上海浦东新区卫生学校2016单位决算.DOC

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资源描述

1、1上海市浦东新区卫生学校 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区卫生学校概况一、主要职能我校是一所全日制中等职业教育学校,主要职能培养中等卫生技术人才。以职前教育为主、职后教育为辅。职前教育主要培养中专护士、药剂专业人才。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区卫生学校设七个内设机构,包括:党政办、教务科、学生科、教研室、成教科、财务科、后勤科。2第二部分 上海市浦东新区卫生学校 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 2,087.74 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助

2、收入 三、国防支出三、事业收入 291.78 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出 2,331.84五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 186.98 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 62.85九、医疗卫生与计划生育支出 64.61十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 47.91二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 2,566.50 本年支出合计 2,507.21用事业基金弥补收支差额 结余分

3、配 53.67年初结转和结余 13.73 年末结转和结余 19.35总计 2,580.23 总计 2,580.2332016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 2,566.50 2,087.74 291.78 186.98205 教育支出 2,391.13 1,912.37 291.78 186.98205 03 职业教育 2,391.13 1,912.37 291.78 186.98205 03 02 中专教育 2,391.13 1,912.37 291.78 186.982

4、08 社会保障和就业支出 62.85 62.85 208 05 行政事业单位离退休 62.85 62.85 208 05 02 事业单位离退休 62.85 62.85 210 医疗卫生与计划生育支出 64.61 64.61210 05 医疗保障 64.61 64.61210 05 02 事业单位医疗 64.61 64.61221 住房保障支出 47.91 47.91221 02 住房改革支出 47.91 47.91221 02 01 住房公积金 47.91 47.9142016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属

5、单位补 助支出类 款 项 合计 2,507.21 1,926.68 580.53 205 教育支出 2,331.84 1,751.31 580.53205 03 职业教育 2,331.84 1,751.31 580.53205 03 02 中专教育 2,331.84 1,751.31 580.53208 社会保障和就业支出 62.85 62.85208 05 行政事业单位离退休 62.85 62.85208 05 02 事业单位离退休 62.85 62.85210 医疗卫生与计划生育支出 64.61 64.61210 05 医疗保障 64.61 64.61210 05 02 事业单位医疗 64

6、.61 64.61221 住房保障支出 47.91 47.91221 02 住房改革支出 47.91 47.91221 02 01 住房公积金 47.91 47.9152016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 2,087.74 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 1,912.37 1,912.37 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 62.85 62.85 九、医疗卫

7、生与计划生育支出 64.61 64.61 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 6十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 47.91 47.91 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 2,087.74 本年支出合计 2,087.74 2,087.74 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 2,087.74 总计 2,087.74 2,087.74 72016年度一般公共预算财政拨款支

8、出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 1,912.37 1,600.50 311.87205 03 职业教育 1,912.37 1,600.50 311.87205 03 02 中专教育 1,912.37 1,660.50 311.87208 社会保障和就业支出 62.85 62.85208 05 行政事业单位离退休 62.85 62.85208 05 02 事业单位离退休 62.85 62.85210 医疗卫生与计划生育支出 64.61 64.61210 05 医疗保障 64.61 64.61210

9、 05 02 事业单位医疗 64.61 64.61221 住房保障支出 47.91 47.91221 02 住房改革支出 47.91 47.91221 02 01 住房公积金 47.91 47.91合计 2,087.74 1,775.87 311.8782016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 1,238.30 1,238.30301 01 基本工资 196.06 196.06301 02 津贴补贴 30.22 30.22301 03 奖金301 04 其他社会

10、保障缴费 14.52 14.52301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 667.90 667.90301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 172.50 172.50301 09 职业年金缴费 102.31 102.31301 99 其他工资福利支出 54.79 54.79302 商品和服务支出 365.10 365.10302 01 办公费 8.30 8.30302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费 0.31 0.31302 05 水费 0.94 0.94302 06 电费302 07 邮电费 3.95 3.95302 08 取暖费302 09 物业管理费 16

11、5.22 165.22302 11 差旅费302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 8.84 8.84302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费 12.15 12.15302 17 公务接待费302 18 专用材料费 1.35 1.35302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 0.93 0.93302 27 委托业务费 7.82 7.82302 28 工会经费 11.20 11.20302 29 福利费 33.54 33.54302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他

12、商品和服务支出 110.56 110.569303 对个人和家庭的补助 158.53 158.53303 01 离休费 18.47 18.47303 02 退休费 44.14 44.14303 03 退职(役)费303 04 抚恤金 8.21 8.21303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金 39.00 39.00303 09 奖励金 0.76 0.76303 11 住房公积金 47.91 47.91303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.04 0.04310 其他资本性支出 13.94 13.94310 02 办公设备购

13、置 6.27 6.27310 03 专用设备购置 1.13 1.13310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出 6.54 6.54合计 1,775.87 1,396.83 379.04102016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位:万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国(境)费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数15.38 0 10.00 0 5.38 0

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