审计科廉政风险点防范管理工作方案 为深入贯彻落实医院廉政风险防控工作实施方案工作会议精神,按照院委部署,根据有关廉政建设的规定,结合审计工作实际,制定本方案。一、 总体要求以医院两委思想为指导,深入学习实践科学发展观,认真贯彻医院廉政建设工作会议精神,从源头上有效预防和遏制腐败行为的发生,加强事前、事中监督,实现关口前移,超前防范,最大限度地防止违纪违法行为的发生,不断提高医院审计队伍依法审计、廉洁审计水平,促进党风廉政建设和审计监督的健康发展。二、方案设定的职责(一)工作职责贯彻执行国家关于审计工作的法律、法规和规章、政策;制定医院审计管理的具体措施;承担收支、基本建设资金使用、国有资产管理和经费预决算执行情况的审计监督工作。(二)工作任务组织拟定医院内部审计工作制度;组织、指导医院内部审计工作;负责对医院的财务收支及其有关经济活动的审计监督;负责对固定资产投资项目进行审计监督;对医院财务管理、内部控制制度的健全性、有效性及执行情况进行评估。三、廉政风险点及防范措施(一)财务收支审计工作1、风险点:主要集中在