1、1浦东新区川沙新镇沪剧团 2016 年度单位决算第一部分 浦东新区川沙新镇沪剧团概况一、主要职能创作演出优秀剧幕,为观众服务;国内外舞台艺术作品及沪剧演出和其他演出。二、机构设置由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。根据上述职责,上海市浦东新区沪剧团设 2 个内设机构,包括:办公室、演出部。2第二部分 浦东新区川沙新镇沪剧团 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 149.41 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经
2、营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 1.05 七、文化体育与传媒支出 124.00八、社会保障和就业支出 13.55九、医疗卫生与计划生育支出 7.02十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 4.84二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 150.46 本年支出合计 149.41用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 年末结转和结余 1.05总计 150.46 总计 150.463201
3、6年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 150.46 149.41 1.05207 文化体育与传媒支出 124.00 124.00 1.05207 01 文化 124.00 124.00 1.05207 01 07 艺术表演团体 124.00 124.00 1.05208 社会保障与就业支出 13.55 13.55 208 05 行政事业单位离退休 13.55 13.55 208 05 02 事业单位离退休 13.55 13.55 210 医疗卫生与计划生育 7.02 7.02
4、210 05 医疗保障 7.02 7.02210 05 02 事业单位医疗 7.02 7.02221 住房保障支出 4.84 4.84221 02 住房改革支出 4.84 4.84221 02 01 住房公积金 4.84 4.8442016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 149.41 149.41 207 文化体育与传媒支出 124.00 124.00207 01 文化 124.00 124.00207 01 07 艺术表演团体 124.00 124.00208 社会保障与就业
5、支出 13.55 13.55208 05 行政事业单位离退休 13.55 13.55208 05 02 事业单位离退休 13.55 13.55210 医疗卫生与计划生育 7.02 7.02210 05 医疗保障 7.02 7.02210 05 02 事业单位医疗 7.02 7.02221 住房保障支出 4.84 4.84221 02 住房改革支出 4.84 4.84221 02 01 住房公积金 4.84 4.8452016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 149.41
6、 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 124.00 124.00 八、社会保障和就业支出 13.55 13.55 九、医疗卫生与计划生育支出 7.02 7.02 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 6十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 4.84 4.84 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 本年支出合计 年初财政拨款结转和
7、结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 149.41 总计 149.41 149.41 72016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出207 文化体育与传媒支出 124.00 124.00207 01 文化 124.00 124.00207 01 07 艺术表演团体 124.00 124.00208 社会保障与就业支出 13.55 13.55208 05 行政事业单位离退休 13.55 13.55208 05 02 事业单位离退休 13.55 13.
8、55210 医疗卫生与计划生育 7.02 7.02210 05 医疗保障 7.02 7.02210 05 02 事业单位医疗 7.02 7.02221 住房保障支出 4.84 4.84221 02 住房改革支出 4.84 4.84221 02 01 住房公积金 4.84 4.84合计 149.41 149.4182016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 105.16 105.16301 01 基本工资 22.34 22.34301 02 津贴补贴 47.18 4
9、7.18301 03 奖金 28.47 28.47301 04 其他社会保障缴费301 06 伙食补助费301 07 绩效工资301 08 机关事业单位基本养老保险缴费301 09 职业年金缴费301 99 其他工资福利支出 7.17 7.17302 商品和服务支出 18.85 18.85302 01 办公费 0.02 0.02302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费 0.16 0.16302 05 水费302 06 电费 0.03 0.03302 07 邮电费302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费302 12 因公出国(境)费用 302 13 维
10、修(护)费302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费302 29 福利费 7.49 7.49302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 11.15 11.159303 对个人和家庭的补助 25.40 25.40303 01 离休费303 02 退休费 13.54 13.54303 03 退职(役)费303 04 抚恤金303 05 生活补助3
11、03 07 医疗费 7.02 7.02303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 4.84 4.84303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计 149.41 130.56 18.85102016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位:万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国(境)费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.000.00