1、1上海市浦东改革与发展研究院 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东改革与发展研究院概况一、主要职能上海市浦东改革与发展研究院成立于 1993 年 10 月,是浦东新区政府直属的事业编制科研单位。浦东改发院向政府、企事业单位提供形势分析、决策咨询和政策研究,开展经济学研究,促进社科发展。我们坚持以立足浦东、研究浦东、服务浦东为己任,根据浦东改革开放各个阶段的不同特点、重点和难点,精心组织和参与一系列重要课题的研究,为政府领导和相关部门提供决策咨询意见,努力发挥参谋助手作用。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东改革与发展研究院设 4 个内设机构,包括:办公室、综合经济、金融航运、经济社会 3
2、 个研究室。2第二部分 上海市浦东改革与发展 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 1395.77 一、一般公共服务支出 1542.7其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 294.49 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 50.7九、医疗卫生与计划生育支出 19.48十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业
3、服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 19.41二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 1690.26 本年支出合计 1632.29用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 536.95 年末结转和结余 594.92总计 2227.21 总计 2227.2132016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 1,690.26 1,395.77 0.00 0.00 0.00 0.00 294.49201 一般公共服
4、务支出 1,600.66 1,306.17 0.00 0.00 0.00 0.00 294.49201 04 发展与改革事务 1,600.66 1,306.17 0.00 0.00 0.00 0.00 294.49201 04 50 事业运行 976.17 976.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00201 04 99 其他发展与改革事务支出 624.49 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294.49208 社会保障和就业支出 50.70 50.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 50.70 50.70
5、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险支出 34.79 34.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 15.16 15.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 19.48 19.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 19.48 19.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002
6、10 05 02 事业单位医疗 19.48 19.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 19.41 19.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 19.41 19.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 19.41 19.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0042016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 1,632.29 1,065.77 5
7、66.53 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 1,542.70 976.17 566.53 0.00 0.00 0.00201 04 发展与改革事务 1,542.70 976.17 566.53 0.00 0.00 0.00201 04 50 事业运行 976.17 976.17 0.00 0.00 0.00 0.00201 04 99 其他发展与改革事务支 出 566.53 0.00 566.53 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 50.70 50.70 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 50.70 50.70
8、0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险支出 34.79 34.79 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 15.16 15.16 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 19.48 19.48 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 19.48 19.48 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 19.48 19.48 0.0
9、0 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 19.41 19.41 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 19.41 19.41 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 19.41 19.41 0.00 0.00 0.00 0.0052016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1395.77 一、一般公共服务支出 1248.20 1248.20 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、
10、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 50.70 50.70 九、医疗卫生与计划生育支出 19.48 19.48 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 6十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 19.41 19.41 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1395.77 本年支出合计 1337.80 1337.80 年初财政拨款结转和结余 442.41 年末财政拨款结转和结余 500.38
11、 500.38 一般公共预算财政拨款 442.41 政府性基金预算财政拨款 总计 1838.18 总计 1838.18 1838.18 72016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出201 一般公共服务 支出 1,248.20 976.17 272.03201 04 发展与改革事 务 1,248.20 976.17 272.03201 04 50 事业运行 976.17 976.17 0.00201 04 99 其他发展与改革事务支出 272.03 0.00 272.03208 社会保障和就
12、 业支出 50.70 50.70 0.00208 05 行政事业单位 离退休 50.70 50.70 0.00208 05 02 事业单位离 退休 0.75 0.75 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险支出 34.79 34.79 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 15.16 15.16 0.00210 医疗卫生与计 划生育支出 19.48 19.48 0.00210 05 医疗保障 19.48 19.48 0.00210 05 02 事业单位医 疗 19.48 19.48 0.00221 住房保障支出 19.41 19.41 0.00221 02 住
13、房改革支出 19.41 19.41 0.00合计 1,337.80 1,065.77 272.0382016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 430.07 430.07 -301 01 基本工资 75.21 75.21 -301 02 津贴补贴 31.63 31.63 -301 03 奖金 28.66 28.66 -301 04 其他社会保障缴费 23.93 23.93 -301 06 伙食补助费 0 0 -301 07 绩效工资 154.36 154.36 -
14、301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 34.79 34.79 -301 09 职业年金缴费 15.16 15.16 -301 99 其他工资福利支出 66.32 66.32 -302 商品和服务支出 608.89 - 608.89302 01 办公费 1.9 - 1.9302 02 印刷费 0 - 0302 03 咨询费 0.6 - 0.6302 04 手续费 0.19 - 0.19302 05 水费 0.75 - 0.75302 06 电费 5.69 - 5.69302 07 邮电费 2.84 - 2.84302 08 取暖费 0 - 0302 09 物业管理费 544.76 - 54
15、4.76302 11 差旅费 0.03 - 0.03302 12 因公出国(境)费用 0 - 0302 13 维修(护)费 2.63 - 2.63302 14 租赁费 0 - 0302 15 会议费 0 - 0302 16 培训费 0.1 - 0.1302 17 公务接待费 0.11 - 0.11302 18 专用材料费 0 - 0302 24 被装购置费 0 - 0302 25 专用燃料费 0 - 0302 26 劳务费 0.1 - 0.1302 27 委托业务费 0 - 0302 28 工会经费 9.45 - 9.45302 29 福利费 4.92 - 4.92302 31 公务用车运行维
16、护费 1.79 - 1.79302 39 其他交通费用 2.59 - 2.59302 40 税金及附加费用 0 - 0302 99 其他商品和服务支出 30.46 - 30.469303 对个人和家庭的补助 0 0 -303 01 离休费 0 0 -303 02 退休费 0.75 0.75 -303 03 退职(役)费 0 0 -303 04 抚恤金 0 0 -303 05 生活补助 0 0 -303 07 医疗费 0 0 -303 08 助学金 0 0 -303 09 奖励金 0 0 -303 11 住房公积金 19.41 19.41 -303 12 提租补贴 0 0 -303 13 购房补
17、贴 0 0 -303 99 其他对个人和家庭的补助支出 2.96 2.96 -310 其他资本性支出 0 - 0310 02 办公设备购置 3.68 - 3.68310 03 专用设备购置 0 - 0310 07 信息网络及软件购置更新 0 - 0310 13 公务用车购置 0 - 0310 19 其他交通工具购置 0 - 0310 99 其他资本性支出 0 - 0合计 0102016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位:万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国(境)费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数10.68 8.77 5.08 5.08 3.60 3.57 3.60 3.57 2.00 0.112016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出合计注:本单位 2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。 】