经费报账审批流程图备注:1、校长个人报支经费以及校长出差期间由学校党委书记审批,其他校级领导报支经费由校长审批。2、离开校区赴福州五区和福清区域以外,参加公务活动的,中层正、副职和副校级领导办理干部外出审批单,其余人员办理出差审批单。其他人员出差审批单,省内预算不超过一万元者由中层正职审批,省内出差预算超一万元和省外出差者由业务分管校领导审批。报账时按资金审批权限办理。3、中层正职人员报支除旅差费以外的其他经费,由校领导按权限审批。4、每周五计财处派人至首山校区办理凭证审核;每周三、周五下午财务人员业务学习、内部账务处理、结账,不对外办理业务。单位负责人审批:审查原始凭证真实、合法、合理性,单据粘贴规范、内容填写完整出纳:办理报账结算(收回预付、预借款项,工作日上午办理。)审批手续完成报销凭证提交出纳后,两个工作日内完成付款手续。校长审批预算内5万元以上(含5万元)及超预算项目预算内1万元以上(含1万元)至5万元以下 分管校领导审批会计主管复核预算内1万元以上(含1万元)及超预算项目预算内1万元以下会计审核(即时审核)。