上海浦东新区宣桥镇成人文化技术学校2016单位决算.DOC

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1、1上海市浦东新区宣桥镇成人文化技术学校 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区宣桥镇成人文化技术学校概况1、主要职责宣桥镇成人学校由上海市浦东新区教育局举办的成人文化技术学校,主要职责为成人提供学历教育和短期技术培训,同时为社区不同人群提供各类教育培训活动。二、机构设置宣桥成校由万新路 5 号校区与下盐路 3692 号校区组成,共有建筑面积 1800 平方米,在编教师 6 人,退休教师 7 人,外聘员工4 人,外聘兼职教师 36 人,全年完成约 12000 人次教育培训任务。附学校教育管理分工表宣桥镇成人学校教育、管理分工表及财务人员名单岗位名称 补贴系数 对应部门工作及工作校级副职

2、0.3 协助校长做好各类工作及学习型社区、社区教育示范镇建设相关工作校务办 0.3 区教育局、第一教育署;协助做好学校日常事务工作及通信工作工会组织员 0.3 局、署工会;做好工会、女工、退管工作人事干部 0.3 局人才中心、署人事科;做好人事等相关工作2教学管理 0.3 区社区学院;做好教务管理、教科研等工作社区教育 0.3 区社区学院、社区教育指导中心;做好村居学习站点管理工作,其他社区教育工作职业教育 0.2 区职业技能培训部门、镇保障中心、培训机构;做好职业培训工作老年教育 0.2 区社区学院、老年教育指导中心、区老年大学;做好老年教育工作燎原计划 0.2 区社区学院、镇农业中心、培训

3、机构;做好燎原培训计划教学管理学历教育 0.1 上级联办学校;做好招生工作及教学等相关工作总务安全后勤 0.2 局安全事务中心、局工程中心;做好学校后勤安全等相关工作信息统计 0.2 做好学校关于区社区学院信息中心、市(区)社区教育、老年教育等各类统计资产、档案 0.2 局资产管理中心、局档案室;完成档案、资产管理相关工作报账员 0.3 局财务结算中心;做好学校报账相关工作3第二部分上海市浦东新区宣桥镇成校 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 192.22 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交

4、支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出 137.35五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 59.38 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 41.68九、医疗卫生与计划生育支出 8.94十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 6.17二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出 67.77本年收入合计 252.37 本年支出合计 261.91用事业基金弥补收支差额 结余分配

5、0.32年初结转和结余 100.23 年末结转和结余 90.37总计 352.6 总计 352.642016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 252.37 192.99 0.00 0.00 0.00 0.00 59.38205 教育支出 138.48 136.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2.28205 04 成人教育 129.73 127.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2.28205 04 02 成人中等教育 129.73 127.45 0.

6、00 0.00 0.00 0.00 2.28205 09 教育费附加安排的支出 8.75 8.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支 出 8.75 8.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 41.68 41.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 41.68 41.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 9.53 9.53208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 17.74 17.7

7、4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 14.41 14.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005210 医疗卫生与计划生育支出 8.94 8.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 8.94 8.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 8.94 8.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 6.17 6.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 6.17

8、6.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 6.17 6.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 57.10 57.10229 99 其他支出 57.10 57.10229 99 01 其他支出 57.10 57.1062016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出类 款 项 合计 261.91 194.14 67.77 0.00 0.00 0.00205 教育支出 137.35 137.35 0.00 0.00 0.00

9、0.00205 04 成人教育 129.42 129.42 0.00 0.00 0.00 0.00205 04 02 成人中等教育 129.42 129.42 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 教育费附加安排的支出 7.93 7.93 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 7.93 7.93 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 41.68 41.68 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 41.68 41.68 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02

10、 事业单位离退休 9.53 9.53208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 17.74 17.74 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 14.41 14.41 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 8.94 8.94 0.00 0.00 0.00 0.007210 05 医疗保障 8.94 8.94 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 8.94 8.94 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 6.17 6.17 0.00 0.00 0.

11、00 0.00221 02 住房改革支出 6.17 6.17 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 6.17 6.17 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 67.77 0.00 67.77 0.00 0.00 0.00229 99 其他支出 67.77 0.00 67.77 0.00 0.00 0.00229 99 01 其他支出 67.77 0.00 67.77 0.00 0.00 0.0082016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 审计调整 数 调整后决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府

12、性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 192.99 0.00 192.99 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款0.00 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 135.39 135.99 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 41.68 41.68 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 8.94 8.94 0.00 十

13、、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 9十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 6.17 6.17 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、其他支出 0.00 0.0

14、0 0.00 本年收入合计 192.99 192.99 本年支出合计 192.18 192.18 0.00年初财政拨款结转和结余 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.81 0.81 0.00一般公共预算财政拨款0.00 0.00 政府性基金预算财政拨款 总计 192.99 192.99 总计 192.99 192.99 0.00102016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 135.39 135.39 0.00205 04 成人教育 127.46 127.46

15、0.00205 04 02 成人中等教育 127.46 127.46 0.00205 09 教育费附加安排的支出 7.93 7.93 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支 出 7.93 7.93 0.00208 社会保障和就业支出 41.68 41.68 0.00208 05 行政事业单位离退休 41.68 41.68 0.00208 05 02 事业单位离退休 9.53 9.53 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 17.74 17.74 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 14.41 14.41 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 8.94 8.94 0.00210 05 医疗保障 8.94 8.94 0.00210 05 02 事业单位医疗 8.94 8.94 0.00221 住房保障支出 6.17 6.17 0.00221 02 住房改革支出 6.17 6.17 0.00221 02 01 住房公积金 6.17 6.17 0.00合计 192.18 192.18 0.00

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