订单评审流程1页.doc

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发行单位业务部文件名称核 准文件编号QS-BD-001审 核版 次A订单评审流程制 作ARIS页 次共1页 第1页发行日期2008-6-10序号作业流程责任部门责任人作业内容1订单接收 OK 评审选择 NG OK 简单评审 NG OK OK 正常评审 订单确认 OK 生产计划NG业务部业务员/主管业务部业务人员负责接收、初审客户意向订单或正式订单,业务主管对客户

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