上海泥城中学2016单位决算.DOC

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1、1上海市泥城中学 2016 年度单位决算第一部分 上海市泥城中学单位概况一、主要职能1、配合教育部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。 2、贯彻执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合教育局依法动员、组织适龄学生入学,严格控制辍学,推进普及九年义务教育和高中教育。 3、组织、管理、检查、评价学校的教育教学工作, 提高办学质量和办学效益。 4、负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育, 认真落实高考新政。 5、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作, 负责教师管理、继续教育、考核考评等工

2、作。 6、负责财务管理,筹措资金,改善办学条件等工作。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区泥城中学设 4 个内设机构,包括:教务处、德育处、发展处、信息资源处。2第二部分 上海市泥城中学 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 3,877.82 一、一般公共服务支出 0.00其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00三、事业收入 61.09 四、公共安全支出 0.00四、经营收入 0.00 五、教育支出 3,402.23五、附属单位上缴收入 0.

3、00 六、科学技术支出 0.00六、其他收入 6.76 七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 556.01九、医疗卫生与计划生育支出 146.23十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 101.91二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、其他支出 6.01本年收入合计 3,945.67 本年支出合计 4,212.39用事业基金弥补收支差

4、额 0.77 结余分配 0.00年初结转和结余 283.42 年末结转和结余 17.47总计 4,229.86 总计 4,229.8632016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 3,945.67 3,877.82 0.00 61.09 0.00 0.00 6.76205 教育支出 3,135.51 3,073.67 0.00 61.09 0.00 0.00 0.75205 02 普通教育 3,027.22 2,965.38 0.00 61.09 0.00 0.00 0.752

5、05 02 03 初中教育 1,629.91 1,596.30 0.00 33.61 0.00 0.00 0.00205 02 04 高中教育 1,397.32 1,369.08 0.00 27.48 0.00 0.00 0.75205 09 教育费附加安排的支出 108.29 108.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 108.29 108.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 556.01 556.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休

6、 556.01 556.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 27.61 27.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 290.21 290.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 238.19 238.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004210 医疗卫生与计划生育支出 146.23 146.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 146.23 146.2

7、3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 146.23 146.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 101.91 101.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 101.91 101.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 101.91 101.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 6.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.01229 99 其他支出 6.01 0.00

8、 0.00 0.00 0.00 0.00 6.01229 99 01 其他支出 6.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.0152016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 4,212.39 3,955.54 256.85 0.00 0.00 0.00205 教育支出 3,402.23 3,151.39 250.84 0.00 0.00 0.00205 02 普通教育 3,167.82 3,088.46 79.36 0.00 0.00 0.00205 02 03

9、 初中教育 1,729.32 1,649.96 79.36 0.00 0.00 0.00205 02 04 高中教育 1,438.50 1,438.50 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 教育费附加安排的支出 234.41 62.93 171.48 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 234.41 62.93 171.48 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 556.01 556.01 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 556.01 556.01 0.00 0.00 0.00 0.

10、00208 05 02 事业单位离退休 27.61 27.61 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 290.21 290.21 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 238.19 238.19 0.00 0.00 0.00 0.006210 医疗卫生与计划生育支出 146.23 146.23 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 146.23 146.23 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 146.23 146.23 0.00

11、0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 101.91 101.91 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 101.91 101.91 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 101.91 101.91 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 6.01 0.00 6.01 0.00 0.00 0.00229 99 其他支出 6.01 0.00 6.01 0.00 0.00 0.00229 99 01 其他支出 6.01 0.00 6.01 0.00 0.00 0.0072016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万

12、元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 3,877.82 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00三、国防支出 0.00 0.00 0.00四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00五、教育支出 3,339.63 3,339.63 0.00六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00八、社会保障和就业支出 556.01 556.01 0.00九、医疗卫生与计划生育支

13、出 146.23 146.23 0.00十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.008十六、金融支出 0.00 0.00 0.00十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00十九、住房保障支出 101.91 101.91 0.00二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00二十一

14、、其他支出 0.00 0.00 0.00本年收入合计 3,877.82 本年支出合计 4,143.78 4,143.78 0.00年初财政拨款结转和结余 283.42 年末财政拨款结转和结余 17.47 17.47 0.00一般公共预算财政拨款 283.42 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 4,161.24 总计 4,161.24 4,161.24 0.0092016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 3,339.63 3,088.79 250.84205 02 普

15、通教育 3,105.22 3,025.85 79.36205 02 03 初中教育 1,695.72 1,616.35 79.36205 02 04 高中教育 1,409.50 1,409.50 0.00205 09 教育费附加安排的支出 234.41 62.93 171.48205 09 99其他教育费附加安排的支出234.41 62.93 171.48208 社会保障和就业支出 556.01 556.01 0.00208 05 行政事业单位离退休 556.01 556.01 0.00208 05 02 事业单位离退休 27.61 27.61 0.00208 05 05机关事业单位基本养老保

16、险缴费支出290.21 290.21 0.00208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出238.19 238.19 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 146.23 146.23 0.00210 05 医疗保障 146.23 146.23 0.00210 05 02 事业单位医疗 146.23 146.23 0.00221 住房保障支出 101.91 101.91 0.00221 02 住房改革支出 101.91 101.91 0.00221 02 01 住房公积金 101.91 101.91 0.00合计 4,143.78 3,892.94 250.84102016年度一般公共预算财

17、政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 2,966.65 2,966.65 -301 01 基本工资 459.30 459.30 -301 02 津贴补贴 107.56 107.56 -301 03 奖金 153.26 153.26 -301 04 其他社会保障缴费 201.34 201.34 -301 06 伙食补助费 0.00 0.00 -301 07 绩效工资 1,436.77 1,436.77 -301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 290.21 290.21 -301

18、09 职业年金缴费 238.19 238.19 -301 99 其他工资福利支出 80.02 80.02 -302 商品和服务支出 528.58 - 528.58302 01 办公费 22.51 - 22.51302 02 印刷费 28.81 - 28.81302 03 咨询费 0.80 - 0.80302 04 手续费 0.09 - 0.09302 05 水费 6.50 - 6.50302 06 电费 16.59 - 16.59302 07 邮电费 3.00 - 3.00302 08 取暖费 0.00 - 0.00302 09 物业管理费 77.18 - 77.18302 11 差旅费 0.

19、00 - 0.00302 12 因公出国(境)费用 7.26 - 7.26302 13 维修(护)费 145.14 - 145.14302 14 租赁费 8.02 - 8.02302 15 会议费 0.00 - 0.00302 16 培训费 2.66 - 2.66302 17 公务接待费 0.65 - 0.65302 18 专用材料费 12.62 - 12.62302 24 被装购置费 0.00 - 0.00302 25 专用燃料费 0.00 - 0.00302 26 劳务费 2.48 - 2.48302 27 委托业务费 8.60 - 8.60302 28 工会经费 24.40 - 24.40302 29 福利费 58.09 - 58.09302 31 公务用车运行维护费 29.56 - 29.56302 39 其他交通费用 3.84 - 3.84302 40 税金及附加费用 0.00 - 0.00302 99 其他商品和服务支出 69.78 - 69.78

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