1、1上海市浦东新区黄路幼儿园 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区黄路幼儿园概况一、主要职能黄幼分设两部,分别位于文卫路 5 号(南园)与黄家路 78号(北园),主要是幼儿学前保育教育工作,主共设 11 班,学生 316 名,占地面积 2688.22 平米,建筑面积 2028.77 平米。全园教工 50 名。在编教职工 27 人,其中教师 25 人,教辅(保健员)2 人。一级教师 7 人,二级教师 17 人,本科学历达96%。后勤人员 24 人,主要为后勤行政保育员、营养员与保安等,用工规范,持证上岗。 二、机构设置我园建立工会基层委员会组织,党组织,团组织,作为教职工的工作分支机构,
2、并依法保障幼儿园职工的合法权益。我园设置一园二址,南园和北园,南园主要是小、大班,北园主要是中班,分别承担相应的管理职责。我园建立园务工作组,工作组由保教、早教、后勤、保健、财务、资产等人员及家长的代表组成,并制定相关制度及工作职责。2第二部分 上海市浦东新区黄路幼儿园 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 846.44 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出二、上级补助收入 0.00 三、国防支出三、事业收入 0.00 四、公共安全支出四、经营收入 0.00 五、教育支出 732.
3、60五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出六、其他收入 0.48 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 98.72九、医疗卫生与计划生育支出 26.83十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 18.88二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出 0.40本年收入合计 846.92 本年支出合计 877.44用事业基金弥补收支差额 结余分配 0.08年初结转和结余 33.50 年末结转和结余 2.90总计 880.42 总计 88
4、0.4232016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 846.92 846.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48205 教育支出 702.09 702.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08205 02 普通教育 614.49 614.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08205 02 01 学前教育 614.49 614.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08205 09 教育费附加安排的支出 87.59 87
5、.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 87.59 87.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 98.72 98.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 98.72 98.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 2.18 2.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险支出 53.26 53.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0
6、.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 43.29 43.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 26.83 26.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004210 05 医疗保障 26.83 26.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 26.83 26.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 18.88 18.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 18.88 18.88 0.00 0.00
7、 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 18.88 18.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40229 99 其他支出 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40229 99 01 其他支出 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.4052016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 877.44 801.70 7
8、5.73 0.00 0.00 0.00205 教育支出 732.60 657.27 75.33 0.00 0.00 0.00205 02 普通教育 614.41 614.41 0.00 0.00 0.00 0.00205 02 01 学前教育 614.41 614.41 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 教育费附加安排的支出 118.19 42.86 75.33 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 118.19 42.86 75.33 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 98.72 98.72 0.00 0.00 0.
9、00 0.00208 05 行政事业单位离退休 98.72 98.72 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 2.18 2.18 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险支出 53.26 53.26 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 43.29 43.29 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 26.83 26.83 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 26.83 26.83 0.00 0.00 0.00
10、0.006210 05 02 事业单位医疗 26.83 26.83 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 18.88 18.88 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 18.88 18.88 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 18.88 18.88 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 0.40 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00229 99 其他支出 0.40 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00229 99 01 其他支出 0.40 0.00 0.40 0.00
11、 0.00 0.0072016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 846.44 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 732.60 732.60 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 98.72 98.72 九、医疗卫生与计划生育支出 26.83 26.83 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五
12、、商业服务业等支出 8十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 18.88 18.88 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 846.44 本年支出合计 877.04 877.04 年初财政拨款结转和结余 33.50 年末财政拨款结转和结余 2.90 2.90 一般公共预算财政拨款 33.50 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 879.93 总计 879.93 879.93 92016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出20
13、5 教育支出 732.60 657.27 75.33205 02 普通教育 614.41 614.41 0.00205 02 01 学前教育 614.41 614.41 0.00205 09 教育费附加安排的支出 118.19 42.86 75.33205 09 99 其他教育费附加安排的支出 118.19 42.86 75.33208 社会保障和就业支出 98.72 98.72 0.00208 05 行政事业单位离退休 98.72 98.72 0.00208 05 02 事业单位离退休 2.18 2.18 0.00208 05 05机关事业单位基本养老保险支出53.26 53.26 0.00
14、208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出43.29 43.29 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 26.83 26.83 0.00210 05 医疗保障 26.83 26.83 0.00210 05 02 事业单位医疗 26.83 26.83 0.00221 住房保障支出 18.88 18.88 0.00221 02 住房改革支出 18.88 18.88 0.00221 02 01 住房公积金 18.88 18.88 0.00合计 877.04 801.70 75.33102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目
15、编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 602.95 602.95 -301 01 基本工资 79.19 79.19 -301 02 津贴补贴 21.02 21.02 -301 03 奖金 25.38 25.38 -301 04 其他社会保障缴费 36.89 36.89 -301 06 伙食补助费 0.00 0.00 -301 07 绩效工资 259.69 259.69 -301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 53.26 53.26 -301 09 职业年金缴费 43.29 43.29 -301 99 其他工资福利支出 84.23 84.23 -302 商品和服
16、务支出 146.86 - 146.86302 01 办公费 12.74 - 12.74302 02 印刷费 4.19 - 4.19302 03 咨询费 0.80 - 0.80302 04 手续费 0.12 - 0.12302 05 水费 1.99 - 1.99302 06 电费 6.44 - 6.44302 07 邮电费 1.95 - 1.95302 08 取暖费 0.00 - 0.00302 09 物业管理费 26.32 - 26.32302 11 差旅费 0.00 - 0.00302 12 因公出国(境)费用 0.00 - 0.00302 13 维修(护)费 17.48 - 17.4830
17、2 14 租赁费 0.00 - 0.00302 15 会议费 0.00 - 0.00302 16 培训费 5.28 - 5.28302 17 公务接待费 0.32 - 0.32302 18 专用材料费 13.42 - 13.42302 24 被装购置费 0.00 - 0.00302 25 专用燃料费 0.00 - 0.00302 26 劳务费 0.97 - 0.97302 27 委托业务费 1.90 - 1.90302 28 工会经费 13.52 - 13.52302 29 福利费 9.40 - 9.40302 31 公务用车运行维护费 2.97 - 2.97302 39 其他交通费用 0.96 - 0.96302 40 税金及附加费用 0.00 - 0.00302 99 其他商品和服务支出 26.09 - 26.09