上海浦东新区六灶社区卫生服务中心2016单位决算.DOC

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1、1上海市浦东新区六灶社区卫生服务中心 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区六灶社区卫生服务中心概况一、主要职能(一)中心从事医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育“六位一体 ”功能。(二)完成上级部门交办的其他工作。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区六灶社区卫生服务中心设 3个内设机构,包括:后勤保障部、业务部、财务资产部。2第二部分 上海市浦东新区六灶社区卫生服务中心2016 年度决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 2,297.07 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入

2、 17.00 三、国防支出三、事业收入 2,991.48 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 229.34 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 300.63九、医疗卫生与计划生育支出 4,938.67十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 47.16二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 5,534.89 本年支出合计 5,286.46用事业基金弥补收支差额 结余

3、分配年初结转和结余 -300.30 年末结转和结余 -51.873总计 5,234.59 总计 5,234.5942016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 5,534.89 2,297.07 17.00 2,991.48 229.34208 社会保障和就业支出 300.63 95.47 205.16208 05 行政事业单位离退休 300.63 95.47 205.16208 05 02 事业单位离退休 19.27 1.33 17.94208 05 05 机关事业单位基本养老

4、保险缴费支出 184.67 184.67208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 96.69 94.14 2.55210 医疗卫生与计划生育支出 5,187.10 2,201.60 17.00 2,739.16 229.34210 03 基层医疗卫生机构 5,040.94 2,112.20 17.00 2,682.40 229.34210 03 01 城市社区卫生机构 4,811.60 2,112.20 17.00 2,682.40210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 229.34 229.34210 04 公共卫生 89.40 89.40210 04 08 基层公共卫生服务

5、89.40 89.40210 05 医疗保障 56.76 56.76210 05 02 事业单位医疗 56.76 56.765221 住房保障支出 47.17 47.17221 02 住房改革支出 47.17 47.17221 02 01 住房公积金 47.17 47.1762016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 5,286.46 4,937.38 349.08208 社会保障和就业支出 300.63 300.63208 05 行政事业单位离退休 300.63 300.6320

6、8 05 02 事业单位离退休 19.27 19.27208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 184.67 184.67208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 96.69 96.69210 医疗卫生与计划生育支出 4,938.66 4,589.59 349.08210 03 基层医疗卫生机构 4,792.51 4,443.43 349.08210 03 01 城市社区卫生机构 4,563.16 4,214.09 349.08210 03 99 基他基层医疗卫生机构支出 229.34 229.34210 04 公共卫生 89.40 89.40210 04 08 基本公共卫

7、生服务 89.40 89.40210 05 医疗保障 56.76 56.76210 05 02 事业单位医疗 56.76 56.767221 住房保障支出 47.17 47.17221 02 住房改革支出 47.17 47.17221 02 01 住房公积金 47.17 47.1782016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 2,297.07 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七

8、、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 95.47 95.47九、医疗卫生与计划生育支出 2,261.39 2,261.39十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 9十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 2,297.07 本年支出合计 2,356.86 2,356.86 年初财政拨款结转和结余 59.78 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 59.78 政府性基金预算财政拨款 总计 2,356.

9、86 总计 2,356.86 2,356.86 102016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 95.47 95.47208 05 行政事业单位离退休 95.47 95.47208 05 02 事业单位离退休 1.33 1.33208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出94.14 94.14210 医疗卫生与计划生育支出 2,261.39 1,912.31 349.08210 03 基层医疗卫生机构 2,171.99 1,822.91 349.08210 03 01 城市社区卫生机构 2,171.99 1,822.91 349.08210 04 公共卫生 89.40 89.40210 04 08 基本公共卫生服务 89.40 89.40合计 2,356.86 2,007.78 349.08

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