1、1上海市浦东新区海星幼儿园 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区海星幼儿园单位概况一、主要职能为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区海星幼儿园设 3 个内设机构,包括:园长室、办公室、保教室。2第二部分 上海市浦东新区海星幼儿园 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 1,121.68 一、一般公共服务支出 0.00其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00三、事业收入 0.00 四、公
2、共安全支出 0.00四、经营收入 0.00 五、教育支出 978.47五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00六、其他收入 15.28 七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 94.99九、医疗卫生与计划生育支出 27.29十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 17.98二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、其他支出
3、 15.20本年收入合计 1,136.96 本年支出合计 1,133.93用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.08年初结转和结余 15.30 年末结转和结余 18.25总计 1,152.26 总计 1,152.2632016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 1,136.96 1,121.68 0.00 0.00 0.00 0.00 15.28 205 教育支出 981.50 981.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 205 02 普通教育 6
4、90.15 690.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 205 02 01 学前教育 690.15 690.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 205 09 教育费附加安排的支出 291.35 291.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 291.35 291.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 94.99 94.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 94.99 94.99 0.00 0.00
5、 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.15 54.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 40.84 40.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 27.29 27.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 医疗保障 27.29 27.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 27.29 27.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22
6、1 住房保障支出 17.98 17.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 17.98 17.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 17.98 17.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 15.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.20229 99 其他支出 15.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.20229 99 01 其他支出 15.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.2042016年
7、度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出类 款 项 合计 1,133.93 868.95 264.98 0.00 0.00 0.00205 教育支出 978.47 728.69 249.78 0.00 0.00 0.00205 02 普通教育 688.65 688.65 0.00 0.00 0.00 0.00205 02 01 学前教育 688.65 688.65 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 教育费附加安排的支出 289.82 40.04 249.78 0.00 0.00 0.0020
8、5 09 99 其他教育费附加安排的支出 289.82 40.04 249.78 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 94.99 94.99 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 94.99 94.99 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.15 54.15 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 40.84 40.84 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 27.29 27.29 0.00 0.00
9、0.00 0.00210 05 医疗保障 27.29 27.29 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 27.29 27.29 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 17.98 17.98 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 17.98 17.98 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 17.98 17.98 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 15.20 0.00 15.20 0.00 0.00 0.00229 99 其他支出 15.20 0.00 15.
10、20 0.00 0.00 0.00229 99 01 其他支出 15.20 0.00 15.20 0.00 0.00 0.0052016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1,121.68 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00三、国防支出 0.00 0.00 0.00四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00五、教育支出 978.47 978.47 0.00六、科学技术支出
11、0.00 0.00 0.00七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00八、社会保障和就业支出 94.99 94.99 0.00九、医疗卫生与计划生育支出 27.29 27.29 0.00十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.006十六、金融支出 0.00 0.00 0.00十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00十八、国土海
12、洋气象等支出 0.00 0.00 0.00十九、住房保障支出 17.98 17.98 0.00二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00本年收入合计 1,121.68 本年支出合计 1,118.73 1,118.73 0.00年初财政拨款结转和结余 15.30 年末财政拨款结转和结余 18.25 18.25 0.00一般公共预算财政拨款 15.30 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 1,136.98 总计 1,136.98 1,136.98 0.0072016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出
13、决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 978.47 728.69 249.78205 02 普通教育 688.65 688.65 0.00205 02 01 学前教育 688.65 688.65 0.00205 09 教育费附加安排的支出 289.82 40.04 249.78205 09 99 其他教育费附加安排的支出 289.82 40.04 249.78208 社会保障和就业支出 94.99 94.99 0.00208 05 行政事业单位离退休 94.99 94.99 0.00208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出54.15 54
14、.15 0.00208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出40.84 40.84 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 27.29 27.29 0.00210 05 医疗保障 27.29 27.29 0.00210 05 02 事业单位医疗 27.29 27.29 0.00221 住房保障支出 17.98 17.98 0.00221 02 住房改革支出 17.98 17.98 0.00221 02 01 住房公积金 17.98 17.98 0.00合计 1,118.73 868.95 249.7882016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支
15、出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 636.27 636.27 -301 01 基本工资 64.92 64.92 -301 02 津贴补贴 14.01 14.01 -301 03 奖金 24.41 24.41 -301 04 其他社会保障缴费 37.40 37.40 -301 06 伙食补助费 0.00 0.00 -301 07 绩效工资 264.04 264.04 -301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 54.15 54.15301 09 职业年金缴费 40.84 40.84301 99 其他工资福利支出 136.50 136.5030
16、2 商品和服务支出 171.55 - 171.55302 01 办公费 18.29 - 18.29302 02 印刷费 2.55 - 2.55302 03 咨询费 1.60 - 1.60302 04 手续费 0.32 - 0.32302 05 水费 2.91 - 2.91302 06 电费 8.75 - 8.75302 07 邮电费 1.10 - 1.10302 08 取暖费 0.00 - 0.00302 09 物业管理费 30.96 - 30.96302 11 差旅费 0.00 - 0.00302 12 因公出国(境)费用 0.00 - 0.00302 13 维修(护)费 36.00 - 3
17、6.00302 14 租赁费 2.00 - 2.00302 15 会议费 0.00 - 0.00302 16 培训费 9.62 - 9.62302 17 公务接待费 0.29 - 0.29302 18 专用材料费 8.71 - 8.71302 24 被装购置费 0.00 - 0.00302 25 专用燃料费 0.00 - 0.00302 26 劳务费 1.16 - 1.16302 27 委托业务费 2.10 - 2.10302 28 工会经费 10.66 - 10.66302 29 福利费 7.88 - 7.88302 31 公务用车运行维护费 2.88 - 2.88302 39 其他交通费用
18、 0.03 - 0.03302 40 税金及附加费用 0.00 - 0.00302 99 其他商品和服务支出 23.74 - 23.749303 对个人和家庭的补助 38.86 38.86 -303 01 离休费 0.00 0.00 -303 02 退休费 0.00 0.00 -303 03 退职(役)费 0.00 0.00 -303 04 抚恤金 0.00 0.00 -303 05 生活补助 0.00 0.00 -303 07 医疗费 0.00 0.00 -303 08 助学金 18.98 18.98 -303 09 奖励金 0.00 0.00 -303 11 住房公积金 19.18 19.
19、18 -303 12 提租补贴 0.00 0.00 -303 13 购房补贴 0.00 0.00 -303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.70 0.70 -310 其他资本性支出 22.27 - 22.27310 02 办公设备购置 12.73 - 12.73310 03 专用设备购置 9.54 - 9.54310 07 信息网络及软件购置更新 0.00 - 0.00310 13 公务用车购置 0.00 - 0.00310 19 其他交通工具购置 0.00 - 0.00310 99 其他资本性支出 0.00 - 0.00合计 868.95 675.13 193.82102016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位:万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国(境)费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数9.00 3.17 0.00 0.00 8.00 2.88 0.00 0.00 8.00 2.88 1.00 0.29注:本单位 2016 年度无机关运行经费支出,故本表无数据。