【全套表单】医疗器械经营质量管理制度及工作程序84页.doc

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年度内部审核与管理制度实施考核检查记录被考核(审核)部门考核(审核)时间年 月 日考核(审核)人审核(考核)文件名称考核(审核)内容及标准:存在问题: 考核人签字: 年 月 日整改措施: 被考核人签字: 年 月 日备注此表单适用于:质量管理体系文件审核、质量管理制度执行情况考核;被考核部门负责人(签字)使用部门: NO: QMST-QR-001 召回计划实施情况报告产品名称注册证号码生产企业中国境内负责单位、负责人及联系方式召回工作联系人和联系方式通知情况承担召回联系

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