上海浦东新区浦东新区进才小学2016单位决算.DOC

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资源描述

1、1上海市浦东新区浦东新区进才实验小学 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区进才实验小学概况一、主要职能上海市浦东新区进才实验小学是由上海市浦东新区教育局设立的事业单位。现持有国家事业单位登记管理局核发的事证第 131011500969 号事业单位法人证书。住所地址:上海市浦东新区丁香路 1289 号,法人代表:赵国弟,开办资金:4712万元。宗旨和业务范围:实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育。 学校贯彻执行党和国家有关义务教育工作的方针、政策及政府的有关决定,以“ 为学生的卓越发展服务 ”的办学理念, “以学生发展为本,教育好每一位学生,让每一位学生在自信、负责、文明、

2、快乐、成功中得到主动发展” 的教育理念, “乐、健、和、实”的校训, “办一所让孩子爱心感恩最多、实践体验最多、学习快乐最多、习惯养成良好的,孩子喜欢、家长满意、社会认可,在浦东、上海乃至全国具有较高知名度的、优秀的素质教育实验小学”。 二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区进才实验小学设五个内设机构,包括学生处、教导处、校务办、教科研室、总务处。2第二部分 上海市浦东新区进才实验小学 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 5,565.05 一、一般公共服务支出 0.00其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、

3、外交支出 0.00二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00四、经营收入 0.00 五、教育支出 4,744.78五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00六、其他收入 203.04 七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 605.16九、医疗卫生与计划生育支出 170.47十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八

4、、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 119.52二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、其他支出 124.94本年收入合计 5,768.08 本年支出合计 5,764.88用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 1.22年初结转和结余 393.09 年末结转和结余 395.07总计 6,161.17 总计 6,161.1732016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 5,768.08 5,565.05 0.00 0.00 0.00 0.00 203.04205

5、 教育支出 4,691.18 4,669.97 0.00 0.00 0.00 0.00 21.22205 02 普通教育 4,560.92 4,559.71 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22205 02 02 小学教育 4,560.92 4,559.71 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22205 09 教育费附加安排的支出 130.26 110.26 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 130.26 110.26 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00208 社会保障和就业支出 605.16

6、605.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 605.16 605.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 338.35 338.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 266.81 266.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 169.99 169.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 169.99 169.99 0.00

7、 0.00 0.00 0.00 0.00 4210 05 02 事业单位医疗 169.99 169.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 119.92 119.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 119.92 119.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 119.92 119.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 181.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181.82229 99 其他支出 181.82

8、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181.82229 99 901 其他支出 181.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181.8252016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出类 款 项 合计 5,764.88 5,412.78 352.10 0.00 0.00 0.00205 教育支出 4,744.78 4,517.62 227.16 0.00 0.00 0.00205 02 普通教育 4,572.62 4,517.62 55.00 0.00 0.00 0.00

9、205 02 02 小学教育 4,572.62 4,517.62 55.00 0.00 0.00 0.00205 09 教育费附加安排的支出 172.16 0.00 172.16 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 172.16 0.00 172.16 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 605.16 605.16 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 605.16 605.16 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 338.35 338.35 0.

10、00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 266.81 266.81 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 170.47 170.47 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 170.47 170.47 0.00 0.00 0.00 0.006210 05 02 事业单位医疗 170.47 170.47 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 119.52 119.52 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 119.52 119.52 0.00 0.0

11、0 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 119.52 119.52 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 124.94 0.00 124.94 0.00 0.00 0.00229 99 其他支出 124.94 0.00 124.94 0.00 0.00 0.00229 99 01 其他支出 124.94 0.00 124.94 0.00 0.00 0.0072016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 5,565.05 一、一般公共服务支出

12、0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 4,735.28 4,735.28 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 605.16 605.16 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 170.47 170.47 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农

13、林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 8十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 119.52 119.52 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 5,565.05 本年支出合计 5,630.44 5,630.44

14、0.00 年初财政拨款结转和结余 362.05 年末财政拨款结转和结余 296.66 296.66 0.00 一般公共预算财政拨款 362.05 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 5,927.10 总计 5,927.10 5,927.10 0.0092016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 4,735.28 4,517.62 217.66205 02 普通教育 4,572.62 4,517.62 55.00205 02 02 小学教育 4,572.62 4,517.

15、62 55.00205 09 教育费附加安排的支出 162.66 0.00 162.66205 09 99 其他教育费附加安排的支出 162.66 0.00 162.66208 社会保障和就业支出 605.16 605.16 0.00208 05 行政事业单位离退休 605.16 605.16 0.00208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出338.35 338.35 0.00208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出266.81 266.81 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 170.47 170.47 0.00210 05 医疗保障 170.47 170.47 0.00

16、210 05 02 事业单位医疗 170.47 170.47 0.00221 住房保障支出 119.52 119.52 0.00221 02 住房改革支出 119.52 119.52 0.00221 02 01 住房公积金 119.52 119.52 0.00合计 5,630.44 5,412.78 217.66102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 3,869.45 3,869.45301 01 基本工资 554.52 554.52301 02 津贴补贴

17、 139.51 139.51301 03 奖金 235.44 235.44301 04 其他社会保障缴费 233.30 233.30301 06 伙食补助费 0.00 0.00301 07 绩效工资 1,986.02 1,986.02301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 338.35 338.35301 09 职业年金缴费 266.81 266.81301 99 其他工资福利支出 115.50 115.50302 商品和服务支出 1,016.74 1,016.74302 01 办公费 48.18 48.18302 02 印刷费 52.56 52.56302 03 咨询费 9.50 9.5

18、0302 04 手续费 0.17 0.17302 05 水费 9.73 9.73302 06 电费 53.89 53.89302 07 邮电费 3.74 3.74302 08 取暖费 0.00 0.00302 09 物业管理费 219.68 219.68302 11 差旅费 2.26 2.26302 12 因公出国(境)费用 0.00 0.00302 13 维修(护)费 91.65 91.65302 14 租赁费 0.05 0.05302 15 会议费 0.00 0.00302 16 培训费 6.69 6.69302 17 公务接待费 3.76 3.76302 18 专用材料费 43.20 43.20302 24 被装购置费 0.00 0.00302 25 专用燃料费 0.00 0.00302 26 劳务费 16.76 16.76302 27 委托业务费 27.25 27.25302 28 工会经费 32.60 32.60302 29 福利费 62.88 62.88302 31 公务用车运行维护费 8.00 8.00302 39 其他交通费用 0.08 0.08302 40 税金及附加费用 0.00 0.00302 99 其他商品和服务支出 324.13 324.13

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