1、1中国共产党北海市海城区委员会北海市海城区人民政府信访局2016 年部门决算目 录2第一部分:中国共产党北海市海城区委员会北海市海城区人民政府信访局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:中国共产党北海市海城区委员会北海市海城区人民政府信访局 2016 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:中国共产党北海市海城区委员会北海市海城区人民政府信访局 2
2、016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分:名词解释3第一部分:中国共产党北海市海城区委员会北海市海城区人民政府信访局概况一、主要职能(一)承办中央处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室、国家信访局、国家投诉受理办公室交办的信访事项。(二)自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅、自治区处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室、自治区信访局和市、区委、市、区政府领导同志及市、区委办、市
3、、区政府办交办的信访事项。(三)受理人民群众直接给区委、区政府及其领导同志的来信,接待到区委、区政府机关上访的群众,并负责处理来信来访反映的问题。(四)向区委、区政府提供重要的信访信息和社情民意。(五)保持信访渠道畅通,为人民群众对党和政府的工作及国家机关工作人员履行职责进行监督、参政议政、行使民主权利提供方便条件。(六)转办人民群众的来信来访问题,按照党的政策,认真处理人民群众各种求决类的信访问题。(七)交办有关信访事项;对领导同志的信访批示件落实情况进行督促检查;对重要的信访案件进行催办、督办,检查处理结果,直至问题解决。(八)检查指导各街道、区各部门的信访工作。组织全区的信4访工作经验交
4、流和理论研究。对全区信访干部进行业务培训。(九)承办区委、区政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成本部门所属决算单位由中国共产党北海市海城区委员会北海市海城区人民政府信访局本级构成,内设办公室,无下属单位。我局人员编制数为 2 人,在职人员为 3 人,其中:行政编制数 3 人,退休人员 3 人。5第二部分:中国共产党北海市海城区委员会北海市海城区人民政府信访局 2016 年部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 75.36 一、一般公共服务支出 66.50二、事业收入 0.00 二、外交支出 0.00 三、事业单位经营收入 0.00
5、三、教育支出 0.00 四、其他收入 0.00 四、科学技术支出 0.00 五、文化体育与传媒支出 0.00 六、医疗卫生与计划生育支出 2.35七、住房保障支出 2.35八、其他支出 0.00本年收入合计 75.36 本年支出合计 71.21用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00年初结转和结余 0.00 其中:提取职工福利基金 0.00其中:项目支出结转和结余 0.00 转入事业基金 0.00年末结转与结余 4.16其中:项目支出结转和结余 0.11 收入总计 75.36 支出总计 75.366表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上
6、级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 75.36 75.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 70.25 70.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 党委办公厅(室)及相关机构事务70.25 70.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010301 行政运行 68.80 68.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013102 一般行政管理事务 1.45 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生
7、与计划生育支出 2.76 2.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021005 医疗保障 2.76 2.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002100501 行政单位医疗 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002100503 公务员医疗补助 1.32 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 2.35 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 2.35 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 2.35 2.
8、35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 71.21 51.62 19.59 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 66.50 46.92 19.59 0.00 0.00 0.0020131 党委办公厅(室)及相关机构事务 66.50 46.92 19.59 0.00 0.00 0.002013101 行政运行 65.05 46.92 18.14 0.00 0.00 0.002013102 一般行政管理事务
9、 1.45 0.00 1.45 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 2.35 2.35 0.00 0.00 0.00 0.0021005 医疗保障 2.35 2.35 0.00 0.00 0.00 0.002100501 行政单位医疗 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.002100503 公务员医疗补助 1.21 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 2.35 2.35 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 2.35 2.35 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金
10、2.35 2.35 0.00 0.00 0.00 0.008表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算 财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 75.36 一、一般公共服务支出 16 66.50 66.50 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 17 0.00 0.00 0.003 三、教育支出 18 0.00 0.00 0.004 四、科学技术支出 19 0.00 0.00 0.005 五、文化体育与传媒支出 20 0.00 0.00 0.006 六、社会保障
11、和就业支出 21 0.00 0.00 0.007 七、医疗卫生与计划生育支出 22 2.35 2.35 0.008 八、住房保障支出 23 2.35 2.35 0.009 . 24 本年收入合计 10 75.36 本年支出合计 25 71.21 71.21 0.00年初财政拨款结转和结余 11 0.00 年末财政拨款结转和结余 26 4.16 4.16 0.00一般公共预算财政拨款 12 0.00 27 政府性基金预算财政拨款 13 0.00 28 14 29 总计 15 75.36 总计 30 75.36 75.36 0.009表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目科目编码 科
12、目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 71.21 51.62 19.59201 一般公共服务支出 66.50 46.92 19.5920131 党委办公厅(室)及相关机构事务 66.50 46.92 19.592013101 行政运行 65.05 46.92 18.142013102 一般行政管理事务 1.45 0.00 1.45210 医疗卫生与计划生育支出 2.35 2.35 0.0021005 医疗保障 2.35 2.35 0.002100501 行政单位医疗 1.14 1.14 0.002100503 公务员医疗补助 1.21 1.21 0.00221 住房保障支出 2
13、.35 2.35 0.0022102 住房改革支出 2.35 2.35 0.002210201 住房公积金 2.35 2.35 0.0010表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元经济分类科目名称 本年支出 合计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 51.62 49.12 2.50 工资福利支出 28.40 28.40 0.00 基本工资 9.78 9.78 0.00津贴补贴 9.01 9.01 0.00奖金 5.34 5.34 0.00其他社会保障缴费 2.47 2.47 0.00机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 0.00 0.00职业年金缴费 0.00 0.00 0.0
14、0其他工资福利支出 1.80 1.80 0.00商品和服务支出 2.50 0.00 2.5办公费 1.78 0.00 1.78印刷费 0.00 0.00 0.00手续费 0.00 0.00 0.00邮电费 0.19 0.00 0.19差旅费 0.05 0.00 0.05维修(护)费 0.00 0.00 0.00租赁费 0.00 0.00 0.00会议费 0.00 0.00 0.00培训费 0.00 0.00 0.00公务接待费 0.00 0.00 0.00劳务费 0.00 0.00 0.00工会经费 0.39 0.00 0.39福利费 0.09 0.00 0.09公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00其他交通费用 0.00 0.00 0.00其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00对个人和家庭的补助 20.72 20.72 0.00 离休费 0.00 0.00 0.00退休费 15.63 15.63 0.00生活补助 2.74 2.74 0.00住房公积金 2.35 2.35 0.00购房补贴 0.00 0.00 0.00其他对个人和家庭的补助支出 0.00 0.00 0.00其他资本性支出 0.00 0.00 0.00房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00办公设备购置 0.00 0.00 0.00