上海浦东新区康桥镇.DOC

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资源描述

1、1上海市浦东新区康桥镇集体资产管理事务中心2017 年度单位决算2目 录第一部分 单位概况第二部分 2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费及机关运行 经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017 年度单位决算情况说明第四部分 名词解释3第一部分 单位概况一、主要职能负责镇集体资金、资产、资源监督管理的日常工作,做好农业技术推广和服务、农村土地承包管理、集体经济运行统计分析和农民负担监测等事务性工作,指

2、导推进农村集体经济组织产权制度改革。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区康桥镇集体资产管理事务中心单位设 0 个内设机构。4第二部分 2017 年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 250.77 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 0.81 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出

3、254.32十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 251.58 本年支出合计 254.32用事业基金弥补收支差额 结余分配 0.81年初结转和结余 115.54 年末结转和结余 111.99总计 367.12 总计 367.1252017年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 251.58 250.77 0.81 213 农林水

4、支出 251.58 250.77 0.81 213 07 农村综合改革 251.58 250.77 0.81 213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 251.58 250.77 0.81 62017年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 254.32 219.35 34.97 213 农林水支出 254.32 219.35 34.97 213 07 农村综合改革 254.32 219.35 34.97 213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 254.32 219.3

5、5 34.97 72017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 250.77 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 254.32 254.32 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 8十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海

6、洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 250.77 本年支出合计 254.32 254.32 年初财政拨款结转和结余 115.54 年末财政拨款结转和结余 111.99 111.99 一般公共预算财政拨款 115.54 政府性基金预算财政拨款 总计 366.31 总计 366.31 366.31 92017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码类 款 项科目名称合计 基本支出 项目支出213 农林水支出 254.32 219.35 34.97213 07 农村综合改革 254.32 219.35 34.97213 0

7、7 05对村民委员会和村党支部的补助254.32 219.35 34.97合计 254.32 219.35 34.97102017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 210.99301 01 基本工资 58.03301 02 津贴补贴 52.83301 03 奖金 15.44301 04 其他社会保障缴费301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 22.31301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 46.25301 09 职业年金缴费 9.29301 99 其他工资福利支出 6.84302 商品

8、和服务支出 8.36302 01 办公费 3.56302 02 印刷费 0.23302 03 咨询费302 04 手续费 0.10302 05 水费302 06 电费302 07 邮电费 0.25302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费 0.22302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 0.51302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费 0.22302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费 2.2302 29 福利费302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 1.07303 对个人和家庭的补助

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