1、上海市嘉定区卫生计生监督所 2017 年度决算目 录第一部分 上海市嘉定区卫生计生监督所概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市嘉定区卫生计生监督所 2017 年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费及机关运行 经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市嘉定区卫生计生监督 2017 年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市嘉定区卫生计生监督所概况一、主要职能(一 )贯彻执行国家和本市 卫生和计划生育管理
2、的法律、法规、规章和方针、政策,组织实施本区域内卫生和计划生育的监督、监测等相应工作。(二 )受上海市嘉定区卫生和计划生育委员会委托,承担本区域内传染病、生活饮用水、公共场所、放射、学校以及健康相关产品等突发公共卫生事件的监督管理、应急处置和效果评估工作。(三 )受上海市嘉定区卫生和计划生育委员会委托,承担医疗卫生、采供血等监督管理工作; 负责医疗事故、医患纠纷行政处理的具体工作。(四 )受上海市嘉定区卫生和计划生育委员会委托,承担本区域内卫生行政审批项目的卫生技术审查和建设项目的预防性卫生技术审查,以及食品安全地方标准和食品安全企业标准备案的日常管理工作。(五 )受上海市嘉定区卫生和计划生育
3、委员会委托,承担本区域内打击“ 两非” 和计 划生育证明监管工作。(六 )承担本区域内公共卫生、医疗卫生监督的投诉举报; 执行国家和上海市卫生监督抽检、检测任务。(七 )承担本区域内重大活动的卫生监督保障工作; 承担卫生和计划生育专项整治、法律、法规宣传教育工作。(八 )承担本区域内卫 生和计划生育监督信息收集统计、分析利用、报告以及相关政府信息公开工作。(九 )对 本区域内的社区卫生服务中心卫生监督协管服务工作进行业务指导、督查。(十 )承担上海市嘉定区卫生和计划生育委员会交办的其他事项。二、机构设置根据上述职责,上海市嘉定区卫生和计划生育委员会监督所设 8 个内设机构,包括:办公室、综合业
4、务法制科、传染病防治科(学校卫生 监督科) 、环 境卫生监督科、饮水与 产品卫生监督科、医疗服务监督科(放射卫 生监督科) 、审核许 可服务科( 食品安全标准科) 、计划生育监督科 (妇幼健康服务监 督科) 。第二部分 上海市嘉定区卫生计生监督所 2017 年度部门决算表2017 年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 2,102.11 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 24.92 七、
5、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 132.95九、医疗卫生与计划生育支出 1,736.99十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 248.28二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 2,127.03 本年支出合计 2,118.22用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 年末结转和结余 8.81总计 2,127.03 总计 2,127.032017年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政
6、拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 2,127.03 2,102.11 24.92 208 社会保障和就业支出 132.95 132.95 208 05 行政事业单位离退休 132.95 132.95 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 0.71 0.71 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出98.13 98.13208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出34.11 34.11210 医疗卫生与计划生育支出 1,745.80 1,720.88 24.92 210 04 公共卫生 1,689.38 1,664.46
7、24.92 210 04 02 卫生监督机构 1,689.38 1,664.46 24.92 210 11 行政事业单位医疗 56.42 56.42210 11 01 行政单位医疗 56.42 56.42221 住房保障支出 248.28 248.28221 02 住房改革支出 248.28 248.28221 02 01 住房公积金 90.28 90.28221 02 03 购房补贴 158.00 158.002017年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出类 款 项 合计 2,118.22 1,858.
8、98 259.24208 社会保障和就业支出 132.95 132.95208 05 行政事业单位离退休 132.95 132.95208 05 01 归口管理的行政单位离退休 0.71 0.71208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 98.13 98.13208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 34.11 34.11210 医疗卫生与计划生育支出 1,736.99 1,477.75 259.24210 04 公共卫生 1,680.57 1,421.33 259.24210 04 02 卫生监督机构 1,680.57 1,421.33 259.24210 11 行政事业
9、单位医疗 56.42 56.42210 11 01 行政单位医疗 56.42 56.42221 住房保障支出 248.28 248.28221 02 住房改革支出 248.28 248.28221 02 01 住房公积金 90.28 90.28221 02 03 购房补贴 158.00 158.002017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 2,102.11 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出
10、 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 132.95 132.95 九、医疗卫生与计划生育支出 1,720.88 1,720.88 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 248.28 248.28 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 2102.11 本年支出合计 2102.11 2102.11 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计
11、2,102.11 总计 2,102.11 2,102.11 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码类 款 项科目名称合计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 132.95 132.95208 05 行政事业单位离退休 132.95 132.95208 05 01 归口管理的行政单位离退休 0.71 0.71208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出98.13 98.13208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出34.11 34.11210 医疗卫生与计划生育支出 1,720.88 1,477.75 243.13210 04 公共卫生 1,664.46 1,421.33 243.13210 04 02 卫生监督机构 1,664.46 1,421.33 243.13210 11 行政事业单位医疗 56.42 56.42210 11 01 行政单位医疗 56.42 56.42221 住房保障支出 248.28 248.28221 02 住房改革支出 248.28 248.28221 02 01 住房公积金 90.28 90.28221 02 03 购房补贴 158.00 158.00合计 2,102.11 1,858.98 243.13