0.0017 十七、援助其他地区支出 43 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 44 0.

6、0019 十九、住房保障支出 45 31.1520 二十、粮油物资储备支出 46 0.0021 二十一、其他支出 47 0.00本年收入合计 22 206.68 本年支出合计 48 206.68用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 49 0.00年初结转和结余 24 0.00 年末结转和结余 50 0.0025 51 总计 26 206.68 总计 52 206.68注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2017 年部门决算公开-4-(二)收入决算表单位:万元项 目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入功能分类

7、科目编码科目名称栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 206.68 206.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18208 社会保障和就业支出 21.99 21.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 21.99 21.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.99 21.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 8.93 8.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021011 行政事业单位医疗 8.93 8.9

8、3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002101101 行政单位医疗 6.38 6.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002101103 公务员医疗补助 2.55 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00212 城乡社区支出 144.61 144.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.1821201 城乡社区管理事务 144.61 144.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.182120101 行政运行 144.61 144.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18221 住房保障支出 31.15 31.15

9、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 31.15 31.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 10.21 10.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210202 提租补贴 20.94 20.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2017 年部门决算公开-5-(三)支出决算表单位:万元项 目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 206.68

10、 206.68 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 21.99 21.99 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 21.99 21.99 0.00 0.00 0.00 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.99 21.99 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 8.93 8.93 0.00 0.00 0.00 0.0021011 行政事业单位医疗 8.93 8.93 0.00 0.00 0.00 0.002101101 行政单位医疗 6.38 6.38 0.00 0.00 0

11、.00 0.002101103 公务员医疗补助 2.55 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00212 城乡社区支出 144.61 144.61 0.00 0.00 0.00 0.0021201 城乡社区管理事务 144.61 144.61 0.00 0.00 0.00 0.002120101 行政运行 144.61 144.61 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 31.15 31.15 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 31.15 31.15 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 10.21 10.

12、21 0.00 0.00 0.00 0.002210202 提租补贴 20.94 20.94 0.00 0.00 0.00 0.00注:本表反映部门本年度各项支出情况。2017 年部门决算公开-6-(四)财政拨款收入支出决算总表金额单位:万元收 入 支 出项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 206.50一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00二、外交支出 29 0.00 0.00 0.003 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.

13、004 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.005 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.006 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.007 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.008 八、社会保障和就业支出 35 21.99 21.99 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 36 8.93 8.93 0.0010 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.0011 十一、城乡社区支出 38 144.43 144.43 0.0012 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.0013 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0

14、.0014 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.0015 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.0016 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.0017 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.0019 十九、住房保障支出 46 31.15 31.15 0.0020 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.0021 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00本年收入合计 22 206.50 本年支出合计 49 206.50 206.50 0.00年

15、初财政拨款结转和结余 23 0.00年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00一般公共预算财政拨款 24 0.00 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 26 53 总计 27 206.50 总计 54 206.50 206.50 0.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。(五)2017 年部门决算公开-7-一般公共预算财政拨款支出决算表金额单位:万元项目 本年支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 206.50 206.50 0.00208 社会保障和就业支出 21

16、.99 21.99 0.0020805 行政事业单位离退休 21.99 21.99 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.99 21.99 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 8.93 8.93 0.0021011 行政事业单位医疗 8.93 8.93 0.002101101 行政单位医疗 6.38 6.38 0.002101103 公务员医疗补助 2.55 2.55 0.00212 城乡社区支出 144.43 144.43 0.0021201 城乡社区管理事务 144.43 144.43 0.002120101 行政运行 144.43 144.43 0.0022

17、1 住房保障支出 31.15 31.15 0.0022102 住房改革支出 31.15 31.15 0.002210201 住房公积金 10.21 10.21 0.002210202 提租补贴 20.94 20.94 0.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2017 年部门决算公开-8-(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表金额单位:万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额301 工资福利支出 162.40302 商品和服务支出 0.06310 其他资本性支出 0.0030101 基本工资 43.99

18、30201 办公费 0.0631001 房屋建筑物购建 0.0030102 津贴补贴 65.7430202 印刷费 0.0031002 办公设备购置 0.0030103 奖金 10.7630203 咨询费 0.0031003 专用设备购置 0.0030104 其他社会保障缴费 12.8430204 手续费 0.0031005 基础设施建设 0.0030106 伙食补助费 0.0030205 水费 0.0031006 大型修缮 0.0030107 绩效工资 0.0030206 电费 0.0031007 信息网络及软件购置更新 0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费 29.0730207

19、 邮电费 0.0031008 物资储备 0.0030109 职业年金缴费 0.0030208 取暖费 0.0031009 土地补偿 0.0030199 其他工资福利支出 0.0030209 物业管理费 0.0031010 安置补助 0.00303 对个人和家庭的补助 44.0430211 差旅费 0.0031011 地上附着物和青苗补偿 0.0030301 离休费 0.0030212 因公出国(境)费用 0.0031012 拆迁补偿 0.0030302 退休费 0.0030213 维修(护)费 0.0031013 公务用车购置 0.0030303 退职(役)费 0.0030214 租赁费 0.0031019 其他交通工具购置 0.0030304 抚恤金 0.0030215 会议费 0.0031020 产权参股 0.0030305 生活补助 0.0030216 培训费 0.0031099 其他资本性支出 0.0030306 救济费 0.0030217 公务接待费 0.00304 对企事业单位的补贴 0.00

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